同學你好,可以考慮讓采購方申請緩繳稅款,等下月收到貴方重新開的發(fā)票后,再考慮繳納增值稅,就可以抵扣了。

公司小規(guī)模納稅人,7月份開了銷售收入發(fā)票,但是7月份的進項發(fā)票對方8月份才開給我們,我準備報完稅就注銷公司了。8月份的進項發(fā)票我抵扣不了成本,我想把7月份我們開的發(fā)票8月份開紅字發(fā)票沖減7月份的發(fā)票,我在開藍色發(fā)票給購買方(7月份購買方發(fā)票還在公司)。這樣操作可以嗎?7月份交的稅8月份會退稅嗎?
您好,想問下,就是我公司購買方,收到客戶銷售方從稅務局待開的專票,2020年7月24號開的,我公司已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票開錯了,需要作廢,該怎么操作???
1、老師,我們銷售放,8月一張發(fā)票開錯,未作廢,要開紅字沖紅,對方未抵扣,我開好后,發(fā)票不用給對方,我們留著直接9月做賬嗎? 2、做賬改怎樣做? 3、這個紅字發(fā)票,增加9月的進項是不,因為8月這個票的增值稅已經(jīng)交了。
我是銷售方,9月份誤將增票作廢,10月1日采購方發(fā)現(xiàn) ,現(xiàn)在采購方?jīng)]有進項稅抵扣,要交8萬多的稅,怎么辦,我們銷售方這邊如果如實報稅,把這個作廢發(fā)票的發(fā)票交稅,采購方怎么操作 不用交稅
我是銷售方,9月份誤將增票作廢,10月1日采購方發(fā)現(xiàn) ,現(xiàn)在采購方?jīng)]有進項稅抵扣,要交8萬多的稅,怎么辦,我們銷售方這邊如果如實報稅,把這個作廢發(fā)票的發(fā)票交稅,采購方怎么操作 不用交稅
公司有工資未支付,法人借款未支付,現(xiàn)在公司要注銷了,要怎么調(diào)賬呢?
老師,個體查賬征收在那個平臺申報個稅呢?
請問老師 公司在注銷的時候固定資產(chǎn)還有原值需要繳納稅款嗎
各位老師,請問如何算公司的盈虧平衡點?請詳細說明一下,謝謝!
老師,如果期初我只是錄入銀行期初余額,那是不平的,那我負債和所有者權益要怎么錄入才能平衡呢?之前所有的賬之前會計已經(jīng)清零了
自然人獨資有限責任公司是一人有限公司嗎
@董孝彬老師有在嗎??????
納稅人您好,系統(tǒng)顯示貴單位存在未申報的稅費信息,請于10月27日前完成報送。如未如期申報,稅務機關后續(xù)將根據(jù)《征收管理法》及相關規(guī)定進行處罰。如已辦理。 收到這個信息是指有未申報的稅費嗎???
老師,小規(guī)模公司,計提增值稅,附加稅,所得稅,可以不用每個月計提么,比如第三季度,就在9月的報表里計提,因為填報完增值稅報表出來的金額比較準確,每個月計提的話有可能會有0.01的小數(shù)點之差
個體戶查賬征收可以改為核定利潤率的方式嗎
老師 緩交稅款的條件是哪些
同學你好,一般情況下,以資金緊張的原因申請即可。
資金緊張是不是要把銀行賬上流水,發(fā)到稅務局網(wǎng)站上,
同學你好,不一定的,具體看看當?shù)囟悇站值囊罅恕?
他是上海的客戶
同學你好,上海一般情況下不看銀行流水的。
好的,謝謝老師,我跟采購方說說
同學你好,好的,祝你學習進步,工作順利。