您好 就是如果退了增值稅 對(duì)應(yīng)的退的增值稅金額的附加稅也不需要繳納
4月份是留抵的退稅了154554.64。申報(bào)表(五)增值稅納稅申報(bào)表附列資料,也就是附加稅,出來的這個(gè)是什么意思呢?不是都已經(jīng)退了嗎?
增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中留抵退稅本期扣除額是負(fù)數(shù)這個(gè)是什么意思?而且這個(gè)留抵退稅本期扣除額還計(jì)算了城建稅需要繳納
老師,增量留抵退稅,之前申請(qǐng)退稅了,現(xiàn)在要繳納增值稅,繳納增值稅就會(huì)有附加稅啊。申報(bào)的時(shí)候附加稅卻又抵扣了,就是主申報(bào)表要交增值稅而附加稅表附加稅卻又抵扣了,請(qǐng)問這種是怎么回事呢?
出口退稅企業(yè)申報(bào)增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(五)中免抵稅額、留抵退稅本期扣除額都是自動(dòng)填寫的,免抵稅額怎么計(jì)提附加稅呢
老師您好,一般納稅人,4月份時(shí)已申請(qǐng)了留抵退稅,這個(gè)月產(chǎn)生銷項(xiàng)稅額458.54元,這458.54我需要繳納,但是附表五城建稅的申報(bào),增值稅額欄有458.54,但是后面留抵退稅本期扣除額也是458.54,這樣應(yīng)納稅額就為0 了,想問這樣對(duì)嗎?
到底無形資產(chǎn)攤銷計(jì)不計(jì)入營業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
老師,您好!我想問一下溢價(jià)發(fā)行債券,在算什么的時(shí)候,需要考慮溢價(jià)的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥?,用不用交稅,需要啥附件
老師,請(qǐng)解析下這句話:加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會(huì)計(jì)把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個(gè)產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個(gè)委外件。因?yàn)椴缓怂惆氤善烦杀尽N野袯om全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會(huì)領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因?yàn)楣に緵]核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購單價(jià)乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價(jià)。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對(duì)吧。 2、全盤把加工費(fèi)單獨(dú)出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費(fèi)計(jì)入委外加工產(chǎn)品成本
老師,比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫單價(jià)的對(duì)嗎?如果自制的成品核算出來成本,在ERP里面也有入庫單價(jià)對(duì)嗎?
今年發(fā)放去年到今年的工資,發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒有可以做嗎
當(dāng)月銷售額達(dá)到500萬,當(dāng)月升為一般納稅人,次月怎么報(bào)稅表怎么填
沒明是什么意思。上個(gè)月專管讓以后留抵的進(jìn)項(xiàng)都退了,然后就退了。但是4月份開的發(fā)票比較多,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)了,也就是4月份要交3萬多的增值稅,交了增值稅就要交附加稅。你的意思是只交增值稅不用交附加稅嗎?
是的 退回的增值稅這部分 可以不需要繳納附加稅 比如您上個(gè)月退10萬 這個(gè)月交10萬 這個(gè)月10萬就不需要繳納附加稅 這樣可以理解么?因?yàn)椴煌?您正常留抵的話 這個(gè)月10萬是不是什么稅都不要交了?
4月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),那增值稅還是要繳納的,對(duì)嗎?只是附加稅不交
是的 這樣理解正確的哈?