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核定征收改為查賬征收怎么建賬呢,要求補齊22年三季度賬。。只有應收賬款,沒有固定資產(chǎn)沒有成本費用票,我該怎么入手

2022-09-30 16:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-30 16:35

你好同學,咱如果說只有應收賬款,也就是說借應收賬款貸主營業(yè)務收入,貸應交稅費。嗯,然后沒有別地的話,你如果沒有成本費用的話,可以先暫估, 借主營業(yè)務成本貸應付賬款暫估, 但是抓緊時間要準備一些相關(guān)的成本發(fā)票和費用發(fā)票,來做到賬里面沖減這個暫估。

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快賬用戶1620 追問 2022-09-30 16:43

現(xiàn)在是中途要怎么建賬??? 應收是以前已經(jīng)開過票的

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齊紅老師 解答 2022-09-30 16:48

你好,要求我們?nèi)径葋碜龅脑?,咱們的期初?shù)據(jù)就是零,把三季度的收入、成本、費用相應的單據(jù)做到賬務里面就可以。這個應收是不能牽扯以前的,因為以前的話核定咱就是走核定了,就不要再做到現(xiàn)在的憑證里了,而且這個專管員要求的也是我們?nèi)径乳_始做的。 以前年度的就不用考慮了,而且沒有成本費用的部分,咱可以先暫估成本就行。

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快賬用戶1620 追問 2022-09-30 16:59

那以前的應收年底收回來 進入對公賬戶沒有影響嗎? 然后老板今天說下個月要轉(zhuǎn)200萬到個人賬戶也沒有相關(guān)的合同票據(jù)

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齊紅老師 解答 2022-09-30 17:02

你好,如果說轉(zhuǎn)進來的錢,咱們在做憑證的話,相當于又要增加了收入了,那咱太不合適了。所以那個就不要體現(xiàn)在外帳上了,老板這樣無緣無故地往外轉(zhuǎn)錢的話倒是可以的,為什么可以呢?因為本身個體工商戶的話,它就不具備法人資格,所以老板往外取的錢都是稅后的錢,他可以直接轉(zhuǎn)出去的。

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你好同學,咱如果說只有應收賬款,也就是說借應收賬款貸主營業(yè)務收入,貸應交稅費。嗯,然后沒有別地的話,你如果沒有成本費用的話,可以先暫估, 借主營業(yè)務成本貸應付賬款暫估, 但是抓緊時間要準備一些相關(guān)的成本發(fā)票和費用發(fā)票,來做到賬里面沖減這個暫估。
2022-09-30
您好,借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款
2021-02-03
你好,錄入固定資產(chǎn)期初余額建賬
2021-02-03
你好,你這樣的話,一到四季度都是按季度的全部收入
2021-05-21
你好? ? ? 去找發(fā)票來補做賬 。 不然你 個人劇經(jīng)營所得稅? 有可能會調(diào)增的?
2021-04-16
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