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計(jì)提所得稅依據(jù)是什么,比方說(shuō)彌補(bǔ)虧損后實(shí)際利潤(rùn)是10萬(wàn),應(yīng)納稅所得額是2.5萬(wàn),享受小微減免所得稅額2.25萬(wàn),最終應(yīng)繳納所得稅0.25萬(wàn),這個(gè)計(jì)提所得稅分錄怎么寫?

2022-01-19 13:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-19 13:45

你好: 借:所得稅費(fèi)用2.5 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅0.25 營(yíng)業(yè)外收入2.25

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快賬用戶1619 追問 2022-01-19 13:47

那享受的這部分計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的話還是要繳納所得稅的???

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齊紅老師 解答 2022-01-19 13:48

不用了呀,那樣的話不就沒有頭了哈

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快賬用戶1619 追問 2022-01-19 13:50

是的哇,我看你這樣寫分錄,不是12月份結(jié)轉(zhuǎn)損益之后才有所得稅嗎,這個(gè)再計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的話不是又要增加利潤(rùn)總額又要交所得稅了?

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齊紅老師 解答 2022-01-19 13:54

可以把先計(jì)提全部的,實(shí)際繳納的時(shí)候再轉(zhuǎn)下

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快賬用戶1619 追問 2022-01-19 13:55

直接按照申報(bào)的時(shí)候要繳納的金額計(jì)提可以不,實(shí)際操作中好多會(huì)計(jì)就是這么做的。

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齊紅老師 解答 2022-01-19 13:56

也可以,這個(gè)就看自家賬務(wù)處理的需要

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你好: 借:所得稅費(fèi)用2.5 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅0.25 營(yíng)業(yè)外收入2.25
2022-01-19
你好,之前年度有虧損嗎?如果沒有虧損的話,應(yīng)納稅所得額29萬(wàn),減免的稅額是29萬(wàn)乘以22.5% 最后的應(yīng)補(bǔ)稅款是29減29乘以22.5%。
2022-09-29
你好,只需要對(duì)5萬(wàn)做計(jì)提,扣繳分錄就是了
2021-01-15
借應(yīng)交稅費(fèi) 借所得稅費(fèi)用負(fù)數(shù)1250
2022-07-05
你好,第一種說(shuō)法 是正確的
2020-08-14
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