你這個(gè)就是雙定,你的增值稅和經(jīng)營(yíng)所得都是這樣核定的呀,就是你的銷(xiāo)售不能超過(guò)這個(gè)金額,超過(guò)之后就按照實(shí)際銷(xiāo)售額申報(bào)。
你好老師 我是4月27號(hào)開(kāi)的餐飲 個(gè)體雙定戶(hù) ,請(qǐng)老師幫我定期定額表中53333.3是什么意思,還有剛核定稅種信息 那張表是什么意思
老師上面寫(xiě)著個(gè)體戶(hù)定額信息,這個(gè)是雙定還是核定?還有個(gè)人所得稅22年核定銷(xiāo)售額14700什么意思?
老師好,請(qǐng)問(wèn)一下個(gè)體工商戶(hù),年核定應(yīng)納稅所得額130000,年核定所得稅額是什么意思
老師,個(gè)體戶(hù)怎么看是核定征收還是定期定額征收。在電子稅務(wù)局納稅人信息~核定信息里面有個(gè)稅,增值稅,附加稅稅種,應(yīng)納稅經(jīng)營(yíng)額是4萬(wàn),這4萬(wàn)是什么意思?
老師,個(gè)體戶(hù)再報(bào)稅時(shí)有個(gè)核定銷(xiāo)售額,是什么意思?
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問(wèn)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過(guò)您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買(mǎi)入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷(xiāo) 無(wú)證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷(xiāo) 這樣分開(kāi)會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無(wú)證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷(xiāo)售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷(xiāo)售成本并將與原來(lái)的銷(xiāo)售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒(méi)生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
老師上面寫(xiě)著22年才14700,現(xiàn)在一個(gè)月都開(kāi)了40萬(wàn)普通發(fā)票了,這個(gè)季度10月份就要像小規(guī)模納稅人一樣會(huì)有申報(bào)表出來(lái),自己申報(bào)了?
對(duì)了,那你這個(gè)就只能是自己申報(bào)了。
老師個(gè)體工商戶(hù)一個(gè)季度可以免征多少個(gè)人所得稅?
你這個(gè)超過(guò)了核定金額,是按照它給你核定的比例繳納,不存在免征額的問(wèn)題。
這個(gè)上面寫(xiě)著個(gè)人所得稅,經(jīng)營(yíng)所得稅,核定執(zhí)行期起20220101,核定執(zhí)行期止20221131,核定銷(xiāo)售額14700是什么意思?
也就是說(shuō)在這個(gè)金額之內(nèi),你都不用申報(bào)不用交。