借原材料240,77,應交稅費、應交增值稅進項稅額。30.貸,應付賬款270.77
某公司為增值稅一般納稅人,2018年8月發(fā)生如下業(yè)務:(1)外購原材料一批,取得專用發(fā)票,標明稅額30萬元,另支付運費10萬元,取得運費發(fā)票;(2)外購機器設(shè)備一套,取得專用發(fā)票注明稅額2.2萬元;(3)銷售產(chǎn)品一批,取得含稅收入2260萬元。該公司月初增值稅進項稅額余額6.3萬元。要求:計算該公司8月份應納增值稅。
某公司為增值稅一般納稅人。8月份發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務1.外購一批原材料取得增值稅專用發(fā)票,注明稅額30萬元,另支付運費10萬元取得運費發(fā)票。2.外購機械設(shè)備一套,取得專用發(fā)票注明稅額為22萬元3.銷售產(chǎn)品一批,取得含稅收入2468.7萬元。4.由于蟲蛀外購原材料損耗10%要求計算該公司8月份應納增值稅額。
某公司為增值稅一般納稅人六月份發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務外購板材用于生產(chǎn)家具取得增值稅專用發(fā)票注明價款40萬元。取得運費發(fā)票,注明運費金額為1萬元。外購建筑涂料用于裝飾辦公樓取得專用發(fā)票裝飾辦公樓取得專用發(fā)票,注明稅額9萬元。銷售家居一批取得含稅收入為93.6萬元,要求計算該公司六月應納增值稅。
某公司為增值稅一般納稅人,8月份發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務,外購原材料一批取得增值稅專用發(fā)票注明稅額30萬元另支付運費10萬元取得運費發(fā)票。外購機器設(shè)備一套,取得增值稅專用發(fā)票,注明稅額2.2萬元銷售產(chǎn)品一批,取得含稅收入2468.7萬元由于蟲蛀外購原材料損耗10%要求計算該公司八月應納增值稅額(希望有詳細的過程)
公司為增值稅一般納稅人,2022年2月發(fā)生如下業(yè)務: (1)外購原材料一批,取得專用發(fā)票,注明稅額30萬元,另支付運費10萬元,取得運費發(fā)票 (2)外購機器設(shè)備一套,取得專用發(fā)票注明稅額2.2萬元。 (3)銷售產(chǎn)品一批,取得含稅收入2468.7萬元。 計算該公司2月份應納增值稅。(運費稅率9%)
老師,請教一下,簡易計稅項目收取發(fā)票,需要對方開發(fā)票的時候備注是簡易計稅項目嗎?尤其是專票,公司一般簡易都有,每次勾選發(fā)票都怕把簡易計稅項目的專票勾了
支付軟件服務費用的時候發(fā)票沒收到是下個月才收到的發(fā)票那我3月的時候做的賬是借:預付賬款 貸:銀行存款,那我4月收到發(fā)票要怎么處理這個賬?。?/p>
申請個體戶營業(yè)執(zhí)照可以網(wǎng)上申請嗎?
公司注冊地:廣東省深圳市,企業(yè)類型:有限責任公司,小規(guī)模納稅人,執(zhí)行小企業(yè)會計準則。 自然人電子稅務局(扣繳端),申報2024年12月個人所得稅工資薪金所得填寫有誤,已繳費,繳費多了。2025年3月已有去稅務局更正申報好,但是截止2025年5月份了多繳的費用還沒退回。2024年12月賬務未做調(diào)整,未修改2024年12月財務報表。2025年等多繳納的個稅退回時,再在2025年的財務報表及賬務更新。即2024年匯算清繳時,需要把多繳的費用填報上去嗎?需要的話,怎么申報
請問農(nóng)民生態(tài)養(yǎng)殖合作社,養(yǎng)的鵝是免稅,還有購進的臘腸鮮肉雞蛋等不免稅部分,請問企業(yè)所得稅申報怎么來區(qū)分成本這塊?
申請個體戶營業(yè)執(zhí)照需要什么資料
老師,申請高新技術(shù)需要多久,認定條件是啥
個人征信查詢付費才能解鎖風險,有風險一定是有問題嗎?手機清理還提示風險呢,一定是手機中毒嗎,是不是為了吸引眼球的
老師,有沒有大型商場賬務處理的學習資料呢
在兩個公司都領(lǐng)了工資,個稅怎么報
借固定資產(chǎn)16.92借應交稅費、應交增值稅進項稅額2.2貸應付。19.12
借應收賬款2468.7貸主營業(yè)務收入2184.69,貸應交稅費、應交增值稅銷項稅額。284.01