同學(xué)你好 我們扣稅是憑票扣和計(jì)算扣除,只要允許扣除,不管銷項(xiàng)稅是9個點(diǎn),13個點(diǎn)還是6個點(diǎn),進(jìn)項(xiàng)稅是多少就扣多少。
老師,您好,我們是生產(chǎn)制造企業(yè),我們給供應(yīng)商付款是按不含稅的8個點(diǎn)付款,供應(yīng)商給我們開票是按13個點(diǎn)開出來的,我們的產(chǎn)品銷售是收客戶10個點(diǎn)的稅,開出去的票按13個點(diǎn)的稅開出,這中間與銀行的差額怎么做賬
我想問一下,如果工廠給我10塊錢含稅13個點(diǎn),我開票給客戶8個點(diǎn),我實(shí)際成本這個怎么換算?[捂臉]就是我這個商品扣除給客戶的8個點(diǎn),我實(shí)際是多少錢來的
老師你們算成本都是扣稅13個點(diǎn)來算嗎,就是說不管你們收客戶8個10個的,供應(yīng)商付8個,10個的點(diǎn)都按照扣除13來算對嗎
老師你們工作中。有這樣的問題嗎?如報(bào)價10元需要含稅加客戶10個點(diǎn),需要進(jìn)項(xiàng)在材料8元的基礎(chǔ)上加8個點(diǎn)給供應(yīng)商,雙方都是一般納稅人。開出開進(jìn)都是13點(diǎn)。這種情況算成本都是怎么算的
實(shí)操中 供應(yīng)商不一定會按13%收我們稅點(diǎn) 比如有收8個點(diǎn)10個點(diǎn) 但是開票過來就是13%的稅率 是這樣的嗎
購買方要求開票,為什么銷售方要求購買方提供營業(yè)執(zhí)照
印花稅是按收入金額交還是按收入+成本金額繳納
老師,請教下,公司屬于醫(yī)院的全資第三產(chǎn)業(yè),一般納稅人,公司招聘500多人派遣到醫(yī)院各科室,員工工資,單位繳納社保由醫(yī)院撥款,公司辦理勞務(wù)派遣資質(zhì),員工工資保險是發(fā)多少撥款多少,不存在管理費(fèi),也無差額,我想請問下收到工資撥款做了收入,稅率采用哪種好些,報(bào)稅時怎么選擇,謝謝
兩個人合伙,A股東和B股東各占50%股份,A股東投資款28萬,B股東沒有投資,還從公司借支了16萬,主營業(yè)務(wù)收入554萬,主營業(yè)務(wù)成本557萬,應(yīng)收賬款205萬,應(yīng)付賬款190萬,賬上余額-20萬,A股東負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)應(yīng)收金額95萬。B股東負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)應(yīng)收110萬,那現(xiàn)在A股東如果把應(yīng)付賬款全部過給B股東,A股東還要給B股東多少錢?利潤是多少?
老師能給講一下最后一個選項(xiàng)嗎?不太理解是什么意思
老師,麻煩幫忙看下這個題目,計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用的金額不應(yīng)該是貼現(xiàn)利息嗎,貼現(xiàn)利息=票面到期值*貼現(xiàn)率*貼現(xiàn)期=515000*10%*3/12(提前三個月貼現(xiàn)),為什么算出來的答案不一樣呢,是哪里理解錯了呢
老師,請問一下這個題怎么做,我不太懂
這種票的話發(fā)票號和代碼分別是哪個?
老師,公積金個人全額承擔(dān),那扣稅是全額抵扣嗎
257萬的凈資產(chǎn)是怎么算的,30萬的投資款不能算公司資產(chǎn)吧,
銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額是多少就扣多少來計(jì)算成本對吧。票面上的有多少就扣多少,不管他幾個點(diǎn),比如:收入1萬扣稅8700不含稅,成本8000票面進(jìn)項(xiàng)2000就按照6000計(jì)算對吧,相當(dāng)于8700-6000
是的,同學(xué),你的理解非常好。