您好!你們當(dāng)期應(yīng)納稅額是2萬(wàn),沒(méi)有稅可以退的哦
老師,本月一般項(xiàng)目留抵稅額是2萬(wàn)元,即征即退交的稅額10萬(wàn),出口退稅是3萬(wàn),我這個(gè)出口退稅可以退2萬(wàn)嗎?
老師,本月一般項(xiàng)目留抵稅額是2萬(wàn)元,即征即退交的稅額10萬(wàn),出口退稅是3萬(wàn),我這個(gè)出口退稅可以退2萬(wàn)嗎?
老師,比如當(dāng)期即征即退稅額是12萬(wàn),一般項(xiàng)目期末留底稅額是10萬(wàn),出口免抵退稅額8萬(wàn),我的免抵退稅額8萬(wàn)是可以退呢還是不能退?
老師,比如當(dāng)期即征即退稅額是12萬(wàn),一般項(xiàng)目期末留底稅額是10萬(wàn),出口免抵退稅額8萬(wàn),我的免抵退稅額8萬(wàn)是可以退呢還是不能退?求計(jì)算過(guò)程,
老師好,生產(chǎn)型企業(yè),增值稅申報(bào)表10月的軟件即征即退應(yīng)納稅額5萬(wàn),一般項(xiàng)目期末留底稅額是4萬(wàn),免抵退稅額8萬(wàn),11月能不能退看10月期末留底稅額,那是不是可以退4萬(wàn),退稅和軟件即征即退應(yīng)納稅額沒(méi)有聯(lián)系對(duì)吧,退稅看期末留底稅額就可以對(duì)嗎?
老師你好!公司的稅費(fèi)由甲方承擔(dān),是提供完稅證明還是給增值稅申報(bào)表給他們,現(xiàn)在甲方需要提供增值稅申報(bào)表,這里面是否發(fā)應(yīng)的更清楚嗎?,老師指導(dǎo)一下,異地項(xiàng)目預(yù)繳還沒(méi)有抵扣完,在哪個(gè)表的體現(xiàn),老師指導(dǎo)一下
網(wǎng)銀上的T+1是什么意思
老師,幫忙看一下這道題怎么解,麻煩幫忙解析一下
凈現(xiàn)值=未來(lái)現(xiàn)金流量?jī)衄F(xiàn)值—原始投資額現(xiàn)值 =現(xiàn)金流量流入現(xiàn)值—現(xiàn)金流量流出現(xiàn)值—原始投資額現(xiàn)值 這個(gè)公式中,如果只有流入沒(méi)有流出,那流入現(xiàn)值就是未來(lái)現(xiàn)金流量現(xiàn)值是么?
@董老師晚上好,請(qǐng)教問(wèn)題的。
上個(gè)月已經(jīng)離職的員工還能申報(bào)離職補(bǔ)償嗎?
請(qǐng)問(wèn)一下老師,公司是挖掘機(jī)設(shè)備租賃有限公司,匯算清繳的時(shí)候,固定資產(chǎn)折舊寫(xiě)在所有固定資產(chǎn)折舊第三行:與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的器具,工具,家具這行算錯(cuò)嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,之前有一張燈具發(fā)票對(duì)方一直沒(méi)開(kāi),我款在1月份就轉(zhuǎn)了,像這種要怎么處理呀?
老師,異地施工申報(bào)個(gè)稅,咋添加單位,申報(bào)流程
31.3+C-Cx6%x3/12≥50 得出:C≥18.98所以C=20(必須為10萬(wàn)元的倍數(shù)) 老師,這個(gè)不是(50+31.3)/0.985=82.54嗎,為什么是20?
2萬(wàn)的計(jì)算過(guò)程給一下呢
您好!應(yīng)納稅額=即征即退應(yīng)交的12萬(wàn)-留抵10萬(wàn),算出來(lái)是正的2萬(wàn)