進(jìn)項稅計入營業(yè)外支出,固定資產(chǎn)要作價處理掉,最終還有利潤的話,先交企業(yè)所得稅,分給股東時交個稅
您好,老師,我們是一家小規(guī)模納稅人,企業(yè)成立5年一直沒有健全的賬目,沒用財務(wù)系統(tǒng),帳目很亂,現(xiàn)在我剛進(jìn)這家公司兩個月,1-5月份的賬目都是癱瘓的,現(xiàn)在在整理關(guān)于銷售票據(jù),統(tǒng)計了銷售額和部分銷售費用,但是成本方面只有成品出入庫,沒有原材料數(shù)據(jù)。我計劃8月份按照常規(guī)的財務(wù)流程做財務(wù)報表出具利潤報表,但是遇到一個難題,我們的企業(yè)是這樣的,工廠那邊只有8-10人產(chǎn)生的費用都是計入生產(chǎn)成本,我們的財務(wù)人員和老板是在長沙市有一個店鋪,老板銷售經(jīng)理都在這邊,新的店鋪產(chǎn)生的租金、門面轉(zhuǎn)讓費、員工租的宿舍,房租水電這些費用我應(yīng)該走銷售費用還是管理費用,我們租了一個店鋪和2層房屋樓,供門面和財務(wù)人員、銷售人員住宿吃飯的,還有門面和辦公室涉及一些固定資產(chǎn),我應(yīng)該怎么做賬比較好呢。
你好!公司有一個客戶已經(jīng)破產(chǎn)了有八、九年,公司也注銷了。但是在破產(chǎn)的前幾個月給我公司付了貨款100000元,公司又不知道是什么原因并沒有在當(dāng)時開銷售發(fā)票過去,所以現(xiàn)在賬面上的應(yīng)收賬款一直的負(fù)數(shù)的,請問我要怎樣做才能把這個應(yīng)收賬款的負(fù)100000元賬平掉呢?上次老師說計入營業(yè)外收入,那在利潤分配方面還需要做以前年度損益調(diào)整嗎?還是直接出營業(yè)外收入交所得稅就行了??
老師好!我司是一般納稅人工業(yè)企業(yè),因今年一直虧損,老板打算注銷。現(xiàn)在賬面未分配利潤882197.49,固定資產(chǎn)賬面價值219401.31還有未入賬未認(rèn)證進(jìn)項1260416.1,請問這些數(shù)據(jù)注銷時全部要交稅嗎?
某地板生產(chǎn)廠6月發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)向某林場購入原木3000立方米,規(guī)定的收購憑證注明的支付款項300000元,請運輸公司將上述原木運送回廠,支付運輸費1000元,取得增資稅專用發(fā)票。(2)外購生產(chǎn)用油漆一批,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款25000元,增值稅3250元。(3)外購生產(chǎn)用粘膠一批,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款10000元,增值稅1300元,將其中10%贈送給購買企業(yè)木質(zhì)地板的老客戶;(4)從其他木地板廠購入未涂漆的木地板50箱,取得增值稅專用發(fā)票,價款180000元,增值稅23400元。(5)數(shù)月前購入的一批原木因保管不善毀損,賬面成本45000元。(6)銷售自產(chǎn)實木地板取得不含稅收入560000元。上述需要認(rèn)證的發(fā)票均經(jīng)過認(rèn)證,地板生產(chǎn)廠的成本利潤率是10%,實木地板消費稅稅率5%,要求計算:(1)該企業(yè)當(dāng)期外購貨物可抵扣的增值稅進(jìn)項稅額合計數(shù);(2)該企業(yè)當(dāng)期進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出;(3)該企業(yè)當(dāng)期增值稅的銷項稅額合計數(shù);(4)該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納的增值稅稅額
老師好!問題比較多,麻煩一一回答 1. 公司截止2022年12月份是核定征收,未分配利潤貸方余額是105萬,然后2023年1月份開始由于國家稅務(wù)政策有變,上海全部取消核定征收變?yōu)椴橘~征收,2023年到2024年3月份虧損8000,現(xiàn)在要注銷公司,需要交稅嗎? 以核定征收時2022年12月份資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤余額105萬,那2023年變?yōu)椴橘~征收,那資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期初余額也是105萬嗎? 查賬征收那是不是2023年查賬征收之后財務(wù)報表我也安查賬征收數(shù)據(jù)填寫呢?資產(chǎn)負(fù)債表的期初和期末數(shù)據(jù)怎么填呢 3. 之前核定征收的期末數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)怎么辦?如未分配利潤盈利105萬這個金額怎么辦 4. 現(xiàn)在注銷這家公司,數(shù)據(jù)怎么填?未分配利潤金額
收外國客戶的預(yù)付款,包含了運費,因為不知道運費是多少,多收的,最后結(jié)算完以后多收外國客戶670元,這670元計入營業(yè)外收入科目嗎?
現(xiàn)金返利沒有開票也要繳納增值稅嗎?
老師,更正了24年2月的個稅,但是不能申報,提示往期的需要重新記稅,我如何把24年2月的申報了,接下來咋操作
老師,我們用的金蝶正式版會計軟件,在錄入固定資產(chǎn)卡片折舊費用科目時籌建期設(shè)置了管理費用,開工后能再設(shè)置成制造費用嗎
費用化研發(fā)支出不是已經(jīng)計入管理費用了嗎,為啥還有
公司找個人做勞務(wù),沒有發(fā)票 這種情況怎么弄?個人可以開給公司嗎
給員工獻(xiàn)血補貼200元如何做會計分錄及要交個稅嗎?
我們是一家物流公司,總公司每個月在我們的收入提點33%,剩下的提成轉(zhuǎn)給我們,但是他們是轉(zhuǎn)給我們私人賬戶的。這種我們個人以什么備注轉(zhuǎn)到公司賬戶,作為公司收入。
請問收到專票3000元,預(yù)付3000元,實際每月發(fā)生百多,或者3百多,怎么做賬,分錄怎么寫?
老師,公司招聘了幾個大學(xué)在校研究生實習(xí),按月給他們發(fā)放工資,估計要持續(xù)半年左右,請問這筆支出可以列在正式員工的工資表里作為成本費用支出稅前扣除嗎?