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以前暫估的固定資產(chǎn),20萬,現(xiàn)在付給對方現(xiàn)金5萬,票收回來5萬,怎么做賬啊,以前是借固定資產(chǎn),貸其他應(yīng)付款,暫估

2022-09-27 10:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-27 10:04

借其他應(yīng)付款貸固定資產(chǎn),然后再走發(fā)票的,借固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項貸其他應(yīng)付款或者是銀行存款。

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快賬用戶5528 追問 2022-09-27 10:06

需要做2筆,是嗎? 借:其他應(yīng)付款50000 貸:固定資產(chǎn)50000 借:固定資產(chǎn)50000 貸:庫存現(xiàn)金50000

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齊紅老師 解答 2022-09-27 10:07

對的,是的,是這么做。

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快賬用戶5528 追問 2022-09-27 10:08

第一個分錄,科目后面用加上暫估嗎

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齊紅老師 解答 2022-09-27 10:17

好,需要的需要寫上暫估。

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借其他應(yīng)付款貸固定資產(chǎn),然后再走發(fā)票的,借固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項貸其他應(yīng)付款或者是銀行存款。
2022-09-27
你好! 政策依據(jù):按暫估價值入賬的固定資產(chǎn)在辦理竣工結(jié)算后,應(yīng)當按照暫估價值與竣工結(jié)算價值的差額調(diào)整固定資產(chǎn)的入賬價值,但是不需要調(diào)整已經(jīng)計提的折舊金額。 所以,沖暫估,然后重新入賬。 之前的折舊不需要調(diào)。之后的折舊重新計算。
2024-03-11
借固定資產(chǎn) 貨應(yīng)付賬款暫估
2022-05-25
發(fā)票和暫估金額是否一致?
2021-10-27
你好 是公司借款給法人的話 。 你之前其他應(yīng)收款借方有余額嗎
2020-10-11
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