A公司開票給你,你再按實收款開票給客戶
麻煩我想問下,我們公司有代理這種,課程實際是收到980,但是扣除百分之三十,剩680多,這部分實際收入980做收入報稅吧,實際沒收那么多錢,一部分直接轉到推廣費的銷售手里了,但有的需要開發(fā)票,我怎么操作合規(guī)呢,謝謝
老師您好!我公司是工業(yè)企業(yè),一般納稅人,我們的主要客戶只需要普票,不需要13%的增值稅專用發(fā)票,于是我們想把業(yè)務做拆分,方案一:如果成立一個小規(guī)模納稅人的銷售公司,正常賣給客戶100元,成本60元,成立銷售公司之后,工廠賣給銷售公司80元,開80元的13%的增值稅發(fā)票,再由銷售公司賣給客戶100元。開3%的增值稅普票(不考慮稅收優(yōu)惠)。方案二:把原有工廠拆分成2個工廠,再成立一個小規(guī)模的工廠,但是廠房、設備,人員都是一套。這兩個方案可行嗎?有什么稅務上的風險?
老師,我司是做網絡課程銷售服務的,客戶張三從我這里買了課程,我再把錢分一部分給A公司,A公司是實際賣課程的公司,我司相當于是代理銷售方,客戶如果不需要課程,請問我司需要繳納增值稅嗎?要怎么開票呢?
老師 我們是甲公司的代理 我們銷售找客戶 和甲公司簽合同 甲公司會扣點 再付款給我們,平時若客戶要發(fā)票,甲公司會扣稅點 現在,甲公司第一季度開票超過小規(guī)模的免稅30W,,他們要全額繳納增值稅,所以,他們讓我們把我們不開票部分也要扣稅費,請問 這樣合理嗎?
老師,您好,請教下您關于平賬的問題,A公司是小規(guī)模,C客戶原來購買了A公司的課程69800元,但當時個人支付這筆款項轉到了收錢吧,收錢吧綁定的A公司,但實際提現到賬是法人的個人賬戶(以前賬務不規(guī)范)當時沒有要發(fā)票,但錢早就被法人用掉了,現在C客戶要A公司給他開票,用公賬轉了69800元到A公司公賬,A 公司公賬給對方開了發(fā)票,但那筆錢實際還得退回去的,請問這里怎么操作,可以讓C客戶收到錢,并且平賬呢?
企業(yè)投資者在規(guī)定期限內未繳足其應繳資本額的,企業(yè)每一計算期不得扣除的借款利息=該期間借款利息額×該期間未繳足注冊資本額÷該期間借款額 公式對么,看不懂,能舉例么
A公司賣給B公司10塊錢的東西.且墊付了運輸費2塊錢 借 應收賬款B 10 其他應收款B 2 貸 主營業(yè)務收入8 銷項稅2 后來B公司給了部分的貨款和運輸費一共11塊錢.余款未付 會計分錄怎么寫
老師為什么凈利潤金額較大不能表明企業(yè)具有較強支付能力上呢,謝謝老師
老師,這個題的計息期利率不是r/m嗎,m是4,為啥答案是50/5000
老師,批發(fā)行業(yè)企業(yè)所得稅稅負是多少
老師這道題中的計劃生產能力不是用不上嗎,不是以實際產量來算,我不太懂,請老師幫我解答一下
之前有人借款打進來了,現在不還借款到他的賬號,打另外一個人的戶頭,我要怎么備注?
生產企業(yè)實際是ddp成交方式的關稅需要我們承擔,但是報關用cif.假設總金額是5萬美金/運費是2000美金/保費100美金/關稅沒填也不清楚是多少,開票銷售收入金額按多少,賬務怎么處理,
用于做研發(fā)的房子折舊可以做研發(fā)費用嗎
會計人員信息采集通過后如何進行繼續(xù)教育
如果客戶不需要發(fā)票 我司是否也需要繳納增值稅?
是的,不管是否開票都要交增值稅的
那如果A公司無法給我開專票 我司只能自行承擔增值稅費用嗎
是的,就那樣可,沒法的,了哈