你好,從零開始記賬那就是
我們木業(yè)公司,開的是農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,然后之前開錯(cuò)發(fā)票在6月份做紅沖,我在申報(bào)的時(shí)候要再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
公司去年涉及股權(quán)轉(zhuǎn)讓,注冊資金600萬,凈資產(chǎn)有400萬,轉(zhuǎn)讓時(shí)按1萬作價(jià)轉(zhuǎn)讓的,專管員說要補(bǔ)交稅,這個(gè)是要補(bǔ)交什么稅
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤和利潤表的利潤總額,啥等式關(guān)系
老師,我們公司的工人考證,(焊工證/高空證)這個(gè)想讓考證公司給開票抵公司的所得稅呢,那抬頭寫工人自己名字還是公司名字?
老師您好,請問下是以發(fā)貨算利潤還是要看產(chǎn)能來算利潤?
房子是商業(yè)的,租賃給公司,房產(chǎn)稅稅率是多少? 沈陽的房子,租給沈陽的公司。
老師/:coffee,建筑安裝公司,項(xiàng)目上用的勞務(wù)人員的工資,可以正常計(jì)入外賬嗎? 如果記外賬的話,需要勞務(wù)人員什么資料??? 必須通過對公戶給他們開工資嗎?
老師你好:這張收據(jù)合計(jì)這一欄填寫對了嗎
老師,借其他應(yīng)收,貸應(yīng)交增值稅-出口退稅一般是當(dāng)月做當(dāng)月收到退稅,還是這個(gè)月做完這筆,次月才能收到退稅
老師,我公司拍賣了一塊地,如果要過戶需要帶什么資料去呢?還要就是拍賣價(jià)1751萬,當(dāng)初購買地價(jià)按分?jǐn)偙壤?642.8萬,契稅是202.6萬,交易費(fèi)是39萬,這些能減掉后再算稅額嗎?
那我一季度開出去了35萬元的發(fā)票,當(dāng)時(shí)還是核定征收的。稅金也是按核定征收時(shí)的制度繳納的。4月份建賬時(shí)就不用再管這筆收入了?是嗎?
只是這樣的話,今年全年的報(bào)表上就不會顯示這筆35萬元的收入。和實(shí)際開發(fā)票的數(shù)據(jù)不投。有影響嗎?
還可喲有未開票數(shù)的收入
啥意思?我沒看懂。一季度已經(jīng)開票的35萬元,已經(jīng)按照核定征收制度正常交稅了。從4月份開始要建賬,那這部分已經(jīng)開票的35萬元收入還要不要管?不管的話,年終利潤表里的收入就會和我全年開票的金額不投。管的話要怎么做?因?yàn)槎愐呀?jīng)按照核定征收的制度交過了。不能再做到4月份以后的查賬征收里面呀!
需要做賬處理的肯定是,
怎么處理?
正常做分錄處理需要,正常計(jì)稅,實(shí)際繳納和差額部分計(jì)入損益
那我做了35萬元的收入不就還需要提供相應(yīng)的成本票了嗎?不然的話就會全部變成利潤了。但實(shí)際上我已經(jīng)按照核定征收時(shí)的政策繳納了增值稅和個(gè)人所能稅的呀!
你這里倒擠出成本就可以,核定的數(shù)據(jù)
也就是說我核定時(shí)開了35萬元發(fā)票,比如增值稅交了3500元,剩余35000-3500=31500元收入,我就預(yù)估315000元的成本。把這35萬元的收入部分賬做平就可以了。對嗎?
是的,你理解到我了這次
那我這部分成本,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸方科目做進(jìn)應(yīng)付賬款可以嗎?
可以的,先掛起來以后再說
好的。那我建賬時(shí),去年及以前的應(yīng)收賬款,我就直接按照實(shí)際金額借:應(yīng)收賬款,貸:應(yīng)付賬款,這樣取數(shù),可以嗎?
也可以的,只要期初數(shù)據(jù)對就可以了
那我4月份建賬,銀行存款的期初數(shù)怎么做憑證啊?借:銀行存款,貸方科目記到哪里?也應(yīng)該是應(yīng)付賬款吧?不然報(bào)表不平
放在利潤里可以,沒辦法啊
我覺得這部分應(yīng)該直接放在應(yīng)付賬款了,因?yàn)橐郧昂硕ㄕ魇盏臅r(shí)候,這個(gè)已經(jīng)按照核定征收的制度交過個(gè)人所得稅了。只是因?yàn)殄X還沒有付給債權(quán)的一方。如果現(xiàn)在再放到利潤里,那后面還得交一次企業(yè)所得稅??!
那應(yīng)付賬款太多了后期怎么消化