您好,屬于技術(shù)服務的,技術(shù)服務是按照技術(shù)合同,租賃按照財產(chǎn)租賃,銷售按照購銷合同
我們的稅種信息里面有購銷合同的印花稅,但我們是全部做設(shè)計服務的,那我不用交這個購銷合同的印花稅對吧,應該交技術(shù)合同(服務)的印花稅對嗎?但沒有核技術(shù)合同,現(xiàn)在就不用交這個購銷是么?
iso企業(yè)資質(zhì)認證是技術(shù)服務合同嗎?然后技術(shù)服務合同,租賃合同,銷售合同,采購合同對應的印花稅稅目是什么,現(xiàn)在做印花稅核定需要區(qū)分
沒有合同,只是開了廣告服務*設(shè)計制作的發(fā)票,需要交印花稅嗎?是合同雙方都要交嗎?購買方和銷售方在印花稅核定的都是技術(shù)合同。
老師,我想問問軟件和信息技術(shù)服務業(yè)的印花稅,有個業(yè)務是采購和銷售合同,稅目是選買賣合同還是還是技術(shù)合同呢
老師,企業(yè)對外提供技術(shù)服務,然后購進對應的技術(shù)服務,沒有簽定轉(zhuǎn)包或分包合同,簽的是正常的銷售和采購類服務合同,這樣的合同有風險嗎?這類業(yè)務應該怎么做避免稅務風險呢?
零售高檔手表交消費稅嗎
勞務派遣企業(yè)成立分公司,分公司需要辦理勞務派遣資質(zhì)嗎
@apple老師,其他老師別接 又有個問題,就是我申報4月份的增值稅的時候,發(fā)現(xiàn)有一張發(fā)票我勾選了,但是賬上并沒有收到這張發(fā)票,實際人家已經(jīng)開票,只不過采購沒拿給我,確認了等5月份給我入賬,由于4月份的營收太大了,這張發(fā)票有8萬多塊錢的稅額,所以我要先抵了,導致我賬上沒入借:應交稅費-增值稅-待認證,但是我勾選抵扣了就做借:應交稅費-增值稅-進項稅額,貸:應交稅費-增值稅-待認證,導致了待認證期末余額在貸方了,這個暫時性差異有沒有問題
老板想讓我統(tǒng)計一下某個公司有多少未開票支出 這個公司有公賬,也有支付寶。 支付寶常往公賬里面轉(zhuǎn)錢,但是公賬里邊不會給支付寶轉(zhuǎn)錢。 那么這個公司的未開票支出是否要包括支付寶的一些支出呢(指的是用支付寶買東西。。。)
老師您好,企業(yè)所得稅匯算清繳時,有部分費用無法取得發(fā)票,需納稅調(diào)增,請問是只調(diào)表不調(diào)賬,還是又調(diào)表又調(diào)賬呢
老師,應收款公司法人去世了,應付款公司把這筆錢可以怎么付出去
老師,出庫單上的單價是進價還是賣價
老師,請問合并報表1月1日資產(chǎn)負債表抵消分錄未分配利潤不用調(diào)整,只填資本公積?然而1月31日合并資產(chǎn)負債表分錄,要調(diào)整未分配利潤?盈余公積?
老師,小規(guī)模增值稅減免,怎么做分錄
12月份暫估費用20萬,匯算來不了票,請問什么時候沖暫估,需要在匯算清繳前沖掉嗎,需要調(diào)增嗎