你好,對于外賬來說,如果咱沒有收到發(fā)票,可以暫時不做入庫的憑證處理的,嗯,然后付款的話,可以先 借預付賬款貸。銀行存款
請問老師!就是我現(xiàn)在做賬也是都有掛預付。那我就是材料跟發(fā)票都還沒到的時候,我不是就先做了,借預付,貸銀行。然后我這個是有材料的,就會有入庫單,剛剛領導的意思就是說,先暫估入庫,那我不是就要,借原材料(這個材料就是含稅的進)貸應付-暫估。那我這時候出庫單也來了,我不是就借工程施工某材料,貸原材料(但是這時候的原材料入賬就要是不含稅的),這樣這兩個不是就對不上了。等后面我收到發(fā)票的時候,我就要先把前面入庫的暫估沖一下,在做一筆真正的入庫。然后這個出庫的不是也要沖掉,又要重新做一筆出庫的。天哪,這樣有別的辦法嘛
老師,請教您一個問題,本月我公司購入一批材料是經過二次加工的,但是對方只給開了加工費用的專票,沒有開材料費用,但是入庫我公司又是按材料+加工費做的入庫單,請問這樣我需要怎么做賬? 另這個票應該是不規(guī)范得吧?需要對方重新開票嗎?
老師,我入職的這家公司,之前都是兼職會計在做,很多項目上的材料款,支付材料款,還未收到發(fā)票的時候,他就入的預付賬款,等收到發(fā)票后,他又按照發(fā)票計入成本,沖預付賬款。這樣子的話,就沒有體現(xiàn)材料的出入庫。領導說是,項目上也沒有倉庫。目前他的賬,就只有合同,發(fā)票,銀行回單作為附件?,F(xiàn)在領導說是,讓補一下之前的材料入庫單和領料單,附在他做的之前的賬務的后面。但是,有個問題,我們補的入庫單,可以直接附在支付材料款(入賬預付賬款)的憑證后面?
老師,我入職的這家公司,之前都是兼職會計在做,很多項目上的材料款,支付材料款,還未收到發(fā)票的時候,他就入的預付賬款,等收到發(fā)票后,他又按照發(fā)票計入成本,沖預付賬款。這樣子的話,就沒有體現(xiàn)材料的出入庫。領導說是,項目上也沒有倉庫。目前他的賬,就只有合同,發(fā)票,銀行回單作為附件?,F(xiàn)在領導說是,讓補一下之前的材料入庫單和領料單,附在他做的之前的賬務的后面。但是,有個問題,我們補的入庫單,可以直接附在支付材料款(入賬預付賬款)的憑證后面?
我想問一下,我公司購買一批檢修用材料,我做賬時是等要付錢對方開了多少發(fā)票然后入庫單來做賬么?還是只要入庫單入庫了有入庫單就做賬?但是發(fā)票未取得錢也未付
行李箱模具費用放入什么科目
小規(guī)模公司七月份收了2500元的無票收入,但是還沒有開給對方提供服務,這個是計入預收賬款嗎?如果系預收賬款的會計分錄怎么寫用計增值稅嗎?借預收賬款2500,貸主營業(yè)務收入2475.25 貸應交稅費應交增值稅24.75,是這樣寫會計分錄嗎
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師勿擾?。?! 1、老師請幫忙分析一下生產分析,并寫結論,請補充附件解讀重點欄和指標問題欄、影響程度欄、行動建議欄、責任部門欄,這些從報表看應該怎么寫呢,文件發(fā)您郵箱了 2、凍結系統(tǒng)日期,如果也是真實是本月的,可以讓其他部門寫補單申請單,然后取消凍結日期,立即讓她補單到當月
老師請問跟銀行的貸款利息,銀行開的增值稅專用發(fā)票是不是不能抵扣呢,2026年1月1日以后就能抵扣了是吧
老師,其他貨幣基金,表格里有提到銀行匯票存款是什么意思?是銀行承兌匯票嗎?是開出去的銀行承兌匯票還是收到的銀行承兌匯票。那信用證屬于哪個科目,還有開承兌,開信用證的保證金屬于哪個科目?
老師 固定資產記賬金額記多了 要怎么做賬務處理
辦生產企業(yè)首次退稅無電費發(fā)票是不是不可以申請
第一個問題:農業(yè)公司租地種水稻,都需要交什么稅?秋天賣水稻都是賣給個人,怎么進收入?收的是現(xiàn)金。 第二個問題:對方去年給我們開的成本發(fā)票進入工程施工,掛應付賬款,結轉成本了,今年1月份把發(fā)票紅沖了,我該怎么做會計分錄? 第三個問題:其他應收款和其他應付款一般用哪個科目?
三薪和休息雙倍工資,是否含當天基本工資 日工資80元是、三薪是240元還是320元
金蝶云星空賬務處理之前反結賬修改了一筆費用,刪除了一個9月的工資,現(xiàn)在已經調完了再怎么結賬
呢我的意思就是,收到發(fā)票的就可以正常入庫然后入賬吧,如果還未開具發(fā)票并且還沒有支付貨款,我是不是就先不做賬務處理
不管有沒有付款,只要我們拿到了發(fā)票,就可以正常入庫了,可以借原材料貸應付賬款。
哦哦哦,因為我們一般是要付款了人家才給開發(fā)票
你好,那么咱就是先 借預付賬款貸銀行存款,后期收到發(fā)票以后 再借原材料貸預付賬款。
好的,那出庫的時候就憑出庫單然后計入基本生產成本,然后最終再結轉成本嗎?
你好同學,對理解的完全正確。
好的 謝謝
祝您生活愉快開心