借其他應(yīng)付款貸固定資產(chǎn),然后再走發(fā)票的,借固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸其他應(yīng)付款或者是銀行存款。

前面法人借款 借,其他應(yīng)付款四萬,帶銀行存款 現(xiàn)在拿五萬票沖,借固定資產(chǎn)貸5萬,其他應(yīng)付款四萬,其他應(yīng)收款一萬 對嗎?
老師,我單位一工程,外包給別的公司做,前期我們已經(jīng)支付了對方5萬的工程款,對方?jīng)]有開發(fā)票到我們,總工程價(jià)款為10萬,我當(dāng)時(shí)做的是借在建工程——預(yù)付工程款5萬,貸銀行存款5萬,現(xiàn)在工程已經(jīng)完工了,我要結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),我可不可以這么做,借在建工程——在建費(fèi)用5萬,貸應(yīng)付賬款——暫估5萬,然后結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),借固定資產(chǎn)12萬,貸在建工程——在建費(fèi)用5萬,在建工程——預(yù)付工程款5萬,在建工程——攤銷費(fèi)用2萬,我這么做對嗎?
金蝶星辰軟件,1月購買了一批辦公桌6萬,2月送過上門并安裝達(dá)到使用狀態(tài),發(fā)票到5月還不開過來不知道為什么,我2月在固定資產(chǎn)新增了一張卡片,按合同價(jià)暫估了。這個(gè)暫估固定資產(chǎn)在系統(tǒng)怎么做?固定資產(chǎn)系統(tǒng)是綁定了卡片的,我收到發(fā)票又怎么做?我借固定資產(chǎn),貸應(yīng)付賬款暫估嗎?還是直接固定資產(chǎn)暫估,貸應(yīng)付賬款?收到發(fā)票后再借固定資產(chǎn),貸固定資產(chǎn)暫估?我的卡片一直綁定的暫估分錄?
#提問#就是之前在建工程轉(zhuǎn)固,應(yīng)付賬款——暫估金額和現(xiàn)在收到的發(fā)票有一分錢差異。那我要調(diào)增固定資產(chǎn)的原值,這一分錢我是怎么做科目呢,是直接借方固定資產(chǎn) 貸方 應(yīng)付賬款——暫估 ,還是把暫估金額和發(fā)票金額未稅金額的差異一分錢,調(diào)增了在建工程,在做一筆 借方 固定資產(chǎn) 貸方 在建工程呢?
以前暫估的固定資產(chǎn),20萬,現(xiàn)在付給對方現(xiàn)金5萬,票收回來5萬,怎么做賬啊,以前是借固定資產(chǎn),貸其他應(yīng)付款,暫估
為什么計(jì)提社保費(fèi)只需要計(jì)提公私不分?不需要計(jì)提個(gè)人部分?
發(fā)出商品是體現(xiàn)在哪個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目里面
老師您好,稅務(wù)局打電話說利潤率低是什么意思
老師,員工用自己的車,進(jìn)行業(yè)務(wù)外出的工具,單位按月發(fā)放車補(bǔ),并計(jì)入工資薪金,這個(gè)車補(bǔ)還需要員工和單位簽訂用車協(xié)議嗎?
老師 我們是銷售貨物一般納稅人,也不是備案的出口企業(yè),現(xiàn)在有個(gè)朝鮮的客戶要貨 要求我們開普票,一般納稅人也可以開普票是嗎 稅率也是13個(gè)點(diǎn)嗎
老師一個(gè)子女一個(gè)月專項(xiàng)附加扣除是多少呢?
老師我加了一下收入是一樣的呀
這是怎么回事啊,增值稅申報(bào)不了
對外銷售,不是銷項(xiàng)稅額嗎?為什么在計(jì)算可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是要用260÷1減百分之三呢
老師,你好,我公司之前有一張購買材料的普通發(fā)票金額是27萬,后來因?yàn)橐恍┰颍罱K只付了24萬 余額3萬沒有付了,但是記入成本27萬,現(xiàn)在該怎么做分錄?是沖減之前記入的成本和應(yīng)付賬款嗎?


需要做2筆,是嗎? 借:其他應(yīng)付款50000 貸:固定資產(chǎn)50000 借:固定資產(chǎn)50000 貸:庫存現(xiàn)金50000
對的,是的,是這么做。
第一個(gè)分錄,科目后面用加上暫估嗎
好,需要的需要寫上暫估。