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借:原材料 (根據(jù)入庫單金額,與發(fā)票價(jià)款數(shù)額一致) 原材料 (根據(jù)過磅單中扣收重量及不含稅價(jià)格) 材料成本差異 (負(fù)數(shù),根據(jù)扣收重量及不含稅價(jià)) 應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額 (發(fā)票中稅額金額) 貸:應(yīng)付賬款或銀行存款 (根據(jù)發(fā)票價(jià)稅合計(jì))

2023-06-02 12:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-02 12:09

不用這么麻煩的,有差額的,如果是長多了,你一塊做到原材料里面就可以的,做到營業(yè)外收入,如果是減少了,你看一下這個(gè)是不是合理損耗,合理損耗還是做原材料里面。

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快賬用戶6660 追問 2023-06-02 12:17

哦,單看這個(gè)分錄借方第二條分錄是是什么意思。借方第三個(gè)也不太明白。材料成本差異為什么是借方負(fù)數(shù)

頭像
齊紅老師 解答 2023-06-02 12:32

就是你買了10 發(fā)過來11 負(fù)數(shù)的就是收到的小于發(fā)票的

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不用這么麻煩的,有差額的,如果是長多了,你一塊做到原材料里面就可以的,做到營業(yè)外收入,如果是減少了,你看一下這個(gè)是不是合理損耗,合理損耗還是做原材料里面。
2023-06-02
您好,不理解哪一步驟
2023-06-02
你好,可以的,可以這么做的。
2022-08-03
您好 給您一個(gè)分錄,更能體現(xiàn)預(yù)付款項(xiàng)和暫估入庫分錄 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:原材料 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 收到發(fā)票后先做紅字分錄 借:原材料 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 負(fù)數(shù) 再根據(jù)發(fā)票金額,重新編制分錄 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款
2020-09-28
同學(xué)你好 原材料在計(jì)劃成本核算下單貨同到的賬務(wù)處理有——ABCD
2022-06-16
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