你好 是公司借款給法人的話 。 你之前其他應(yīng)收款借方有余額嗎
前面法人借款 借,其他應(yīng)付款四萬,帶銀行存款 現(xiàn)在拿五萬票沖,借固定資產(chǎn)貸5萬,其他應(yīng)付款四萬,其他應(yīng)收款一萬 對(duì)嗎?
借:其他應(yīng)付款_工資50萬貸:銀行存款50萬 老師沖這個(gè)分錄怎么做了是不是借:事業(yè)支出—工資50萬 貸:其他應(yīng)付款50萬 這樣做對(duì)嗎?
老師,那我拿到銀行付款回單,比如上面金額是18.5萬,我?guī)ど蠏斓慕杩钍?,貸:其他應(yīng)付款15萬,那我是直接做借:其他應(yīng)付款18.5萬,貸銀行存款,再借:財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款3.5萬?還是直接做借:其他應(yīng)付款15萬,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用。貸:銀行存款
老師,母公司借款1000萬歸還銀行貸款,當(dāng)時(shí)做的分錄是借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款 現(xiàn)在銀行貸款發(fā)放直接歸還母公司1000萬,我現(xiàn)在做的是借:其他應(yīng)收款貸:銀行存款,那我能不能再做一個(gè):借其他應(yīng)收款 貸:其他應(yīng)付款這樣夾賬一下
老師:在2018年時(shí)我司一位股東甲向銀行貸款500萬,其資金未用于公司經(jīng)營(yíng),用于個(gè)人債務(wù)且未還過錢,今年9月份銀行把對(duì)我司持有的債權(quán)本金+利息(及附帶的所有從權(quán)利)法拍,競(jìng)拍成功?,F(xiàn)在我要對(duì)這項(xiàng)債權(quán)變更進(jìn)行賬務(wù)處理,債權(quán)人由銀行變?yōu)閭€(gè)人A,短期借款還是在的叭。之前進(jìn)行的賬務(wù)處理是這樣的: 借:其他應(yīng)收款--甲500萬 貸:短期借款--銀行500萬 借 :其他應(yīng)收款--甲 200萬 貸:應(yīng)付利息 200萬 變更后:借:其他應(yīng)收款--甲 -500萬 貸:其他應(yīng)付款--A -500萬 借:其他應(yīng)收款--甲 -200萬 貸:其他應(yīng)付款-A -200萬 本次計(jì)提利息:借:其他應(yīng)付款款--A 2萬 貸:應(yīng)付利息 2萬 對(duì)嗎
不是說交易性金融資產(chǎn)的賬價(jià)是90嗎?分錄那里為什么寫80,公允價(jià)值變動(dòng)的10為什么不在分錄中體現(xiàn)出來?我認(rèn)為分錄那里交易性金融資產(chǎn)應(yīng)該寫90。
去年的季度所得稅申報(bào)表的從業(yè)人員數(shù)量填錯(cuò)了,今年匯算清繳已結(jié)束。還能修改去年的季度所得稅申報(bào)表嗎?
24年的工資申報(bào)表填錯(cuò)了,匯算清繳以后還能對(duì)24年的工資進(jìn)行更正嗎?
你好老師 個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市多家超市怎么核算成本 收入
稅務(wù)師考試有獎(jiǎng)學(xué)金嗎??
退貨并紅沖發(fā)票,先做賬紅沖發(fā)票,在借庫存貸主營(yíng)業(yè)成本是吧
老師,請(qǐng)問一下工商年報(bào)的時(shí)候里面的社保信息比如說養(yǎng)老保險(xiǎn)的人數(shù)應(yīng)該是填12月份的人數(shù)是吧?主要是前面幾個(gè)月的人數(shù)不一樣。
底薪3600,全勤200元,全勤26天,出勤24天,休息了3三天,公司用3800?30??24
您好,老師,新開的酒店,一般納稅人,如果低值易耗品選擇方法是一次性攤銷,那像布草,餐具這些低值易耗品是不是一次性就計(jì)入費(fèi)用或成本了,當(dāng)月費(fèi)用會(huì)不會(huì)比較高?還有什么價(jià)格的定低值易耗品,什么價(jià)格的定周轉(zhuǎn)材料?怎么快速整理不容易記賬混亂重復(fù),日常在記賬時(shí)怎么來界定這兩種。 第二個(gè)問題是不是只要體現(xiàn)在財(cái)務(wù)系統(tǒng),不管是幾級(jí)科目,只要叫低值易耗品,就一次性攤銷進(jìn)費(fèi)用或成本?
這個(gè)題是不是有問題?答案和這個(gè)牛頭不對(duì)馬嘴呀?計(jì)提工資還有個(gè)稅還有其他應(yīng)收款個(gè)人社保公積金……
沒有新公司 借給他四萬,他現(xiàn)在,拿著固定資產(chǎn)和裝修的發(fā)票回來,差不多七萬
你好 那你也得做 :借其他應(yīng)收款4萬貸銀行存款4萬 現(xiàn)在 回來 借固定資產(chǎn) 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 -裝修費(fèi) 貸其他應(yīng)收款
不平 回來的票是七萬
你好 借固定資產(chǎn) 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 -裝修費(fèi) 貸其他應(yīng)收款7萬 多的錢 到時(shí)你報(bào)銷給法人 借其他應(yīng)收款 3萬貸銀行存款3萬
如果不報(bào)銷呢? 借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用4 貸:其他應(yīng)收款四, 其他應(yīng)付款三 ???
不報(bào)銷就是掛賬,因?yàn)楹笃诜ㄈ诉€要從公司借款,到時(shí)候就沖回去
你好 可以的 。 你可以直接用其他應(yīng)收款掛著貸方 也算是其他應(yīng)付款負(fù)債的。 你如果好區(qū)分 怕自己不好理解。 你就這樣來掛也行。
收到銀行利息怎么做? 借銀行 帶財(cái)務(wù)費(fèi)用 利息收入 填正數(shù)?
你好 借銀行存款 借財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入負(fù)數(shù) 。 不是正數(shù) 。
負(fù)數(shù)后期出報(bào)表會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)去嗎
你好 月末就會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)的。
我輸了復(fù)數(shù)后,它自動(dòng)就變紅了,沒有負(fù)號(hào)
你好 就是紅字 輸入金額 后-號(hào)輸入就是紅字 是這樣的。
但是平不了 他就寫不了下一張憑證
你好 怎么會(huì)不平 。 月末是自動(dòng)來結(jié)轉(zhuǎn)的
購買固定資產(chǎn)還需要二級(jí)科目嗎? 比如買了電腦 借固定資產(chǎn)就行 還是借固定資產(chǎn)~電子設(shè)備
你好 需要設(shè)置的 設(shè)置清楚具體是什么到時(shí)好盤點(diǎn) 固定資產(chǎn)