您好,您當(dāng)月繳納的增值稅是兩萬(wàn),沒(méi)有退的。 應(yīng)納稅額=即征即退應(yīng)交的12萬(wàn)-留抵10萬(wàn),算出來(lái)是正的2萬(wàn)
老師,本月一般項(xiàng)目留抵稅額是2萬(wàn)元,即征即退交的稅額10萬(wàn),出口退稅是3萬(wàn),我這個(gè)出口退稅可以退2萬(wàn)嗎?
老師,本月一般項(xiàng)目留抵稅額是2萬(wàn)元,即征即退交的稅額10萬(wàn),出口退稅是3萬(wàn),我這個(gè)出口退稅可以退2萬(wàn)嗎?
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅是免抵稅,就是要依據(jù)期末留抵稅額退稅,比如增值稅申報(bào)表的期末留抵稅額是20萬(wàn),申請(qǐng)的出口退稅金額是30萬(wàn),那就只能退20萬(wàn)。外貿(mào)企業(yè)是免退稅,就是按照申請(qǐng)的退稅額退稅申請(qǐng)多少退多少?!?qǐng)問(wèn)我這樣理解對(duì)嗎?
老師,比如當(dāng)期即征即退稅額是12萬(wàn),一般項(xiàng)目期末留底稅額是10萬(wàn),出口免抵退稅額8萬(wàn),我的免抵退稅額8萬(wàn)是可以退呢還是不能退?
老師,比如當(dāng)期即征即退稅額是12萬(wàn),一般項(xiàng)目期末留底稅額是10萬(wàn),出口免抵退稅額8萬(wàn),我的免抵退稅額8萬(wàn)是可以退呢還是不能退?求計(jì)算過(guò)程,
材料拿貨價(jià)一個(gè)12 材料拿貨價(jià)一個(gè)100在材料_個(gè)12 市場(chǎng)上賣的是50還要電費(fèi)雜七雜八人工請(qǐng)問(wèn)怎么算?
你好,稅后滯納金在所得稅匯算清繳時(shí)調(diào)整嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,這23年發(fā)票沒(méi)入賬,現(xiàn)在還能處理嗎
申報(bào)主表第16欄填不了數(shù)據(jù)
平板的稅收編碼,是多少呢?
人力資源服務(wù)公司,增值稅一般納稅人,開(kāi)票金額假如為100萬(wàn),代發(fā)工資99萬(wàn),剩余1萬(wàn),按照財(cái)稅【2016】12號(hào)文是否符合減免教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加,
老師,實(shí)收資本印花稅是按次申報(bào)嗎?
公司稅務(wù)注銷了,企業(yè)還能登錄電子稅務(wù)局嗎
4月份門診工傷 借:應(yīng)收帳款-應(yīng)收醫(yī)療款-工傷醫(yī)療保險(xiǎn) 8082.4 醫(yī)保 借:應(yīng)收帳款-應(yīng)收醫(yī)療款-地方醫(yī)保 175793.85 工傷有16塊入醫(yī)保里了 調(diào)整后的分錄以及數(shù)應(yīng)該是什么
老師好,a公司和b公司有同一個(gè)股東,a公司和b公司之間的交易算不算關(guān)聯(lián)交易,匯算清繳時(shí)要不要填關(guān)聯(lián)交易那個(gè)表,a公司的分公司和b公司算不算關(guān)聯(lián)交易,a公司的分公司用不用填關(guān)聯(lián)交易那張表
應(yīng)退稅額和即征即退稅額不是沒(méi)關(guān)系的嗎
即征即退的是銷售軟件即征即退那個(gè)不?如果是那個(gè)用進(jìn)項(xiàng)抵完之后,剩下的那一部分就可以退稅。
這樣計(jì)算 ◆軟件產(chǎn)品增值稅即征即退稅額的計(jì)算方法: 即征即退稅額=當(dāng)期軟件產(chǎn)品增值稅應(yīng)納稅額-當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷售額×3% 當(dāng)期軟件產(chǎn)品增值稅應(yīng)納稅額=當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷項(xiàng)稅額-當(dāng)期軟件產(chǎn)品可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷項(xiàng)稅額=當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷售額×13%
老師,比如當(dāng)期即征即退稅額是12萬(wàn),一般項(xiàng)目期末留底稅額是10萬(wàn),出口免抵退稅額8萬(wàn),我的免抵退稅額8萬(wàn)是可以退呢還是不能退?
您好,可以,,這個(gè)8萬(wàn)可以退稅。
老師,應(yīng)退稅額,和當(dāng)期即征即退應(yīng)納稅額是12萬(wàn)沒(méi)有關(guān)聯(lián)對(duì)嗎,只和一般項(xiàng)目期末留底稅額是10萬(wàn)有關(guān)聯(lián)是嗎
是的,沒(méi)有關(guān)系,是這個(gè)意思的,對(duì)。