你好,合同結(jié)算下面有余額的話很正常,因?yàn)橛幸徊糠纸痤~沒(méi)有確定收入,但是確定收入的那部分,但是要月底結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的,所以他絕對(duì)不會(huì)有余額的。
老師,大工程,每月合同結(jié)算――價(jià)款結(jié)算貸方余額和合同結(jié)算――收入結(jié)轉(zhuǎn)借方余額,要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還在就放在那不管,等到工程完工后再結(jié)平嗎?
老師好,合同結(jié)算下面的價(jià)款結(jié)算和收入結(jié)轉(zhuǎn)有期末余額正常嗎?不太明白
@郭老師 如果我做了借:應(yīng)收 貸:合同-價(jià)款結(jié)算,應(yīng)交稅費(fèi) 借:應(yīng)收賬款 貸:銀行 借:合同結(jié)算-收入結(jié)轉(zhuǎn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 、 合同結(jié)算會(huì)不會(huì)有余額,它是損益類(lèi)科目?不會(huì)有余額?
老師,項(xiàng)目完工后,合同結(jié)算下面的價(jià)款結(jié)算和收入結(jié)轉(zhuǎn)余額相等,是不是需要對(duì)沖,對(duì)沖分錄怎么寫(xiě)
#提問(wèn)#老師,施工企業(yè)確認(rèn)收入時(shí)借:合同結(jié)算--收入結(jié)轉(zhuǎn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 根據(jù)建設(shè)方確認(rèn)的階段性結(jié)算單 借:應(yīng)收賬款 貸:合同結(jié)算--價(jià)款結(jié)算或主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,這兩筆分錄不明白解釋下
老師你好,我上個(gè)月要給臨時(shí)工發(fā)工資,給臨時(shí)工怎么報(bào)稅呀?是跟公司正常職工一樣報(bào)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄 轉(zhuǎn)出之后涉及到補(bǔ)增值稅 完整的會(huì)計(jì)分錄
老師,我想問(wèn)一下,我們七月份增值稅申報(bào)表上期末留抵稅額是339萬(wàn),但我查賬余額表是82萬(wàn)是為什么呢
當(dāng)初24年5月份就離職了,當(dāng)時(shí)給了補(bǔ)償。六月份入職新公司,新公司6,7月申報(bào)個(gè)稅了?,F(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),當(dāng)時(shí)給的補(bǔ)償,分?jǐn)偟?.7月了,那么我6.7月個(gè)人所得稅App上顯示這倆月兩家工資發(fā)工資,會(huì)不會(huì)有什么問(wèn)題???
申報(bào)殘保金時(shí),上年在職職工工資總額在哪看數(shù)據(jù),上年在職職工人數(shù)在哪看數(shù)據(jù)呀
你好老師,如果收到之前買(mǎi)的車(chē)的貨款的話,之前分錄是 借 固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 銀行存款 現(xiàn)在收到退回的車(chē)款是不是就得這樣寫(xiě)分錄 借 銀行存款 貸 固定資產(chǎn)
申請(qǐng)留抵退稅在哪里操作
請(qǐng)問(wèn),我是一般人企業(yè),7月份上游單位給我開(kāi)了一張專(zhuān)票,我在8月征期進(jìn)行了認(rèn)證抵扣。但8月份發(fā)現(xiàn)發(fā)現(xiàn)是錯(cuò)的有問(wèn)題,所以對(duì)方又開(kāi)了一負(fù)一正,我現(xiàn)在需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?怎么做賬?
老師您好!公司名下無(wú)車(chē),老板哪的油票和車(chē)票能報(bào)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,公司出租廠房給另一個(gè)公司,繳納房產(chǎn)稅時(shí)申報(bào)從租計(jì)征怎么計(jì)算哦?然后繳納出租部分的房產(chǎn)稅后,申報(bào)從價(jià)計(jì)征房產(chǎn)稅時(shí)出租的部分不用計(jì)算進(jìn)去了嗎?
月底我們沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)呢,月底損益結(jié)轉(zhuǎn)是收入成本及期間費(fèi)用等到本年利潤(rùn)
你好,沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到損益的話,那么余額表里這些有余額都是很正常的現(xiàn)象。
我搞不懂為啥21年底價(jià)款結(jié)算和收入結(jié)轉(zhuǎn)期末都有余額,價(jià)款結(jié)算在貸方余額,收入結(jié)轉(zhuǎn)在借方余額
你好,那就不對(duì)了,是不是他沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)損益呀,你看一下當(dāng)時(shí)的憑證,他是不是沒(méi)有把收入結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里面呀?合同結(jié)算有余額的話屬于正?,F(xiàn)象。
這是根據(jù)進(jìn)度結(jié)算單開(kāi)票確認(rèn)收入的分錄
你好,但是沒(méi)有把主營(yíng)業(yè)務(wù)收入轉(zhuǎn)入到本年利潤(rùn)里面的憑證啊。
結(jié)轉(zhuǎn)損益主營(yíng)業(yè)務(wù)收入肯定平了的呀
結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的,你好好看看分錄老師
結(jié)轉(zhuǎn)收入肯定是結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入啊,我是問(wèn)的合同結(jié)算下面的價(jià)款結(jié)算和收入結(jié)轉(zhuǎn)有余額怎么理解?
結(jié)轉(zhuǎn)損益肯定是結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入啊,我是問(wèn)的合同結(jié)算下面的價(jià)款結(jié)算和收入結(jié)轉(zhuǎn)有余額怎么理解?
你好,收入有余額的話,說(shuō)明他做的憑證是不正確的。需要修改 合同結(jié)算里面有余額是很正常的,因?yàn)槲覀兊暮怂憬Y(jié)合同結(jié)算里面的金額,咱沒(méi)有完全確認(rèn)收入的時(shí)候就是很正常的。
你說(shuō)的收入結(jié)轉(zhuǎn)有余額不正常?還是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?主營(yíng)業(yè)務(wù)收入月底結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)是沒(méi)有余額的呀?賬上是平了的,合同結(jié)算下面的價(jià)款結(jié)算和收入結(jié)轉(zhuǎn)的金額一致都有余額
你好,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入月底是不會(huì)有余額的,他都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里面了,合同結(jié)算有余額的話,屬于正?,F(xiàn)象,不用管他的。
老師,你看8月的科目余額表吧,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入月底是平了的,只是合同結(jié)算下面的價(jià)款結(jié)算和收入結(jié)轉(zhuǎn)有一樣的余額
你好,他已經(jīng)平帳了呀,這屬于正常的。
老師我問(wèn)的不是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入有無(wú)余額的問(wèn)題,問(wèn)的合同結(jié)算下面的價(jià)款結(jié)算和收入結(jié)轉(zhuǎn)為啥有期末余額,這塊我不太明白
你好,因?yàn)楹贤Y(jié)算里面的內(nèi)容是我們先一開(kāi)始根據(jù)咱的合同來(lái)確定的一個(gè)大體的金額,所以說(shuō)在他沒(méi)有完全轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的時(shí)候,它會(huì)有余額的。