你好 當(dāng)時(shí)分錄怎么做的 工商年報(bào)填了嗎
為了資產(chǎn)負(fù)債率調(diào)低點(diǎn),老板并沒(méi)有實(shí)繳的注冊(cè)資本,做在實(shí)收資本里,借其他應(yīng)收。請(qǐng)問(wèn)后期怎么處理?讓他多長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)給補(bǔ)繳?
老師,請(qǐng)問(wèn),公司注冊(cè)資本580萬(wàn)都是以認(rèn)繳的,并沒(méi)有實(shí)收,資產(chǎn)負(fù)債表的所有者權(quán)益那里要填實(shí)收資本580萬(wàn)嗎?
請(qǐng)問(wèn),如果是認(rèn)繳制,然后實(shí)際上投入的資金達(dá)到了注冊(cè)資金,資產(chǎn)負(fù)債表上,實(shí)收資本怎么填呢
股東認(rèn)繳的資本,能在資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)收款項(xiàng)目反映么?沒(méi)有實(shí)繳,實(shí)收資本那里就是0吧。
資產(chǎn)負(fù)債表里有實(shí)收資本,實(shí)際上只是認(rèn)繳的并沒(méi)有實(shí)繳,怎么處理這筆賬務(wù)
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問(wèn)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過(guò)您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買(mǎi)入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷(xiāo) 無(wú)證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷(xiāo) 這樣分開(kāi)會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無(wú)證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷(xiāo)售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷(xiāo)售成本并將與原來(lái)的銷(xiāo)售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒(méi)生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
沒(méi)有賬,工商年報(bào)里也只有認(rèn)繳
那不對(duì) 你的資產(chǎn)負(fù)債表咋平
不知道怎么做的,我感覺(jué)就根據(jù)票據(jù)填的報(bào)表,而且對(duì)公賬戶里的錢(qián)和現(xiàn)金的錢(qián)數(shù)跟資產(chǎn)負(fù)債表里的也不一樣
還有哪個(gè)科目有實(shí)收資本這個(gè)金額
沒(méi)有賬,我在報(bào)稅系統(tǒng)里的財(cái)務(wù)報(bào)表的資產(chǎn)負(fù)債表里看見(jiàn)的
財(cái)務(wù)報(bào)表里面看 還有哪個(gè)科目有這個(gè)金額要不你的報(bào)表不平 其他應(yīng)收款有嗎
如果借記其它應(yīng)付款,貸記實(shí)收資本,資產(chǎn)負(fù)債表里會(huì)體現(xiàn)實(shí)收資本的數(shù)額嗎
其它應(yīng)收款里沒(méi)有
是的 現(xiàn)在 借實(shí)收資本 貸其他應(yīng)付款
我想建賬就做借其它應(yīng)付貸記實(shí)收資本,掛著這個(gè)虛數(shù)胖賬和財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)相符,不可以嗎
不可以 沒(méi)有收到投資款做不了。
借實(shí)收資本貸庫(kù)存現(xiàn)金可以嗎?因?yàn)閳?bào)表里貨幣資金也不是實(shí)數(shù)
可以的,但是你這個(gè)錢(qián)需要存到銀行賬戶。
就因?yàn)閷?shí)收資本和貨幣資金都不是實(shí)數(shù)我才想這樣對(duì)沖的,還要存進(jìn)去呀?意思是存實(shí)收資本的錢(qián)是嗎
是的是的,是這么做的。
還有一個(gè)問(wèn)題,開(kāi)票金額都掛應(yīng)收賬款了,實(shí)際情況是并沒(méi)有應(yīng)收賬款,建賬時(shí)也可以把應(yīng)收賬款和庫(kù)存現(xiàn)金對(duì)沖就行,是嗎
那你看一下你的庫(kù)存現(xiàn)金寫(xiě)多了嘛,做多了的可以啊。
我剛才看了庫(kù)存現(xiàn)金不夠沖的,這樣怎么處理?
借利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)貸應(yīng)收賬款。