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9月份我用網(wǎng)銀給對(duì)方的對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)了一筆小額的服務(wù)費(fèi),對(duì)方至今還未開票給我,我分錄怎么做呢

2022-10-08 16:02
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-08 16:02

借其他應(yīng)收款 貸銀行存款

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快賬用戶1212 追問 2022-10-08 16:03

我做的管理費(fèi)用,銀行存款,等10月份票到了附在憑證后面

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齊紅老師 解答 2022-10-08 16:04

你這么操作的話也可以的。

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快賬用戶1212 追問 2022-10-08 16:04

我這樣子做行不行?

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齊紅老師 解答 2022-10-08 16:04

你這么操作也可以的。

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借其他應(yīng)收款 貸銀行存款
2022-10-08
收到 2 萬發(fā)票時(shí): 借:銀行存款 7000(若能收回多付的款) 貸:消耗性生物資產(chǎn) - 樹苗 7000 借:消耗性生物資產(chǎn) - 樹苗 20000 貸:銀行存款 / 應(yīng)付賬款 20000 若無法取得 7000 發(fā)票: 匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增,賬上成本可保留。 若又收到 7000 發(fā)票: 借:消耗性生物資產(chǎn) - 樹苗 7000 貸:銀行存款 / 應(yīng)付賬款 7000
2024-12-25
沒有開發(fā)票,可以幫未開票收入,和開票是一樣的。
2021-08-12
你好,公賬的轉(zhuǎn)款是必須要發(fā)票才能計(jì)入費(fèi)用的,目前只能掛在其他應(yīng)付賬款里面,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,等到發(fā)票來了再?zèng)_減
2021-08-08
您好 借:制造費(fèi)用等 貸:預(yù)付賬款
2022-01-17
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