同學(xué)你好 填寫《增值稅納稅申報(bào)表(一般納稅人適用)》:上述已預(yù)繳稅款體現(xiàn)在第28行分次預(yù)繳稅款中,根據(jù)報(bào)表邏輯關(guān)系計(jì)算,不會形成重復(fù)交稅
你好老師,我公司上月已在外地預(yù)交印花稅稅款,這個月申報(bào)8月份的印花稅,這個印花稅的表應(yīng)該怎么填寫呢
老師,我是建筑企業(yè),8月申報(bào)印花稅的時候,錯報(bào)為購銷合同申報(bào)并上繳了印花稅,現(xiàn)在不能修改了。實(shí)際上建筑業(yè)應(yīng)該怎么申報(bào)印花稅
建筑業(yè),現(xiàn)在改版的按季申報(bào)印花稅。外地預(yù)交的印花稅怎么填列。沒有已繳納的印花稅這一列 了
建筑業(yè)一般納稅人,本月有好多個印花稅要申報(bào),這個是不是第二季度異地繳稅的印花稅申報(bào)?是每一個異地繳稅的申報(bào)填寫一個印花稅么?這個稅源采集是查詢已采集的還是新增?
建筑業(yè)一般納稅人,本月有好多個印花稅要申報(bào),這個是不是第二季度異地繳稅的印花稅申報(bào)?是每一個異地繳稅的申報(bào)填寫一個印花稅么?這個稅源采集是查詢已采集的還是新增?
老師好,我算出來的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報(bào)個稅超過5000元,是每個月都繳納個稅嗎?
25年拿到中級會計(jì)師證書,但證書上批準(zhǔn)日期寫的2024年,這樣子情況,做個稅加計(jì)扣除是填在25年的還是24年?
老師,想問一下,就是你看這樣理解對嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開票,甲方給回款,扣除管理費(fèi),稅金,剩下的是不是應(yīng)該是被掛靠方應(yīng)該轉(zhuǎn)給我們得,我們得給被掛靠方開票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個票,進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應(yīng)該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價款由我們承擔(dān)
你好,請問已計(jì)提過了,過賬了,結(jié)不了賬是什么原因?
2024年4月份業(yè)務(wù),銷售費(fèi)用10萬在5.31號之前沒有收到發(fā)票,納稅調(diào)增,8月份發(fā)票收到了,費(fèi)用是在9月份繳納企業(yè)所得稅之前扣除,還是在2025年匯算清繳時扣除
老師,一個運(yùn)輸公司承接教育局的校車接送小學(xué)生業(yè)務(wù),得到的財(cái)政補(bǔ)貼,需要給教育局開發(fā)票嗎?
老師,被審計(jì)單位簽合同時,多算了20多萬的稅,算問題嗎?
老師,應(yīng)收賬款年度周轉(zhuǎn)率=年度營業(yè)收入/(年初應(yīng)收賬款+年末應(yīng)收賬款)/2,另一種方法是全年各月平均值均值怎樣理解?例如1月(1月期初+1月期末)/2,2月(2月期初+2月期末)/2,全部算出12個月平均值,然后再全部相加嗎?
老師,這個銀行工作試刷卡機(jī)的時候他們刷了一塊錢盡快,還有手續(xù)費(fèi),我這個憑證要怎么做呢
印花稅也是這樣嗎
已經(jīng)預(yù)交的部分不用申報(bào),未預(yù)交部分申報(bào)是嗎
同學(xué)你好 對的 是這樣
老師,我建設(shè)工程合同可以按開票金額申報(bào)嗎,買賣合同可以按進(jìn)項(xiàng)開票金額申報(bào)嗎
同學(xué)你好 可以的 你購進(jìn)的原材料可以按照買賣來
因?yàn)?,有的時候先收到發(fā)票。合同有點(diǎn)滯后。
同學(xué)你好 這個也是要報(bào)的
我上次去稅務(wù)局做稅種認(rèn)定的時候,稅務(wù)局不給我做買賣合同的印花稅。她說我經(jīng)營范圍沒有銷售
我之前是按次申報(bào)購銷合同。是按開銷售發(fā)票的70%申報(bào)。現(xiàn)在新版所以我問買賣合同可以按進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的金額申報(bào)印花稅嗎
同學(xué)你好 對的 是這樣的