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請(qǐng)問(wèn),我是一般人企業(yè),7月份上游單位給我開了一張專票,我在8月征期進(jìn)行了認(rèn)證抵扣。但8月份發(fā)現(xiàn)發(fā)現(xiàn)是錯(cuò)的有問(wèn)題,所以對(duì)方又開了一負(fù)一正,我現(xiàn)在需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?怎么做賬?

2025-08-12 15:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-12 15:30

借應(yīng)付賬款 貸庫(kù)存商品等 應(yīng)交稅費(fèi)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

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快賬用戶7957 追問(wèn) 2025-08-12 15:31

我又收到了一正一負(fù)兩張發(fā)票,分別怎么做賬啊

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齊紅老師 解答 2025-08-12 15:32

借庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款 正數(shù)發(fā)票的 剛才的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是負(fù)數(shù)發(fā)票的

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借應(yīng)付賬款 貸庫(kù)存商品等 應(yīng)交稅費(fèi)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2025-08-12
您好,同學(xué),請(qǐng)稍等下
2023-07-31
第一個(gè)所屬起期六月份申報(bào)的時(shí)候不需要交稅正常抵扣 然后七月份你開紅字信息表在八月份申報(bào)的時(shí)候你給他進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 發(fā)給你重新開了之后你正常認(rèn)證抵扣 借應(yīng)付帳款 貸庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付帳款
2023-07-15
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出需要交稅嗎?如果需要交的話,有滯納金 在八月份進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。這種有風(fēng)險(xiǎn)
2023-09-11
1. 可以在12月征期做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 ? 當(dāng)發(fā)現(xiàn)購(gòu)進(jìn)的食品用于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目、集體福利或者個(gè)人消費(fèi)等不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的情況時(shí),應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 2. 涉及的問(wèn)題 ? 會(huì)計(jì)處理方面:需要調(diào)整8月份認(rèn)證抵扣時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。假設(shè)8月份認(rèn)證抵扣時(shí)的分錄是“借:庫(kù)存商品等,借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:銀行存款等”,在12月份做轉(zhuǎn)出時(shí),分錄為“借:庫(kù)存商品等(增加相應(yīng)成本費(fèi)用科目金額),貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)”。 ? 稅務(wù)申報(bào)方面:在12月份所屬期的增值稅申報(bào)表中,需要在“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”欄填寫相應(yīng)的金額。這會(huì)導(dǎo)致當(dāng)期應(yīng)納稅額增加,因?yàn)榈挚鄣倪M(jìn)項(xiàng)稅額減少了。 ? 滯納金問(wèn)題:如果稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定這種抵扣錯(cuò)誤屬于違反稅收法規(guī)的行為,有可能會(huì)要求繳納滯納金。不過(guò),如果是善意取得發(fā)票并抵扣,在及時(shí)糾正錯(cuò)誤的情況下,可能不會(huì)涉及滯納金。
2025-01-14
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