同學(xué)你好,可以考慮讓采購方申請(qǐng)緩繳稅款,等下月收到貴方重新開的發(fā)票后,再考慮繳納增值稅,就可以抵扣了。
公司小規(guī)模納稅人,7月份開了銷售收入發(fā)票,但是7月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票對(duì)方8月份才開給我們,我準(zhǔn)備報(bào)完稅就注銷公司了。8月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我抵扣不了成本,我想把7月份我們開的發(fā)票8月份開紅字發(fā)票沖減7月份的發(fā)票,我在開藍(lán)色發(fā)票給購買方(7月份購買方發(fā)票還在公司)。這樣操作可以嗎?7月份交的稅8月份會(huì)退稅嗎?
您好,想問下,就是我公司購買方,收到客戶銷售方從稅務(wù)局待開的專票,2020年7月24號(hào)開的,我公司已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票開錯(cuò)了,需要作廢,該怎么操作?。?/p>
1、老師,我們銷售放,8月一張發(fā)票開錯(cuò),未作廢,要開紅字沖紅,對(duì)方未抵扣,我開好后,發(fā)票不用給對(duì)方,我們留著直接9月做賬嗎? 2、做賬改怎樣做? 3、這個(gè)紅字發(fā)票,增加9月的進(jìn)項(xiàng)是不,因?yàn)?月這個(gè)票的增值稅已經(jīng)交了。
我是銷售方,9月份誤將增票作廢,10月1日采購方發(fā)現(xiàn) ,現(xiàn)在采購方?jīng)]有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,要交8萬多的稅,怎么辦,我們銷售方這邊如果如實(shí)報(bào)稅,把這個(gè)作廢發(fā)票的發(fā)票交稅,采購方怎么操作 不用交稅
我是銷售方,9月份誤將增票作廢,10月1日采購方發(fā)現(xiàn) ,現(xiàn)在采購方?jīng)]有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,要交8萬多的稅,怎么辦,我們銷售方這邊如果如實(shí)報(bào)稅,把這個(gè)作廢發(fā)票的發(fā)票交稅,采購方怎么操作 不用交稅
老師好,存貨周轉(zhuǎn)期和應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)期怎么計(jì)算
一般納稅人增值稅申報(bào)視頻有鏈接嘛老師。商貿(mào)企業(yè)賣醫(yī)療器械
經(jīng)銷商賣醫(yī)療器械,屬于商貿(mào)企業(yè)的。附加稅也都要申報(bào)吧老師。
農(nóng)戶賣牛給商家,代開發(fā)票哪些稅是減免的,個(gè)稅是不是免稅?
請(qǐng)問老師酒店的洗滌費(fèi)用放在哪個(gè)科目比較合適?
老師,想請(qǐng)教個(gè)問題。 如果在公司注銷時(shí),還有一筆應(yīng)收賬款要收回。怎么算才能合理避稅呢。 要怎么做分錄呢? 能算做實(shí)收資本嗎?
老師,購買奢侈品開來到公司的發(fā)票直接做到福利費(fèi)可以的嗎?不用交個(gè)人所得稅的吧
老師,其他應(yīng)付款掛賬老板兩百多萬,能注銷公司嗎?
老師,我們公司打算給員工交社保,需要交哪幾險(xiǎn)
答案的2/5和3/5是哪里得來的
老師 緩交稅款的條件是哪些
同學(xué)你好,一般情況下,以資金緊張的原因申請(qǐng)即可。
資金緊張是不是要把銀行賬上流水,發(fā)到稅務(wù)局網(wǎng)站上,
同學(xué)你好,不一定的,具體看看當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的要求了。
他是上海的客戶
同學(xué)你好,上海一般情況下不看銀行流水的。
好的,謝謝老師,我跟采購方說說
同學(xué)你好,好的,祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利。