同學(xué),你好 內(nèi)賬后邊附件可以不附,內(nèi)賬做真實(shí)的業(yè)務(wù)
工業(yè)企業(yè)有兩套賬,實(shí)務(wù)中是先做內(nèi)賬還是先做外賬?比如說(shuō)先做內(nèi)賬然后外賬參考有正規(guī)發(fā)票的再做外賬,那外賬報(bào)稅后的稅款在內(nèi)賬中怎么做呢?也是做財(cái)務(wù)費(fèi)用然后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)?
假如本月我公司發(fā)生50筆真實(shí)的業(yè)務(wù),都取得合法的發(fā)票,這些都要做到外賬中。還有8筆業(yè)務(wù)沒(méi)有發(fā)票,老板又要求會(huì)計(jì)做內(nèi)賬。請(qǐng)問(wèn)這內(nèi)賬中是做58筆業(yè)務(wù),還是只做8筆業(yè)務(wù)? (請(qǐng)有做內(nèi)賬經(jīng)驗(yàn)的老師解答)
老師好!初創(chuàng)公司,賬務(wù)在代理記賬那。公司也沒(méi)有建立內(nèi)賬。但是肯定有要不來(lái)發(fā)票的費(fèi)用發(fā)生。我是公司唯一剛?cè)肼毜臅?huì)計(jì)。經(jīng)驗(yàn)不足。請(qǐng)問(wèn)怎樣建立內(nèi)賬和外賬。內(nèi)賬和外賬收付款是分開(kāi)的嗎?就是說(shuō)拿不到合規(guī)發(fā)票費(fèi)用做在內(nèi)賬里用一個(gè)銀行賬戶,有合規(guī)發(fā)票的做在外賬里用一個(gè)銀行賬戶。是這樣子嗎?
#提問(wèn)#老師正確做內(nèi)外賬的做法是什么??jī)?nèi)賬是全部有發(fā)票的和發(fā)票不規(guī)范的,按照實(shí)際發(fā)生的都輸上,內(nèi)賬后邊附件怎么放?還是內(nèi)賬只做發(fā)票不規(guī)范的發(fā)票賬務(wù),然后內(nèi)外賬合并才是所有的賬務(wù)??jī)?nèi)賬還得把外賬上的發(fā)票都得復(fù)印嗎?
內(nèi)帳和外賬分別怎么做賬?是不是有發(fā)票和沒(méi)有發(fā)票的都要做進(jìn)內(nèi)帳,然后有發(fā)票的部分還要做外賬里?
自建房屋,城鎮(zhèn)土地使用稅開(kāi)始繳納時(shí)間?
老師,銷售的產(chǎn)品現(xiàn)在退貨回來(lái),車間拆分成零件入庫(kù)怎樣入賬
未開(kāi)票收入沒(méi)有這個(gè)季度為繳納增值稅,下個(gè)季度繳納會(huì)有影響嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下建安企業(yè)預(yù)交增值稅,怎么操作呢
老師公司開(kāi)除員工,除了工資以外給的幾千塊錢怎么做賬,員工要的賠償
老師您好,法人7月開(kāi)了二十多張動(dòng)車發(fā)票(上半年沒(méi)開(kāi)的),其實(shí)一半多和公司業(yè)務(wù)也沒(méi)關(guān)系,那我是選擇抵扣一部分,還是索性都不抵扣了(因?yàn)槎愵~才幾百),但是不抵扣又得選原因,怎么操作比較好呢?怕引起風(fēng)險(xiǎn)
老師,您好!市場(chǎng)部人員的工資是計(jì)入管理費(fèi)用還是銷售費(fèi)用?
老師,收到高速費(fèi)普通發(fā)票,可以抵扣增值稅嗎
10萬(wàn)的采購(gòu)合同,本月付款5萬(wàn),采購(gòu)發(fā)票開(kāi)了5萬(wàn),怎么做賬
老師,問(wèn)一下,寵物醫(yī)院采購(gòu)的一些疫苗,醫(yī)療的用品藥品,但是開(kāi)的發(fā)票是醫(yī)療服務(wù),這些進(jìn)項(xiàng)做賬的時(shí)候用庫(kù)存商品還是原材料還是用什么科目???
內(nèi)賬只做發(fā)票不規(guī)范的行嗎?還是需要全部做上?
同學(xué),你好 全部都做上
老師,如果內(nèi)賬不放附件,到時(shí)候老板讓查個(gè)賬的話,內(nèi)外賬憑證號(hào)不一定都是做的同一筆業(yè)務(wù),查數(shù)據(jù)得看發(fā)票才行,怎么去外賬上找對(duì)應(yīng)的發(fā)票附件?
同學(xué),你好 如果你們有這個(gè)需求,那就后面放復(fù)印件