同學(xué),你好 收到發(fā)票后,記管理費(fèi)用沖減預(yù)付賬款 這樣可以的
沒有發(fā)票暫估的費(fèi)用 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款~暫估 匯算清繳沒有發(fā)票調(diào)增,那么賬目處理上貸方一直這樣掛著嗎?還需不需要再取得發(fā)票
老師,如果三月一筆預(yù)付費(fèi)用記錯分錄記成費(fèi)用,4月才認(rèn)證發(fā)票,我需要怎么調(diào)整分錄?之前記的是借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,如果四月認(rèn)證發(fā)票我可以這樣調(diào)整么:借:預(yù)付賬款,貸:管理費(fèi)用。然后,借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅 貸:預(yù)付賬款 老師,這樣調(diào)整可以嗎??
無發(fā)票入賬,匯算清繳的時候需要進(jìn)行納稅調(diào)增。 一直記的預(yù)付賬款,這樣不算入賬吧? 收到發(fā)票后,記管理費(fèi)用沖減預(yù)付賬款,這樣才算入賬了,是不是這樣理解呢
9月份發(fā)生租賃費(fèi)6200,計入預(yù)付賬款,到年底一直無法取得發(fā)票,年底是不是可以直接入費(fèi)用,沖預(yù)付賬款,到時候匯算清繳再調(diào)增
9月份發(fā)生租賃費(fèi)6200,計入預(yù)付賬款,到年底一直無法取得發(fā)票,年底是不是可以直接入費(fèi)用,沖預(yù)付賬款,到時候匯算清繳再調(diào)增,還是一直掛著預(yù)付賬款科目上?
申報主表第16欄填不了數(shù)據(jù)
老師,工商年報納稅總額包括文化事業(yè)建設(shè)稅嗎?
老師你好,請問留底的進(jìn)項稅額用來抵欠之前欠的增值稅,會計分錄應(yīng)該怎么做
老師你好,請問留底的進(jìn)項稅額用來抵欠之前欠的增值稅,會計分錄應(yīng)該怎么做
留存收益,其他綜合收益,這二者分別包括什么?用于什么情況?中級實務(wù)方向
老師你好,就是留底的進(jìn)項稅額用來抵欠了之前的增值稅,我的會計分錄應(yīng)該怎么做
工商年報的納稅總額包含文化建設(shè)稅嗎?
老師,我們公司是LED公司,我們找外邊做的照明模擬的費(fèi)用計入什么科目,600元
老師,高速公路紙質(zhì)專用發(fā)票可以抵扣進(jìn)項嗎?
您好,我們有一筆24年的收入,當(dāng)時客戶沒要求開發(fā)票,現(xiàn)在又要我們開發(fā)票給他們,但是那比收入我們申報了無票收入了,現(xiàn)在還可以開發(fā)票嗎?還是說開了發(fā)票后面報稅沖抵?
我是問,如果沒有發(fā)票,記了預(yù)付賬款,這樣算不算入賬了
如果但是一直沒有收到發(fā)票,需不需要納稅調(diào)增
同學(xué),你好 算入賬的
但是系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用的時候,沒有預(yù)付賬款呢
同學(xué),你好 預(yù)付賬款是掛在資產(chǎn)類的,不屬于費(fèi)用類
好的 錢付了,沒收到發(fā)票 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 如果到匯算清繳的時候,一直沒有收到發(fā)票,這個金額就需要納稅調(diào)增對嗎
同學(xué),你好 不需要的
不是沒有發(fā)票,不能稅前扣除嗎
同學(xué),你好 你是掛在預(yù)付賬款里,沒有涉及到稅前扣除
管理費(fèi)用,銷售費(fèi)用才涉及稅前扣除嗎
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
明白了,謝謝老師
不客氣,滿意請5星好評,謝謝