同學你好 你們要抵扣嗎
老師前幾年年底的時候沒有結(jié)轉(zhuǎn)應交稅費。導致每年的稅實際上都已經(jīng)交了,但是現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)的時候發(fā)現(xiàn)。因為進項小于銷項,應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 就會有余額,現(xiàn)在怎么辦呢
請問,收到的進項發(fā)票,沒收到發(fā)票已經(jīng)抵扣了,沒有付款,現(xiàn)在紅沖了讓對方重新開,我這邊做了進項轉(zhuǎn)出,那這筆分錄,我直接做了借:應交進項轉(zhuǎn)出,貸方:應交未交增值稅,目前做完分錄后,應交進項轉(zhuǎn)出余額在借方,還要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師,好,我公司多年之前增值稅沒有結(jié)轉(zhuǎn),上一任記賬公司已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過一次,但是還有結(jié)余,銷項稅是100,進項稅額(比電子稅務局上的金額多)10,轉(zhuǎn)出未交增值稅額為150,我啥調(diào)賬,畢竟已 經(jīng)是好多年前遺下來的問題了(2002年-2021年)。我想借:應交-增值稅(銷項)100 主營業(yè)務成本-其他 60 貸:應交-增值稅(進項)10 應交-轉(zhuǎn)出未交增值稅 150 ,可以嗎
老師,請問我公司已經(jīng)好幾年沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅了,現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)后發(fā)現(xiàn)進項稅借方多了幾千元,但是實際沒有多余的進項的,想問下這個多余的進項要怎么做分錄消掉?
老師,請問我公司已經(jīng)好幾年沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅了,現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)后發(fā)現(xiàn)進項稅借方多了幾千元,但是實際沒有多余的進項的,想問下這個多余的進項要怎么做分錄消掉?
停車費發(fā)票,備注欄需要備注不動產(chǎn)詳細地址嗎?
老師,一把納稅人,客戶要求開普票,那開出去的普票抵扣進項稅,只是看稅額,不看稅率吧
老師您好,公司是個體戶,每個月用在自然人電子稅務局申報個稅嗎?沒有收入也是零申報嗎
請問老師這個分錄怎么做
如何在電子稅務局查詢企業(yè)是否為高新企業(yè)?
老師,建筑業(yè),統(tǒng)計局讓填的產(chǎn)值,是什么
老師,請問公司監(jiān)事一直變更不了,對本人有什么影響?
請問老師這個分錄怎么寫?
關(guān)于推廣應用電子憑證會計數(shù)據(jù)標準的通知了,以后不用打印回單和記賬憑證、發(fā)票那些了嗎,現(xiàn)有財務軟件沒辦法在記賬憑證后面附東西,是不是得換能附的財務軟件
你好,老師,我們跟水務局簽了一個框架協(xié)議,但是有業(yè)務之后是施工方直接給我們轉(zhuǎn)錢,開票開給水務局,這種情況怎么辦呢
實際沒有就是申報表沒有多余留底進項的意思,這個要怎么抵扣,肯定抵扣不了啊,我想了可能是做賬的時候記有進項,但是實際沒有認證抵扣,好多年前的遺留問題了,不想一筆一筆查,就算查也不一定查出來,所以賬上的這筆進項要怎么做分錄消掉
同學你好 你這個轉(zhuǎn)出就可以了
具體分錄呢?
借成本費用科目 貸進項轉(zhuǎn)出
那我做借營業(yè)外支出可以嗎?
同學你好 這個可以的