您好,是的,進(jìn)項(xiàng)稅不算成本
我們公司所有采購(gòu)材料都沒有專票,月底根據(jù)稅負(fù)率倒擠進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,從外面買進(jìn)項(xiàng),內(nèi)賬稅金調(diào)整怎么調(diào) 我們公司銷售額和成本都是按著不含稅算得,買的往來發(fā)票怎么調(diào)整利潤(rùn)
新公司,建內(nèi)賬, 1.需要用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額嗎,這樣材料成本是不含稅價(jià),購(gòu)入材料進(jìn)項(xiàng)稅入應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,根據(jù)外賬認(rèn)證金額再?gòu)拇挚坜D(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額? 2.還是購(gòu)入材料成本直接用含稅價(jià),進(jìn)項(xiàng)稅額不體現(xiàn),銷售收入直接用含稅價(jià),不體現(xiàn)銷項(xiàng)稅額,直接在管理費(fèi)用下設(shè)置稅金明細(xì)賬?從最后生成的財(cái)務(wù)報(bào)表上看,這兩種哪種流程核算更準(zhǔn)確?
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額不算在成本里面是嗎?購(gòu)進(jìn)的材料成本根據(jù)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的不含稅金額算嗎?
老師,開發(fā)部門領(lǐng)用的原材料,用根據(jù)核算成本乘以增值稅率沖減進(jìn)項(xiàng)稅嗎
借:原材料 (根據(jù)入庫(kù)單金額,與發(fā)票價(jià)款數(shù)額一致) 原材料 (根據(jù)過磅單中扣收重量及不含稅價(jià)格) 材料成本差異 (負(fù)數(shù),根據(jù)扣收重量及不含稅價(jià)) 應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額 (發(fā)票中稅額金額) 貸:應(yīng)付賬款或銀行存款 (根據(jù)發(fā)票價(jià)稅合計(jì))
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級(jí)考試有幾套試卷呀?