你好,購(gòu)入固定資產(chǎn),沒(méi)有給對(duì)方付款,也沒(méi)開(kāi)發(fā)票,賬務(wù)處理是 借:固定資產(chǎn),???貸:應(yīng)付賬款-暫估
老師,購(gòu)買電腦款已付電腦收到,發(fā)票沒(méi)收到這樣處理對(duì)嗎? 借預(yù)付賬款 貸銀行存款 借固定資產(chǎn) 貸應(yīng)付賬款—暫估價(jià) 收到發(fā)票 借固定資產(chǎn)(紅字) 貸應(yīng)付賬款(紅字) 借固定資產(chǎn) 貸預(yù)付賬款
金蝶星辰軟件,1月購(gòu)買了一批辦公桌6萬(wàn),2月送過(guò)上門并安裝達(dá)到使用狀態(tài),發(fā)票到5月還不開(kāi)過(guò)來(lái)不知道為什么,我2月在固定資產(chǎn)新增了一張卡片,按合同價(jià)暫估了。這個(gè)暫估固定資產(chǎn)在系統(tǒng)怎么做?固定資產(chǎn)系統(tǒng)是綁定了卡片的,我收到發(fā)票又怎么做?我借固定資產(chǎn),貸應(yīng)付賬款暫估嗎?還是直接固定資產(chǎn)暫估,貸應(yīng)付賬款?收到發(fā)票后再借固定資產(chǎn),貸固定資產(chǎn)暫估?我的卡片一直綁定的暫估分錄?
以前暫估的固定資產(chǎn),20萬(wàn),現(xiàn)在付給對(duì)方現(xiàn)金5萬(wàn),票收回來(lái)5萬(wàn),怎么做賬啊,以前是借固定資產(chǎn),貸其他應(yīng)付款,暫估
老師您好!麻煩問(wèn)一下購(gòu)入固定資產(chǎn),沒(méi)有給對(duì)方付款,也沒(méi)開(kāi)發(fā)票,是是不是,借固定資產(chǎn)暫估,貸其他應(yīng)付款暫估
老師我想問(wèn)一下、財(cái)務(wù)購(gòu)買固定資產(chǎn)、借其他應(yīng)付款、貸銀行存款(發(fā)票沒(méi)有來(lái))現(xiàn)在想要把這一部分固定資產(chǎn)暫估入帳怎么做呢
公司裝修好鋪?zhàn)樱驗(yàn)樯獠缓?,轉(zhuǎn)讓部分鋪?zhàn)樱栈匮b修補(bǔ)償款,需要開(kāi)發(fā)票嗎,如果需要,開(kāi)什么項(xiàng)目
幫我看一下建筑企業(yè)這個(gè)跨地區(qū)怎么計(jì)算的稅
老師這個(gè)題我不會(huì),想了半天還是想不通,答案也看不懂,幫幫我吧謝謝老師
老師請(qǐng)教下:我公司從銀行貸款300萬(wàn),但是銀行不能直接轉(zhuǎn)到我公司賬戶,必須是我公司的業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)方,但是現(xiàn)在我們沒(méi)有成本要支出,只能找到一個(gè)個(gè)體的運(yùn)輸服務(wù)部來(lái)接收這筆貸款,然后再由這個(gè)服務(wù)部來(lái)取現(xiàn)給我們,因?yàn)殂y行也不允許他直接轉(zhuǎn)給我公司。如果這樣操作那個(gè)個(gè)體服務(wù)部有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)?因?yàn)楝F(xiàn)在我們跟他沒(méi)有實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生,他也沒(méi)辦法開(kāi)票給我們當(dāng)作成本支出。
老師,我剛領(lǐng)取了一個(gè)個(gè)體戶執(zhí)照,我是法人,但是想用我手機(jī)號(hào)登錄電子稅務(wù)局時(shí)候,提示我跟該企業(yè)未有關(guān)聯(lián),我是法人不可以直接登錄的嗎?這樣要怎么處理
老師麻煩講一下這個(gè)題吧,看不懂什么意思。
你好,出口以CIF價(jià)報(bào)關(guān),報(bào)關(guān)單上的總價(jià)是人民幣1000元,運(yùn)費(fèi)100元,保費(fèi)37.26元,是不是用1000-100-37.26元=862.74元確認(rèn)收入來(lái)開(kāi)發(fā)票的?
新開(kāi)業(yè)的酒店,一般納稅人,還沒(méi)營(yíng)業(yè),籌建期,6月才開(kāi)始建的賬套,印花稅都需要交哪些稅目? 1.營(yíng)業(yè)賬簿怎么報(bào),計(jì)稅金額怎么填? 2.老板的投資款什么時(shí)候交印花稅,我看稅目里沒(méi)有投資相關(guān)的類目?
老師,老板有個(gè)證書到期了,延期培訓(xùn)費(fèi),進(jìn)管理費(fèi)用下的教育費(fèi),對(duì)吧?
總分公司匯總納稅申報(bào)企業(yè)所得稅是指每個(gè)季度都匯總還是匯算清繳時(shí)再匯,平時(shí)各申報(bào)各的呢
其他應(yīng)付款可以嗎?養(yǎng)老院,應(yīng)付賬款走的入院老人的醫(yī)療保證金
你好,不可以,這個(gè)是暫估入賬,貸方需要通過(guò)? ?應(yīng)付賬款-暫估 科目核算
以前走過(guò)幾筆其他應(yīng)付款,怎么辦
你好,那就需要這樣調(diào)整 借:其他應(yīng)付款,???貸:應(yīng)付賬款-暫估
還是3月份走的其他應(yīng)付,現(xiàn)在調(diào)整也可以是嗎
你好,是的,是可以的