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我是銷售方,9月份誤將增票作廢,10月1日采購方發(fā)現(xiàn) ,現(xiàn)在采購方?jīng)]有進項稅抵扣,要交8萬多的稅,怎么辦,我們銷售方這邊如果如實報稅,把這個作廢發(fā)票的發(fā)票交稅,采購方怎么操作 不用交稅

2022-10-02 06:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-02 07:04

你好你你們報稅與否都要交稅,因為對方?jīng)]有抵扣憑證呀

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快賬用戶9560 追問 2022-10-02 07:06

問題怎么解決呢,是我們失誤,造成的,估計要我們賠償損失的 現(xiàn)在舊想解決這個問題

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齊紅老師 解答 2022-10-02 07:20

他們只能是交稅,這個月你們再開票,他們以后退稅

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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