你好 應(yīng)付賬款是針對購進(jìn)業(yè)務(wù),而不是針對銷售產(chǎn)品啊。 購買固定資產(chǎn)預(yù)付款或配件預(yù)付款,如果單位沒有設(shè)置預(yù)付賬款科目,可以通過? 應(yīng)付賬款? 科目的借方核算。
老師,請問:老板直接支付的設(shè)備預(yù)付款,賬沒從公司過,怎么分錄?我不知道對不對,請老師幫我看一下。購買時,借:預(yù)付賬款,貸:其他應(yīng)付款。借:在途物資,貸:預(yù)付賬款。(可以一張憑證錄嗎)收貨時,借:固定資產(chǎn),貸:在途物資。轉(zhuǎn)為投資時,借:其他應(yīng)付款,貸:實(shí)收資本。若是歸還老板錢怎么錄呢?還有購買時可不可以直接借:固定資產(chǎn),貸:其他應(yīng)付款?
老師,我想問一下,購買需要安裝的固定資產(chǎn),購買時支付了部分款項(xiàng)。借:在建工程,應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款,安裝完工,轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)(按合同價)尾款未支付,分錄借:固定資產(chǎn)(部分不含稅)貸:在建工程。預(yù)估部分,借:固定資產(chǎn)(含稅部分)貸:應(yīng)付賬款可以嗎
老師好 ,請問一下公司買了一套家具,款項(xiàng)是3月支付的,發(fā)票和家具是6月份送到公司的,3月份付款時的分錄如果有設(shè)預(yù)付賬款是不是應(yīng)該是借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款,如果沒有設(shè)預(yù)付賬款科目是不是應(yīng)該是借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 6月份收貨及發(fā)票時借:固定資產(chǎn) 貸:預(yù)付賬款或者應(yīng)付賬款,7月份計提折舊時借:管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 貸:累計折舊
#提問#老師問一下,每月打款購買原材料或配件資產(chǎn)等,用預(yù)付賬款過度還是應(yīng)付賬款過度,用那個比較合理,年底審計還會調(diào)整這兩個科目嗎?
#提問#老師應(yīng)付賬款不應(yīng)該只做與銷售產(chǎn)品有關(guān)的客戶嗎?購買固定資產(chǎn)預(yù)付款或配件預(yù)付款用應(yīng)付合適嗎?
老師,每小時加班費(fèi)按基本工資計算的嗎
請問老師,小規(guī)模納稅人季度申報銷售額在27-30萬會有風(fēng)險預(yù)警嗎?
請問銷售農(nóng)產(chǎn)品賣蔬菜,政策是免增值稅免企業(yè)所得稅,那這樣的就不用準(zhǔn)備成本了,但是這種情況的話,分紅個稅有優(yōu)惠嗎
老師,請幫忙解析一下這個題。
老師,利息的匯兌差額后面100*0.08除12乘3 乘以 6.7-6.7什么意思呢?
老師你好,多付計入營業(yè)外支出,少付計入營業(yè)外收入,請問老師附件怎么寫呀?請老師寫一個模板?因?yàn)槲覀兏段锪魃俑?.38元,多付電費(fèi)0.42元,請問老師附件是什么?
請問老師,如果是本月開了發(fā)票但是沒有進(jìn)項(xiàng)稅這種情況,我看網(wǎng)上說有什么納稅調(diào)整,當(dāng)月不申報等下個月一起申報,這樣可以嗎?
這個是浙江省紹興市上虞區(qū)的最低檔社保繳納費(fèi)用明細(xì),這里面的比例是不是有問題
老師,資本公積不是可以彌補(bǔ)虧損的嗎?
對于投房出售的分錄,問:公允價值變動和公允價值變動損益區(qū)別是什么?我理解的好像是同一個意思,分錄中是不是重復(fù)轉(zhuǎn)了其他業(yè)務(wù)成本?
這些常用科目肯定都設(shè)置了,那所有的暫付款都用應(yīng)付賬款是嗎
你好,你所指的暫付款,是預(yù)付賬款的意思嗎??
大部分購買原料都是先打款再發(fā)貨再來發(fā)票的,都用預(yù)付款從賬上不能直接看出預(yù)付了多少給客戶
你好,可以從預(yù)付賬款科目的余額,看出預(yù)付了多少給供應(yīng)商啊(這里不是客戶,請注意你描述的準(zhǔn)確性)