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前面法人借款 借,其他應(yīng)付款四萬,帶銀行存款 現(xiàn)在拿五萬票沖,借固定資產(chǎn)貸5萬,其他應(yīng)付款四萬,其他應(yīng)收款一萬 對嗎?

2020-10-11 14:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-11 14:16

你好 是公司借款給法人的話 。 你之前其他應(yīng)收款借方有余額嗎

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快賬用戶5217 追問 2020-10-11 14:16

沒有新公司 借給他四萬,他現(xiàn)在,拿著固定資產(chǎn)和裝修的發(fā)票回來,差不多七萬

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齊紅老師 解答 2020-10-11 14:21

你好 那你也得做 :借其他應(yīng)收款4萬貸銀行存款4萬 現(xiàn)在 回來 借固定資產(chǎn) 長期待攤費用 -裝修費 貸其他應(yīng)收款

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快賬用戶5217 追問 2020-10-11 14:22

不平 回來的票是七萬

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齊紅老師 解答 2020-10-11 14:27

你好 借固定資產(chǎn) 長期待攤費用 -裝修費 貸其他應(yīng)收款7萬 多的錢 到時你報銷給法人 借其他應(yīng)收款 3萬貸銀行存款3萬

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快賬用戶5217 追問 2020-10-11 14:29

如果不報銷呢? 借長期待攤費用4 貸:其他應(yīng)收款四, 其他應(yīng)付款三 ???

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快賬用戶5217 追問 2020-10-11 14:29

不報銷就是掛賬,因為后期法人還要從公司借款,到時候就沖回去

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齊紅老師 解答 2020-10-11 14:34

你好 可以的 。 你可以直接用其他應(yīng)收款掛著貸方 也算是其他應(yīng)付款負債的。 你如果好區(qū)分 怕自己不好理解。 你就這樣來掛也行。

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快賬用戶5217 追問 2020-10-11 15:48

收到銀行利息怎么做? 借銀行 帶財務(wù)費用 利息收入 填正數(shù)?

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齊紅老師 解答 2020-10-11 15:54

你好 借銀行存款 借財務(wù)費用-利息收入負數(shù) 。 不是正數(shù) 。

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快賬用戶5217 追問 2020-10-11 15:55

負數(shù)后期出報表會結(jié)轉(zhuǎn)進去嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-11 15:57

你好 月末就會結(jié)轉(zhuǎn)的。

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快賬用戶5217 追問 2020-10-11 15:58

我輸了復(fù)數(shù)后,它自動就變紅了,沒有負號

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齊紅老師 解答 2020-10-11 16:01

你好 就是紅字 輸入金額 后-號輸入就是紅字 是這樣的。

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快賬用戶5217 追問 2020-10-11 16:02

但是平不了 他就寫不了下一張憑證

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齊紅老師 解答 2020-10-11 16:08

你好 怎么會不平 。 月末是自動來結(jié)轉(zhuǎn)的

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快賬用戶5217 追問 2020-10-11 16:09

購買固定資產(chǎn)還需要二級科目嗎? 比如買了電腦 借固定資產(chǎn)就行 還是借固定資產(chǎn)~電子設(shè)備

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齊紅老師 解答 2020-10-11 16:15

你好 需要設(shè)置的 設(shè)置清楚具體是什么到時好盤點 固定資產(chǎn)

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