久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師您好!個(gè)體戶,第一季度及以前全部為核定征收,稅局通知從4月份起改為查賬征收了。那我4月份建賬的期初數(shù)該怎么取?個(gè)體戶沒有固定資產(chǎn)

2025-04-11 14:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-04-11 14:55

你好,從零開始記賬那就是

頭像
快賬用戶7607 追問 2025-04-11 14:56

那我一季度開出去了35萬元的發(fā)票,當(dāng)時(shí)還是核定征收的。稅金也是按核定征收時(shí)的制度繳納的。4月份建賬時(shí)就不用再管這筆收入了?是嗎?

頭像
快賬用戶7607 追問 2025-04-11 14:57

只是這樣的話,今年全年的報(bào)表上就不會顯示這筆35萬元的收入。和實(shí)際開發(fā)票的數(shù)據(jù)不投。有影響嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2025-04-11 14:59

還可喲有未開票數(shù)的收入

頭像
快賬用戶7607 追問 2025-04-11 15:02

啥意思?我沒看懂。一季度已經(jīng)開票的35萬元,已經(jīng)按照核定征收制度正常交稅了。從4月份開始要建賬,那這部分已經(jīng)開票的35萬元收入還要不要管?不管的話,年終利潤表里的收入就會和我全年開票的金額不投。管的話要怎么做?因?yàn)槎愐呀?jīng)按照核定征收的制度交過了。不能再做到4月份以后的查賬征收里面呀!

頭像
齊紅老師 解答 2025-04-11 15:03

需要做賬處理的肯定是,

頭像
快賬用戶7607 追問 2025-04-11 15:03

怎么處理?

頭像
齊紅老師 解答 2025-04-11 15:05

正常做分錄處理需要,正常計(jì)稅,實(shí)際繳納和差額部分計(jì)入損益

頭像
快賬用戶7607 追問 2025-04-11 15:12

那我做了35萬元的收入不就還需要提供相應(yīng)的成本票了嗎?不然的話就會全部變成利潤了。但實(shí)際上我已經(jīng)按照核定征收時(shí)的政策繳納了增值稅和個(gè)人所能稅的呀!

頭像
齊紅老師 解答 2025-04-11 15:14

你這里倒擠出成本就可以,核定的數(shù)據(jù)

頭像
快賬用戶7607 追問 2025-04-11 15:17

也就是說我核定時(shí)開了35萬元發(fā)票,比如增值稅交了3500元,剩余35000-3500=31500元收入,我就預(yù)估315000元的成本。把這35萬元的收入部分賬做平就可以了。對嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2025-04-11 15:18

是的,你理解到我了這次

頭像
快賬用戶7607 追問 2025-04-11 15:19

那我這部分成本,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸方科目做進(jìn)應(yīng)付賬款可以嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2025-04-11 15:20

可以的,先掛起來以后再說

頭像
快賬用戶7607 追問 2025-04-11 15:22

好的。那我建賬時(shí),去年及以前的應(yīng)收賬款,我就直接按照實(shí)際金額借:應(yīng)收賬款,貸:應(yīng)付賬款,這樣取數(shù),可以嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2025-04-11 15:23

也可以的,只要期初數(shù)據(jù)對就可以了

頭像
快賬用戶7607 追問 2025-04-11 15:25

那我4月份建賬,銀行存款的期初數(shù)怎么做憑證啊?借:銀行存款,貸方科目記到哪里?也應(yīng)該是應(yīng)付賬款吧?不然報(bào)表不平

頭像
齊紅老師 解答 2025-04-11 15:26

放在利潤里可以,沒辦法啊

頭像
快賬用戶7607 追問 2025-04-11 15:29

我覺得這部分應(yīng)該直接放在應(yīng)付賬款了,因?yàn)橐郧昂硕ㄕ魇盏臅r(shí)候,這個(gè)已經(jīng)按照核定征收的制度交過個(gè)人所得稅了。只是因?yàn)殄X還沒有付給債權(quán)的一方。如果現(xiàn)在再放到利潤里,那后面還得交一次企業(yè)所得稅??!

頭像
齊紅老師 解答 2025-04-11 15:30

那應(yīng)付賬款太多了后期怎么消化

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
咨詢
相關(guān)資訊

熱門問答 更多>

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費(fèi)學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計(jì)解決68456個(gè)問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進(jìn)行更多提問!

會計(jì)問小程序

該手機(jī)號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進(jìn)行提問
會計(jì)問小程序
會計(jì)問小程序
×