A公司開票給你,你再按實(shí)收款開票給客戶

麻煩我想問下,我們公司有代理這種,課程實(shí)際是收到980,但是扣除百分之三十,剩680多,這部分實(shí)際收入980做收入報(bào)稅吧,實(shí)際沒收那么多錢,一部分直接轉(zhuǎn)到推廣費(fèi)的銷售手里了,但有的需要開發(fā)票,我怎么操作合規(guī)呢,謝謝
老師您好!我公司是工業(yè)企業(yè),一般納稅人,我們的主要客戶只需要普票,不需要13%的增值稅專用發(fā)票,于是我們想把業(yè)務(wù)做拆分,方案一:如果成立一個(gè)小規(guī)模納稅人的銷售公司,正常賣給客戶100元,成本60元,成立銷售公司之后,工廠賣給銷售公司80元,開80元的13%的增值稅發(fā)票,再由銷售公司賣給客戶100元。開3%的增值稅普票(不考慮稅收優(yōu)惠)。方案二:把原有工廠拆分成2個(gè)工廠,再成立一個(gè)小規(guī)模的工廠,但是廠房、設(shè)備,人員都是一套。這兩個(gè)方案可行嗎?有什么稅務(wù)上的風(fēng)險(xiǎn)?
老師,我司是做網(wǎng)絡(luò)課程銷售服務(wù)的,客戶張三從我這里買了課程,我再把錢分一部分給A公司,A公司是實(shí)際賣課程的公司,我司相當(dāng)于是代理銷售方,客戶如果不需要課程,請(qǐng)問我司需要繳納增值稅嗎?要怎么開票呢?
老師 我們是甲公司的代理 我們銷售找客戶 和甲公司簽合同 甲公司會(huì)扣點(diǎn) 再付款給我們,平時(shí)若客戶要發(fā)票,甲公司會(huì)扣稅點(diǎn) 現(xiàn)在,甲公司第一季度開票超過小規(guī)模的免稅30W,,他們要全額繳納增值稅,所以,他們讓我們把我們不開票部分也要扣稅費(fèi),請(qǐng)問 這樣合理嗎?
老師,您好,請(qǐng)教下您關(guān)于平賬的問題,A公司是小規(guī)模,C客戶原來購買了A公司的課程69800元,但當(dāng)時(shí)個(gè)人支付這筆款項(xiàng)轉(zhuǎn)到了收錢吧,收錢吧綁定的A公司,但實(shí)際提現(xiàn)到賬是法人的個(gè)人賬戶(以前賬務(wù)不規(guī)范)當(dāng)時(shí)沒有要發(fā)票,但錢早就被法人用掉了,現(xiàn)在C客戶要A公司給他開票,用公賬轉(zhuǎn)了69800元到A公司公賬,A 公司公賬給對(duì)方開了發(fā)票,但那筆錢實(shí)際還得退回去的,請(qǐng)問這里怎么操作,可以讓C客戶收到錢,并且平賬呢?
請(qǐng)問老師,公司之間買賣票據(jù)符合規(guī)定嗎?都在公戶并且在賬戶上體現(xiàn),公司賺取的手續(xù)費(fèi)也計(jì)入營業(yè)外收入,繳納企業(yè)所得稅
請(qǐng)問一下樸老師,走9810免稅和退稅的詳細(xì)流程。
單位安裝監(jiān)控系統(tǒng)需要辦理政府采購手續(xù)嗎?還需要國資辦申批嗎
老師,自然人股東完成實(shí)繳后,是不是要去工商進(jìn)行注冊(cè)資本實(shí)繳變更,并同時(shí)進(jìn)行工商公示,什么時(shí)候去呢?
老師,你好!請(qǐng)問用知識(shí)產(chǎn)權(quán)做實(shí)繳需要繳納哪些稅?
老師,我們是商業(yè)樓棟,如果要求房東開票65000,稅金是多少。
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),未交房,提前開發(fā)票,已預(yù)交3%增值稅,申報(bào)當(dāng)月增值稅時(shí)如何申報(bào)抵減的3%,目前留底稅額有好多,如果把預(yù)交3%填上,就要出現(xiàn)退稅
老師,材料商開的普通發(fā)票,備注欄沒備注可以嗎,150元
9月份留抵4155.25元,10月份進(jìn)項(xiàng)2658.68(未勾選認(rèn)證),銷項(xiàng)165.14,10月份怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?
老師,我采購了貨物,但是我主要是提供的安裝服務(wù),我開票的話就開的服務(wù)類發(fā)票。那么我的產(chǎn)品就在庫里,從稅務(wù)上的話,有什么風(fēng)險(xiǎn)?


如果客戶不需要發(fā)票 我司是否也需要繳納增值稅?
是的,不管是否開票都要交增值稅的
那如果A公司無法給我開專票 我司只能自行承擔(dān)增值稅費(fèi)用嗎
是的,就那樣可,沒法的,了哈