?你好 ;? 是的; 借預(yù)付賬款貸銀行存款 ;? 借管理費(fèi)用或者成本 貸 預(yù)付賬款? ?
老師!這個(gè)月付的款,下個(gè)月才到的發(fā)票會(huì)計(jì)處理是先預(yù)付,等發(fā)票到在把預(yù)付沖掉還是發(fā)票到了把之前那筆分錄沖掉在重新做一筆分錄?
老師,我們公司因?yàn)楫?dāng)月利潤過高,我就預(yù)提了成本費(fèi)用,暫估入賬,并結(jié)轉(zhuǎn)了成本,降低利潤。那我后面逼得月份利潤過低,我想沖回之前預(yù)提部分成本,沖回的分錄怎么做?之前預(yù)提:借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 那沖回來的分錄怎么做?之前結(jié)轉(zhuǎn)成本了,利潤變少了,現(xiàn)在怎么沖回?還要沖回原來結(jié)轉(zhuǎn)的成本,調(diào)高利潤嗎?麻煩幫提供一下沖回分錄
老師,之前預(yù)存了電費(fèi),那這個(gè)月需要把預(yù)付轉(zhuǎn)成本吧,看我的分錄做的對(duì)嗎?
老師,之前預(yù)存了電費(fèi),那這個(gè)月需要把預(yù)付轉(zhuǎn)成本吧,看我的分錄做的對(duì)嗎?如果分錄對(duì)。那94.94可以和1500合起來做一個(gè)分錄嗎?
老師,之前預(yù)存了電費(fèi),那這個(gè)月需要把預(yù)付轉(zhuǎn)成本吧,看我的分錄做的對(duì)嗎?麻煩老師了
想問下,假設(shè)只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計(jì)提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計(jì)提折舊多少,也是不影響實(shí)際賣了多少錢及入賬分錄對(duì)嗎
老師,殘保金是按年申報(bào),當(dāng)年11月30日之前申報(bào)就行嗎?
社保申報(bào)第一步要先新參保職工工資申報(bào)么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個(gè)月還沒給對(duì)方開票過去,那這個(gè)月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正
老師,增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅是申報(bào)了就要繳納嗎?每月申報(bào),年終在一起繳納
社保費(fèi)用當(dāng)月就會(huì)扣款,那是不是不用計(jì)提呀
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正嗎?