你好,從零開始記賬那就是

您好,我們是個(gè)體工商戶,6月18號突然接到稅務(wù)局通知,說4月份開始就改為查賬征收了,沒有建賬薄怎么辦,也不知道該怎么做賬!
老師您好,我有1個(gè)個(gè)體工商戶,今天4月1號起安裝到稅務(wù)局由核定征收改為查賬征收了,要求建賬,我想問一下那我就當(dāng)作是1個(gè)新公司,期初余額都是0,這樣來開始建賬可以嗎?
我是個(gè)體工商戶,一季度被認(rèn)定查賬征收,4月交一季度稅就是按照查賬征收做的?,F(xiàn)在4月變更查賬為核定征收并且稅務(wù)審核通過了,那我想問一下,第二年匯算清繳時(shí)候怎么做,我豈不是23年既有查賬征收又有核定征收,匯算清繳數(shù)據(jù)怎么填寫?
老師咨詢一下,一個(gè)個(gè)體戶,之前都是核定征收的,今年4月開始稅務(wù)局讓變更為查賬征收,之前都沒有建賬做賬,現(xiàn)在從4月開始建賬,那么銀行賬有余額還有之前往來款,我4月該怎么建賬?[微笑]
老師:您好!我有一家個(gè)體戶,去年是核定征收,不需要做賬及取得成本發(fā)票。今年改為查賬征收,從1月份開始做賬,想請教一下老師。期初數(shù)據(jù)該如何處理,錄入今年1月份的銀行存款余額到賬套里,顯示不平衡,怎么辦?
為什么A是錯(cuò)的?他不是已經(jīng)支付了?不應(yīng)該有這筆分錄嗎
稅法2上,有一個(gè)什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說一下嗎
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)如何零申報(bào)
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費(fèi)稅
這道題的答案說能夠自主展期的屬于非流動項(xiàng)目,但是它的d選項(xiàng)是已經(jīng)簽訂了長期協(xié)議,應(yīng)該屬于那種能夠自主展期吧,那為什么它屬于流動項(xiàng)目也要把它選上呢?
同一法人的企業(yè)互相進(jìn)行交易往來時(shí),是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購進(jìn)某機(jī)器配有A和B兩種配件,配件不一樣價(jià)格不一樣,配有配件A的機(jī)器價(jià)格是5萬元,配有配件B的機(jī)器價(jià)格是5.3萬元。由于配有配件A的機(jī)器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒有庫存,但有客戶要購買,現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機(jī)器,因?yàn)闄C(jī)器是一樣的,對方只需要支付3000元差價(jià)給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學(xué)習(xí)會計(jì)實(shí)操,在學(xué)習(xí)學(xué)堂實(shí)操課程時(shí),老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實(shí)現(xiàn)制,根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個(gè)問題的時(shí)候,大部分解答說不能只根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表編制現(xiàn)金流量表,請問具體應(yīng)該聽誰的。謝謝
老師,請問個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是不是就是個(gè)體工商戶


那我一季度開出去了35萬元的發(fā)票,當(dāng)時(shí)還是核定征收的。稅金也是按核定征收時(shí)的制度繳納的。4月份建賬時(shí)就不用再管這筆收入了?是嗎?
只是這樣的話,今年全年的報(bào)表上就不會顯示這筆35萬元的收入。和實(shí)際開發(fā)票的數(shù)據(jù)不投。有影響嗎?
還可喲有未開票數(shù)的收入
啥意思?我沒看懂。一季度已經(jīng)開票的35萬元,已經(jīng)按照核定征收制度正常交稅了。從4月份開始要建賬,那這部分已經(jīng)開票的35萬元收入還要不要管?不管的話,年終利潤表里的收入就會和我全年開票的金額不投。管的話要怎么做?因?yàn)槎愐呀?jīng)按照核定征收的制度交過了。不能再做到4月份以后的查賬征收里面呀!
需要做賬處理的肯定是,
怎么處理?
正常做分錄處理需要,正常計(jì)稅,實(shí)際繳納和差額部分計(jì)入損益
那我做了35萬元的收入不就還需要提供相應(yīng)的成本票了嗎?不然的話就會全部變成利潤了。但實(shí)際上我已經(jīng)按照核定征收時(shí)的政策繳納了增值稅和個(gè)人所能稅的呀!
你這里倒擠出成本就可以,核定的數(shù)據(jù)
也就是說我核定時(shí)開了35萬元發(fā)票,比如增值稅交了3500元,剩余35000-3500=31500元收入,我就預(yù)估315000元的成本。把這35萬元的收入部分賬做平就可以了。對嗎?
是的,你理解到我了這次
那我這部分成本,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸方科目做進(jìn)應(yīng)付賬款可以嗎?
可以的,先掛起來以后再說
好的。那我建賬時(shí),去年及以前的應(yīng)收賬款,我就直接按照實(shí)際金額借:應(yīng)收賬款,貸:應(yīng)付賬款,這樣取數(shù),可以嗎?
也可以的,只要期初數(shù)據(jù)對就可以了
那我4月份建賬,銀行存款的期初數(shù)怎么做憑證???借:銀行存款,貸方科目記到哪里?也應(yīng)該是應(yīng)付賬款吧?不然報(bào)表不平
放在利潤里可以,沒辦法啊
我覺得這部分應(yīng)該直接放在應(yīng)付賬款了,因?yàn)橐郧昂硕ㄕ魇盏臅r(shí)候,這個(gè)已經(jīng)按照核定征收的制度交過個(gè)人所得稅了。只是因?yàn)殄X還沒有付給債權(quán)的一方。如果現(xiàn)在再放到利潤里,那后面還得交一次企業(yè)所得稅??!
那應(yīng)付賬款太多了后期怎么消化