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老師,請(qǐng)問(wèn)小微企業(yè)實(shí)際利潤(rùn)額是29萬(wàn),那么他的應(yīng)納所得額是好多,減免所得稅額是怎么算,最后應(yīng)補(bǔ)所得額?

2022-09-29 10:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-09-29 10:10

你好,之前年度有虧損嗎?如果沒(méi)有虧損的話,應(yīng)納稅所得額29萬(wàn),減免的稅額是29萬(wàn)乘以22.5% 最后的應(yīng)補(bǔ)稅款是29減29乘以22.5%。

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快賬用戶6905 追問(wèn) 2022-09-29 10:12

這個(gè)是季度所得稅,不是匯算不考慮以前的虧損嘛。

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齊紅老師 解答 2022-09-29 10:12

預(yù)繳就可以彌補(bǔ)虧損的。

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快賬用戶6905 追問(wèn) 2022-09-29 10:13

我感覺(jué)對(duì)不上這個(gè)報(bào)的數(shù)據(jù)呢?

我感覺(jué)對(duì)不上這個(gè)報(bào)的數(shù)據(jù)呢?
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齊紅老師 解答 2022-09-29 10:14

實(shí)際利潤(rùn)乘以22.5%等于13行的那一個(gè)數(shù)據(jù)。

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齊紅老師 解答 2022-09-29 10:14

這個(gè)是今年的申報(bào)表嗎?

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快賬用戶6905 追問(wèn) 2022-09-29 10:25

以前的2021年的。

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快賬用戶6905 追問(wèn) 2022-09-29 10:25

意思小微現(xiàn)在是按照2.5%來(lái)繳納所得稅嗎?

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齊紅老師 解答 2022-09-29 10:26

2021年的也是這個(gè)政策。

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快賬用戶6905 追問(wèn) 2022-09-29 10:27

那她這個(gè)數(shù)據(jù)我算起浪個(gè)對(duì)不上啊。

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快賬用戶6905 追問(wèn) 2022-09-29 10:27

如果利潤(rùn)是28.8萬(wàn),意思所得稅要交28.8*2.5%哈。

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齊紅老師 解答 2022-09-29 10:28

減免的稅額是28.8乘以22.5%,按照這個(gè)來(lái)的。

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快賬用戶6905 追問(wèn) 2022-09-29 10:29

好的,謝謝。

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齊紅老師 解答 2022-09-29 10:29

不用客氣,工作愉快。

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你好,之前年度有虧損嗎?如果沒(méi)有虧損的話,應(yīng)納稅所得額29萬(wàn),減免的稅額是29萬(wàn)乘以22.5% 最后的應(yīng)補(bǔ)稅款是29減29乘以22.5%。
2022-09-29
你好? 非限制行業(yè)? ?人數(shù)不超300萬(wàn)? 利潤(rùn)不超300萬(wàn) 資產(chǎn)總額不超5000萬(wàn)
2021-07-13
您好 減免所得稅額這樣計(jì)算的14634.77*(0.25-0.25*0.2*0.5)=3292.82
2022-07-15
你看這個(gè)你這個(gè)滿足小型微利,應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn),應(yīng)納稅額=實(shí)際利潤(rùn)額/應(yīng)納稅所得額*5%,減免稅額=實(shí)際利潤(rùn)額/應(yīng)納稅所得額*25%-實(shí)際利潤(rùn)額/應(yīng)納稅所得額*5%,應(yīng)納稅所得額大于100萬(wàn)不超過(guò)300萬(wàn),應(yīng)納稅額=(實(shí)際利潤(rùn)額/應(yīng)納稅所得額-100萬(wàn))*10%%2B100萬(wàn)*5% 減免稅額=實(shí)際利潤(rùn)額/應(yīng)納稅所得額*25%-(實(shí)際利潤(rùn)額/應(yīng)納稅所得額-100萬(wàn))*10%-100萬(wàn)*5%
2020-10-21
你好 應(yīng)納稅所得額*(25%-實(shí)際的稅率 )? 要分檔計(jì)算?
2020-11-25
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