您好!你們當(dāng)期應(yīng)納稅額是2萬(wàn),沒有稅可以退的哦
老師,本月一般項(xiàng)目留抵稅額是2萬(wàn)元,即征即退交的稅額10萬(wàn),出口退稅是3萬(wàn),我這個(gè)出口退稅可以退2萬(wàn)嗎?
老師,本月一般項(xiàng)目留抵稅額是2萬(wàn)元,即征即退交的稅額10萬(wàn),出口退稅是3萬(wàn),我這個(gè)出口退稅可以退2萬(wàn)嗎?
老師,比如當(dāng)期即征即退稅額是12萬(wàn),一般項(xiàng)目期末留底稅額是10萬(wàn),出口免抵退稅額8萬(wàn),我的免抵退稅額8萬(wàn)是可以退呢還是不能退?
老師,比如當(dāng)期即征即退稅額是12萬(wàn),一般項(xiàng)目期末留底稅額是10萬(wàn),出口免抵退稅額8萬(wàn),我的免抵退稅額8萬(wàn)是可以退呢還是不能退?求計(jì)算過程,
老師好,生產(chǎn)型企業(yè),增值稅申報(bào)表10月的軟件即征即退應(yīng)納稅額5萬(wàn),一般項(xiàng)目期末留底稅額是4萬(wàn),免抵退稅額8萬(wàn),11月能不能退看10月期末留底稅額,那是不是可以退4萬(wàn),退稅和軟件即征即退應(yīng)納稅額沒有聯(lián)系對(duì)吧,退稅看期末留底稅額就可以對(duì)嗎?
一般人,公司承擔(dān)全部公積金,不需要個(gè)人承擔(dān),那會(huì)計(jì)登陸怎么寫
老師,增值稅抵扣怎么做賬呢?我之前進(jìn)項(xiàng)是 借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸預(yù)付賬款 銷項(xiàng)是做的 借預(yù)付賬款 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 現(xiàn)在抵扣怎么做分錄呢?
請(qǐng)問最新社?;鶖?shù)沒出來,這個(gè)月計(jì)提要注意什么呢?
老師你好,請(qǐng)問現(xiàn)金流量表跟利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表的關(guān)系
老師,總公司和分公司之間有沒有辦法進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)移?
老師,內(nèi)賬,公司2024年11月開始,后來2025年3月,有人合伙,怎么做做賬
老師您好,我刷視頻看到審計(jì)新改的什么銀行函證10天的知識(shí)點(diǎn),我聽課沒聽到,能給我說一下原文嗎,謝謝老師
老師您好,我們是從事磷礦石買賣的貿(mào)易公司。2023年7月份從一家客戶購(gòu)買礦石,當(dāng)時(shí)發(fā)票已經(jīng)抵扣。后因貨款等原因起訴我公司今天收到對(duì)方的紅字發(fā)票信息確認(rèn)單,他們開紅字發(fā)票的原因是銷售折讓。請(qǐng)問我該不該確認(rèn)這個(gè)信息單,如果確認(rèn)了對(duì)我們有什么影響
24年資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)付利潤(rùn)里有-8萬(wàn)多,這個(gè)在年末時(shí)要處理嗎?25年-8萬(wàn)還在應(yīng)付利潤(rùn)里,今年產(chǎn)生的利潤(rùn)卻在未分配利潤(rùn)里,這個(gè)怎么回事,怎么調(diào)或在年末的時(shí)候要注意什么呢?謝謝
老師我們銷售了貨物,分錄是借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)。為什么利潤(rùn)表里面,沒有把稅費(fèi)這塊扣除利潤(rùn)呢
2萬(wàn)的計(jì)算過程給一下呢
您好!應(yīng)納稅額=即征即退應(yīng)交的12萬(wàn)-留抵10萬(wàn),算出來是正的2萬(wàn)