同學(xué)你好 這樣做就可以的
借:其他應(yīng)付款_工資50萬貸:銀行存款50萬 老師沖這個分錄怎么做了是不是借:事業(yè)支出—工資50萬 貸:其他應(yīng)付款50萬 這樣做對嗎?
老師,我公司實(shí)收資本原來是200萬,后來股東入了驗(yàn)資戶50萬,分錄如下: 借:銀行存款-美元驗(yàn)資戶 50萬 貸:其他應(yīng)付款 -某某股東 50萬 過了一年后,美元驗(yàn)資戶的錢打給了股東,分錄如下: 借:其他應(yīng)付款-某某股東 50萬 貸:實(shí)收資本 50萬 這樣做合理嗎?
甲公司欠乙公司40萬,乙公司分錄是:借其他應(yīng)收款 40萬,貸:銀行存款 40萬;現(xiàn)在乙公司應(yīng)付甲公司50萬,實(shí)際支付10萬,剩下40萬用之前的欠款抵扣。請問,現(xiàn)在乙公司如果做分錄?50萬如果正常支付,乙公司做的分錄是 :借:主營業(yè)務(wù)成本 50 貸:應(yīng)付賬款賬款 50 借:應(yīng)付賬款 50 貸:銀行存款50
甲打了一筆款500萬給乙,借其他應(yīng)收乙500萬,貸銀行存款 甲又幫乙墊付了50萬的利息,不過這50萬是通過乙賬戶付款的,這50萬是從500萬里面付的,那么是借其他應(yīng)收乙貸其他應(yīng)收乙50嗎
哪個計(jì)提支付分錄是對的?借:管理費(fèi)用-社保50 其他應(yīng)收款-社保-個人 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保100 借:應(yīng)付職工薪酬100 貸:其他應(yīng)收款-社保個人 貸:銀行存款50 / 借:管理費(fèi)用:50 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保50 借:應(yīng)付職工薪酬-社保50 貸:銀行存款50 ?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
老師我們是敬老院護(hù)理費(fèi)能多開不,老漢住院以后雇的護(hù)工支付的費(fèi)用。
不能,這個不要多開哦
那這個錢怎么處理?
你按實(shí)際的費(fèi)用開就行了
奧明白了謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝