你好;? ? ? 這個? 實際就是甲方給乙方墊付了550萬嗎? ?
甲銷售給乙貨物的同時,給乙用銀行存款代墊了運費,后來乙用現(xiàn)金還給了甲 分錄是 1借應收賬款-價款+稅款+代墊運費 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交銷項 貸:銀行存款 或者分開寫 2借:應收賬款-代墊運費 貸:銀行存款 這兩個分錄都對吧 如果不涉及銷售貨物甲幫已代墊運費 3甲方:借:其他應收款-代墊運費 貸:銀行存款 借庫存現(xiàn)金 貸:其他應收款-代墊運費 4乙方:借:其他應付款-代墊運費 貸:庫存現(xiàn)金嗎 這四個分錄是該這么寫嗎? 老師講課視頻上3分錄用的是其他應付款呢為什么
實務里面,公司往來,甲方管乙方借款100萬,甲方,借,銀行存款,貸,其它應付款, 甲方還了100萬,平了 后來,乙方管甲方借100萬,這時,甲方,用其它應收還是其他應付科目
甲公司欠乙公司40萬,乙公司分錄是:借其他應收款 40萬,貸:銀行存款 40萬;現(xiàn)在乙公司應付甲公司50萬,實際支付10萬,剩下40萬用之前的欠款抵扣。請問,現(xiàn)在乙公司如果做分錄?50萬如果正常支付,乙公司做的分錄是 :借:主營業(yè)務成本 50 貸:應付賬款賬款 50 借:應付賬款 50 貸:銀行存款50
甲打了一筆款500萬給乙,借其他應收乙500萬,貸銀行存款 甲又幫乙墊付了50萬的利息,不過這50萬是通過乙賬戶付款的,這50萬是從500萬里面付的,那么是借其他應收乙貸其他應收乙50嗎
乙公司提現(xiàn)10萬元借給甲公司個人,乙公司掛其他應收款個人往來,甲公司未上賬,之后甲公司還款,要求乙公司開具9%的工程專票10萬元,通過對公賬戶轉(zhuǎn)賬還給乙公司,但是乙公司開票自己承擔了9個點稅款?,F(xiàn)在有一個問題是當時甲乙對開票稅款沒有達成一致意見。沒有說以后是給還是不給。 乙公司現(xiàn)金借款時 內(nèi)賬 借記:其他應收款 10萬 貸記:現(xiàn)金 10萬 乙公司開票收到款項 外賬 借記:銀行存款 10萬 貸記:營業(yè)收入 9 貸記:應交稅費1萬 內(nèi)賬 借記:銀行存款 10萬 貸記:其他應收款9萬 貸記:管理費用~其他1萬 這樣記賬對不對,該如何正確記賬
給工人購買雇主責任險計入哪個科目
老師,您好!500萬元以下設備器具一次性扣除是怎么賬務處理?還是說企業(yè)所得稅匯算的時候在資產(chǎn)折舊攤銷表填報就行?
怎么導出上月,電子稅務局,社保系統(tǒng)人員繳納明細
年度匯算財務表必須要在匯算清繳后提交么?
設備出口到香港,報關是25年4月21日,增值稅系統(tǒng)的發(fā)票未開,報關是港幣89.5萬元,簽合同時按匯率的人民幣金額825727元 問題一:在25年5月開票,是開票人民幣多少金額,按簽合同時的匯率825727元,還是報關日期時間,還是開票日期的匯率 問題二、申報填寫出口退稅時美元匯率按什么時間段的,簽合同時還是報關時還是開票時 問題三:申請出口退稅,報關4月21日,開票5月,能在4月申報退稅么,申報填寫的進口發(fā)票號是填寫增值稅普票為0的發(fā)票號么
你好,老師,我去年年底開具了一張增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上稅額是42.77,申報表上的數(shù)據(jù)是42.78。今年做匯算清繳時,出現(xiàn)了0.01的營業(yè)收入的差,要怎么調(diào)整
老師,什么情況下收到個稅退付的手續(xù)費不用做增值稅收入
企業(yè)為進口貿(mào)易企業(yè),辦理了海關備案電子口岸大宗農(nóng)產(chǎn)品備案等,現(xiàn)在工商變更了地址、股東與注冊資本,請問其他證件要同步變更嗎,具體變更流程是?
年度匯算清繳的營業(yè)外收入就是小規(guī)模的減免增值稅,這個可以在納稅調(diào)整項目明細表里調(diào)減不
老師你好,我們是4s店,廠家扣款自營線索怎么做賬務處理
甲打給乙500萬,通過乙的賬號幫乙付了50萬的利息
?你好;? ? ? 那你掛 其他應收款 哈 ;? ? 總的就是550萬哦? ?
借其他應收500貸銀行500 借其他應收50貸其他應收50
?你好;? ? ? ?是的 ; 就這樣來掛? ??