你好,你這個工資屬于成本的嗎?如果是的話,收入是3200 成本是3000,營業(yè)利潤200,你還有其他的費用嗎。
我報企業(yè)所得稅時提示這個,營業(yè)收入和營業(yè)成本均為0,利潤是負數(shù)可以申報嗎?一、1.《企業(yè)所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計金額”為:【-194,258.72】元; 2.《企業(yè)所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類)》第1行“營業(yè)收入_本年累計金額”為:0元; 3.《企業(yè)所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類)》第2行“營業(yè)成本_本年累計金額”為:0元; 4.《企業(yè)所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計金額”不為0,但是營業(yè)收入和營業(yè)成本都為0,請確認是否準確填寫。
你好,一個季度的開票收入是3200元,給法人開工資每個月1000元,一個季度就是3000元,那么我申報企業(yè)所得稅的話,營業(yè)收入,營業(yè)成本,營業(yè)利潤各要寫多少?
你好,一個季度的開票收入是3200元,給法人開工資每個月1000元,一個季度就是3000元,那么我申報企業(yè)所得稅的話,營業(yè)收入我填3200元,營業(yè)成本填6200元,營業(yè)利潤填0元,這樣子可以嗎?
老師,是這樣,1.一季度我們開票金額400000萬,但沒收到款,那我們一季度增值稅中小微企業(yè)免稅銷售額就填寫400000,對嗎?同時一季度企業(yè)所得稅申報中本年累計金額的營業(yè)收入也寫400000,但一季度我們的財務報表中資產利潤里的營業(yè)收入就要寫0.現(xiàn)金流量中的經營活動現(xiàn)金流入也要寫0對嗎? 2.三季度我們收到一季度開票中的170000元現(xiàn)金,我們三季度因未開發(fā)票,所以三季度增值稅中小微企業(yè)免稅銷售額就填寫0,同時三季度企業(yè)所得稅申報中本年累計金額的營業(yè)收入也寫0,但三季度我們的財務報表中資產利潤里的營業(yè)收入就要寫170000.現(xiàn)金流量中的經營活動現(xiàn)金流入也要寫170000對嗎?
比如說我現(xiàn)在第一季度 營業(yè)收入是200萬, 營業(yè)外收入6000元 成本140萬. 費用開支50萬, 普票金額開了23500元 所得是106000 那我應該交多少稅,要交什么稅 我應該怎么填寫納稅人季度申報表
老師 我們送禮收到的專用發(fā)票,算視同銷售嗎,進項稅額用不用轉出呢
小企業(yè)存貨盤盈盤虧會計科目分別是?
工商局公示是工商年報嗎?工商年報在哪里
老師:客人要多開2000元發(fā)票,我們要收多少個稅點,要怎么算
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老師,我用的管家婆工貿版,這個系統(tǒng)沒有在產品分攤費用,有模版可以計算在成品的人工分配嗎?
老師,以前年度科目做錯了,現(xiàn)在怎么調賬,收入,做成庫存現(xiàn)金
小規(guī)模納稅人是按月申報,需要每月上傳財務報表嗎?
還是那個一般戶的問題,我們開這個戶目的是為了和另外一個子公司座位專用的資金往來賬戶使用,但是當時那個子公司還沒成立,但各項業(yè)務已經在開展中了,然后和我們單位合作成立這個子公司的企業(yè)先行投入了5w作為備用金,然后我這邊做賬就是做到了往來,走的其他應付款,然后月初走了兩筆賬買的辦公用品,做賬就是對沖其他應付,現(xiàn)在的問題是,因為買東西付錢從我們這里走的款,等于說我們單位做賬,不太合適,就讓他們先墊付或者先掛著,等開了戶再轉賬,前幾天催的不行了要付賬,商量之后是說取現(xiàn)1w先墊著,我就是前兩天問的那個問題嘛,但是發(fā)現(xiàn)其他應付整不平了,做到其他應收的話,一般戶也是少了錢的, 這種情況下應該咋辦呀老師
請問完稅憑證怎么抵扣進項?稅務系統(tǒng)里有嗎?還是拿著完稅憑證去稅局抵扣?