只是增加了材料的成本。
老師,我想咨詢一下,就是我司是建筑裝修公司,但是也有加工部分 就是購入原材料自己加工型材切割用于自己項(xiàng)目建設(shè),這個(gè)部分應(yīng)該跟生產(chǎn)企業(yè)一樣,加工倉儲(chǔ)處理應(yīng)該先入制造費(fèi)用,再走生產(chǎn)成本,最后出庫 用于合同成本 直接材料,但項(xiàng)目不是一直有,假設(shè)平常沒項(xiàng)目時(shí),這個(gè)加工廠的費(fèi)用進(jìn)入哪里,感覺進(jìn)制造費(fèi)用月末轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本又不對(duì),因?yàn)闆]有在成品,想請(qǐng)教一下老師,沒項(xiàng)目時(shí) 加工廠的費(fèi)用走什么科目合適?
當(dāng)時(shí)材料來了就用了。房地產(chǎn)公司,我是把材料在工程物資里走一下, 還是材料來了直接計(jì)入開發(fā)陳本里好尼,上面是我做的。麻煩老師仔細(xì)幫分析下,謝謝 以鋼筋為例子,它的二級(jí)三級(jí)科目分別是什么? 開發(fā)成本-建筑安裝工程費(fèi)。-材料成本-鋼筋 可以嗎?
老師你好,我想咨詢一下,我們是貿(mào)易公司,買賣,平時(shí)購入膠卷,供應(yīng)商切割產(chǎn)生加工費(fèi),再銷售出去,平常加工費(fèi)沒有讓對(duì)方開票,因?yàn)楝F(xiàn)在利潤太大,可否多購入一些材料,來減少利潤,還是這個(gè)操作只是增大庫存?還是應(yīng)該讓對(duì)方開加工費(fèi)的發(fā)票,直接算入費(fèi)用或直接入成本?才算減少了利潤?
老師,咨詢一下呢,建筑業(yè)入庫后的材料發(fā)生切割或焊接費(fèi)用,應(yīng)該計(jì)入什么科目呢?謝謝您
老師,咨詢一下呢,建筑業(yè)入庫后的材料發(fā)生切割或焊接費(fèi)用,應(yīng)該計(jì)入什么科目呢?謝謝您
您好,我這涉及一張藍(lán)字發(fā)票有兩個(gè)規(guī)格產(chǎn)品,現(xiàn)其中一個(gè)規(guī)格產(chǎn)品涉及部分退貨。想問下我在開具紅字信息表的時(shí)候可以僅勾選需退貨的規(guī)格然后修改數(shù)量就可以嗎?還是需要整張發(fā)票全部紅沖呀?數(shù)量我是寫負(fù)數(shù)的退貨數(shù)量還是寫原規(guī)格數(shù)量減去需退貨的數(shù)量呢?第一次開紅字不太清楚,求老師幫忙解答一下謝謝
老師,工商年報(bào)納稅總額從哪里看啊
超市開的蔬菜和肉稅率欄顯示免稅是正確的嗎?
為什么有些外購的物品算入賬價(jià)值要算稅額,有些不需要算
老師想問一下,有一個(gè)員工有在公司買社保,但是沒有發(fā)工資,這種情況需要到個(gè)稅申報(bào)表里面給他申報(bào)個(gè)稅嗎?
老師,同一家公司即是供應(yīng)商也是客戶的話有什么風(fēng)險(xiǎn)呢?比如B是一家生產(chǎn)企業(yè),租用A公司的廠房及生產(chǎn)設(shè)備和辦公樓等固定資產(chǎn),并從A采購生產(chǎn)原材料,B生產(chǎn)產(chǎn)成品后又銷售給A。表面上A和B是沒有關(guān)聯(lián)的企業(yè),兩個(gè)公司之間這種業(yè)務(wù)模式合理嗎?
老師麻煩問一下,我應(yīng)付帳款貸方余額2.02,以后也不合作了,我是一直放著,還是做筆憑證調(diào)成0,謝謝老師
老師好!我公司25年5月1日升為一般納稅人,5月收到供應(yīng)商的專用發(fā)票還是我司24年4月份的入庫數(shù)據(jù)金額(小規(guī)模納稅人),那么這些專用發(fā)票的數(shù)據(jù)還是屬于小規(guī)模納稅人時(shí)期的業(yè)務(wù),我們這邊是不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的,倉庫每月庫存是0,我們開具的增值稅發(fā)票一直都是滯后的,之前分錄這樣做: 借 發(fā)出商品 貸 庫存商品,借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 發(fā)出商品。問題一:這個(gè)5月我們是一般納稅人,開具的銷售發(fā)票是要開13%的稅率嗎(所開發(fā)票出庫數(shù)據(jù)還是24年4月的銷售出庫的)? 問題二:5月的入出庫賬務(wù)處理,一般納稅人,庫存為0,借 發(fā)出商品 貸 庫存商品 ,科目金額取的是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)(進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有些收到,有些沒有收到)?
請(qǐng)問老師,我們建筑公司接了一個(gè)給個(gè)人蓋小樓的活,包工包料,這個(gè)活可以叫項(xiàng)目嗎?買的材料能抵扣嗎?
在浙江工商年報(bào)逾期9個(gè)月未申報(bào),被列入異常名單,現(xiàn)在已經(jīng)補(bǔ)申報(bào)了,如果在線申請(qǐng)移出異常,要罰款嗎?