你好,繳納的增值稅減去之前留底退稅,這個(gè)作為計(jì)稅依據(jù)來(lái)繳納附加稅的,如果是零的話就不需要。
這道題(1)應(yīng)確認(rèn)收入的金額是哪個(gè)?看答案不太明白?確認(rèn)收入的金額是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入336.2?(商品分?jǐn)偟慕痤~)
請(qǐng)問(wèn)老師申報(bào)企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額按照全年累計(jì)那個(gè)金額對(duì)吧,如果這一季度累計(jì)金額比上一季度的少,然后之前交過(guò)稅了,這種情況屬于多繳稅了嗎,該怎么處理呢
客戶問(wèn) 看看今年成本超了沒(méi)?是什么意思?
老師,我們有一筆設(shè)備款,付了定金,付了第一筆分期付款,還有21期款未付,現(xiàn)在廠家問(wèn)我們是否開(kāi)票,可以開(kāi)票嗎
發(fā)現(xiàn)以前會(huì)計(jì)開(kāi)的農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票,沒(méi)有農(nóng)戶身份證號(hào)碼?有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
郭老師,有時(shí)候我們開(kāi)票和對(duì)方有差額,幾塊錢(qián),幾十塊,入什么科目,二級(jí)科目寫(xiě)什么呢
老師,一個(gè)合同可以分二張發(fā)票來(lái)開(kāi)嗎
老師,我們用客戶的電,抵我們給客戶的加工費(fèi),但是客戶不開(kāi)電費(fèi)發(fā)票給我們,扣7個(gè)點(diǎn)下來(lái)抵本月的電費(fèi)。 這分錄怎么做呀?
老師 計(jì)提和發(fā)放社保怎么做分錄的
我是出口制造企業(yè),現(xiàn)有一票貨物,原定于自主報(bào)關(guān)出口銷(xiāo)售,現(xiàn)改成通過(guò)國(guó)內(nèi)其他貿(mào)易公司銷(xiāo)售,需要重新報(bào)價(jià),在FOB價(jià)上加幾個(gè)點(diǎn)合適?
留抵有很多錢(qián) 淡水增值稅是繳納了2萬(wàn)多 附加稅是900多的 我不知道怎么算
增量留抵也是全部退回來(lái)了
留抵退回來(lái)的金額是多少?
5月是20多萬(wàn) 6月是1200多 這個(gè)是7月的附加稅為0
5月退了20多萬(wàn)到賬了
那兩萬(wàn)多減去20多萬(wàn),這不就是零啊。
退回來(lái)的增值稅應(yīng)該給你退回附加稅了,但是他沒(méi)有給你退附加稅,留著以后抵扣。
可是報(bào)表看不出來(lái)有附加稅多少?zèng)]有退
你好,報(bào)表看不出來(lái)的
只能留著,以后慢慢抵扣。
原來(lái) 那就是退回來(lái)的增值稅 有附加稅沒(méi)有退 所以留著下次抵是吧 賬表看不出來(lái)
是的是的,是這個(gè)意思,是這么做的。