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老師好,本月收到的發(fā)票月底付款,是不是收到發(fā)票時(shí)借:原材料和進(jìn)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)付賬款,等月底付款根據(jù)銀行流水借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款,

2022-09-30 18:01
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-09-30 18:18

可以的,可以這么做的。

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可以的,可以這么做的。
2022-09-30
貨物到了對(duì)的,是的,是這么做的。
2023-01-07
你好,通過以前年度審計(jì)調(diào)整科目沖回來
2022-07-18
你好如果進(jìn)項(xiàng)稅當(dāng)月不抵扣的話,你的分錄是對(duì)的,沒問題
2025-04-02
您好 未收到貨跟發(fā)票就付款: 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 收到貨后未收到發(fā)票且月底了,是進(jìn)暫估 借:原材料—材料 貸:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款 收到票之后: 借:應(yīng)付賬款--暫估應(yīng)付款 貸:原材料—材料 借:原材料 ? ? ? ?貸:應(yīng)付賬款【最開始的那個(gè)應(yīng)付賬款】
2021-04-19
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