同學(xué)您好,交的稅款內(nèi)賬中借管理費用-稅費貸銀行存款,是的,月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的
餐飲企業(yè)原先是內(nèi)外賬,股東調(diào)整后準備只做一套賬,從外賬數(shù)據(jù)接著往下做,新來的會計說考慮到一本真賬報稅稅費確實會高很多,后面會適當(dāng)性少報收入,但我想到以前工資一半從公戶,一半從內(nèi)賬現(xiàn)金發(fā),現(xiàn)在等于收入大部分進公戶,全部人員工資從公戶發(fā),除了部分管理層個稅要交,公戶上顯示工資金額是跨步的明顯對比,這樣做都有哪些稅務(wù)風(fēng)險?
你好,老師 我想問一下我們是建安業(yè),我們公司成立一年多了,然后之前的賬務(wù)都是記的流水,那現(xiàn)在我從新用軟件建賬我的內(nèi)賬是不是要結(jié)合外賬來做啊,因為交的增值稅等這些都要跟著外賬的來對嗎?然后就是由于很多的開支都是沒有發(fā)票的,沒法計入外賬中,那這樣我外賬的利潤也就高了 所得稅也多了對嗎? 那跟我內(nèi)賬所算出來的所得不一樣,這種怎么辦 我做賬過程中需要考慮外賬嗎?
工業(yè)企業(yè)有兩套賬,實務(wù)中是先做內(nèi)賬還是先做外賬?比如說先做內(nèi)賬然后外賬參考有正規(guī)發(fā)票的再做外賬,那外賬報稅后的稅款在內(nèi)賬中怎么做呢?也是做財務(wù)費用然后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤?
老師,你說內(nèi)賬跟外賬不一樣,我做內(nèi)賬稅不做的話,那到時候我開出的票到時候怎么知道呢?外賬都是郵寄給第三方做的,我該怎么做,給代理記賬做外賬我郵寄給第幾聯(lián)給他們呢?客戶要開票我是郵寄給客戶就記賬聯(lián)嗎?其他怎么做?分錄也不會???還有我這是新公司,期初數(shù)據(jù)都為零,那我銀行賬戶多少呢?已經(jīng)有支出去的我是要先加進銀行賬戶里然后做賬沖掉還是怎么說呢?
老師好!我們公司是請外面財務(wù)公司做賬的,年前我們就沒有內(nèi)賬只有一些記賬記事簿,然后現(xiàn)在開年了,要用新會計軟件做賬,我們的資金數(shù)是安外面財務(wù)公司的還是安自己銀行賬戶上的和未收款業(yè)務(wù)的賬做起始數(shù)呢?還有之前有現(xiàn)金墊資的資金現(xiàn)在該怎么辦?怎么做賬?
老師請教一下外包招聘服務(wù)費,就是包給人家給公司招聘員工開過來服務(wù)費發(fā)票,怎么記科目
老師,松節(jié)水買的一桶一桶的,發(fā)票類別是什么
5 月 1 日,甲公司以一批庫存商品(賬面價值 180 萬元,含存貨跌價準備 10 萬元,公允價值 200 萬元)與己公司一臺生產(chǎn)用固定資產(chǎn)交換。該固定資產(chǎn)原價 300 萬元,已提折舊80 萬元,公允價值 230 萬元。甲公司支付補價 20 萬元。 甲公司的賬務(wù)處理怎么做
企業(yè)購買新車再賣出,算新車還是二手車?
#提問#老師,公司有兩個股東,股東一是A公司,股東二是自然人,這個在電子稅務(wù)局需要怎么操作
我們小規(guī)模,建筑服務(wù)類,開勞務(wù)費普票3%,減按1%征收,為啥有些單位還要強制喊我們開3%的普票,合法么?我能給開么?都是普票,1%和3%沒啥區(qū)別吧
更2023年企業(yè)所費稅申報從業(yè)人數(shù),我原來填寫58人,現(xiàn)在改成11人,出現(xiàn)這個提示,會有影響嗎
審車代辦服務(wù)費屬于經(jīng)紀代理服務(wù)還是現(xiàn)代服務(wù)
動產(chǎn)物權(quán)轉(zhuǎn)讓時,雙方又約定由出讓人繼續(xù)占有該動產(chǎn)的,物權(quán)自該約定生效時發(fā)生 效力,,老師,您好,這個時候物權(quán)是屬于哪一方?
殘保金的工資總額是借方金額還是貸方金額