同學(xué)您好,可以直接和對方簽訂傭金合同 支付錢時要代扣代繳增值稅6%和預(yù)扣所得稅10%
收到美金的貨款,約定按收到貨款的百分之十做傭金給對方。我們可以直接和對方簽訂傭金合同給對方支付傭金嗎?對方是境外公司。還是如何合理支付傭金?財務(wù)上怎么做賬?
老師,我們購買東西對方?jīng)]有按時到貨,按合同約定我們扣合同金額的千分之一每天,那這個扣款到時我直接從貨款減掉付剩下的款給他們,這個發(fā)票對方是怎么開的,開合同金額嗎還是開我們打的金額
求助老師關(guān)于攜程平臺應(yīng)收的問題。 我們是酒店行業(yè),第三方平臺回款有攜程,因為攜程不是直連的,所以都是前臺手動輸入AR賬房費金額,比如房價是139就入139,然后攜程收十分之一的傭金嘛,回款和入的差額是傭金,可以開傭金發(fā)票的,開完傭金發(fā)票的話,理論上應(yīng)收就對上了。 但最近發(fā)現(xiàn),他們的傭金不是我們房價的十分之一,是它們定的賣價的差額,所以這樣一來,就對不上了。 他們的傭金肯定比房價的十分之一少,比如139扣除傭金應(yīng)該結(jié)算給我們125.1,傭金是13.9,但是鞋程可能賣130,然后他們就給我們開4.9元的傭金發(fā)票了。 求助老師,之前入的AR賬是不是有問題,以后該怎么入AR賬,謝謝解答
老師我們公司在快團團平臺開通團長,我們和供應(yīng)商簽訂合作關(guān)系按照銷售比例給我們傭金,我們負責(zé)發(fā)展幫傭人員賣貨,客戶支付的貨款除去幫傭人員傭金后剩下的在我們公司快團團賬戶余額里,老板再和對方供應(yīng)商核對好金額全部放款到供應(yīng)商賬戶里,這步我不知道怎么確認,還是直接不用管,直接按照供應(yīng)商結(jié)算給我們的推廣費入賬
老師你好:租房合同簽訂好,付5000定金,對方從私人賬戶付款到我們公司支付寶,等對方公司注冊好后把余款以公司賬轉(zhuǎn)到我們公司賬上,那么定金的5000是要退給他們私人賬戶呢,還是我可以直接把定金轉(zhuǎn)為租金
包材入哪個科目老師?
我們水樂園,月底最后一天的收入是次月到賬,我是先掛賬,還是最后一天收入做到一號
賬上的車已經(jīng)沒有了,但二手汽車買賣又開出本單位發(fā)票,請問該怎么賬務(wù)處理
老師,債務(wù)重組我不是很熟,怎么能快速掌握呢
你好老師個體戶經(jīng)營超市 一個經(jīng)營者開了9家超市都是一個人在一個城市里把這9家收的營業(yè)款用一個paosi機收款和往出付款可以嗎?這樣營業(yè)額會不會太高稅務(wù)局監(jiān)管呀?還是多弄幾個paosi機收款那種合規(guī)合理一些
公司是一般納稅人,銷售煙酒需要繳納哪些稅?稅率分別是多少
我想問一下一般納稅人或者小規(guī)模能開不一樣稅率的發(fā)票嗎
增值稅發(fā)票是開多少票交多少稅,怎么又說小規(guī)模季收入不超過30萬免稅,這個糊涂了,老師能明確說一下嘛?
老師你好!供應(yīng)商開的紅字發(fā)票不用做勾選抵扣或不抵扣勾選操作是嗎
老師好,之前提問:服裝生產(chǎn)企業(yè)A是代加工,接受境內(nèi)B公司委托生產(chǎn)服裝,原材料由B公司提供,A生產(chǎn)好后運給B,以B公司名義出口,那A公司能辦理出口退稅嗎?或者A公司能免增值稅嗎?享受什么優(yōu)惠政策。 老師回復(fù)是:A公司作為代加工企業(yè),不能辦理出口退稅,也不能直接免增值稅。因為出口業(yè)務(wù)是以B公司名義進行的,退稅主體是B公司。 A公司能享受對加工費部分免征增值稅。具體來說,A公司收取的加工費可以按來料加工免稅處理,不需要繳納增值稅。 再次提問,老師,來料加工不是國外委托方提供原材料嗎?境內(nèi)委托方B公司提供原材料給A公司也適用于財稅12年39號來料加工免增值稅的政策嗎?另外,按我所說的這個情況,如果符合來料加工費免征增值稅,那可以抵扣進項稅嗎?抵扣哪些進項稅?
對方開服務(wù)費發(fā)票的話需要代扣稅么?支付傭金怎么做賬?
為什么涉及增值稅和所的稅?入賬到哪個科目呢
您催一下,要扣我們5個題的積分,半天白回復(fù)了
抱歉 以后就知道了 還煩請老師解答
需要代扣代交的, 借:銷售費用,貸:銀行存款
在賬上只是銷售費用,如果需要代扣稅費 這個稅費怎么查到 要交多少稅?要交哪些稅?
境外單位取得來源境內(nèi)所得沒有機構(gòu)的預(yù)扣預(yù)交增增值稅和所得稅,體現(xiàn)國家的征稅管轄權(quán)。也是國際慣例