你好,后來(lái),乙方管甲方借100萬(wàn),這時(shí)甲方通過(guò)其他應(yīng)收款科目核算。
甲公司向乙公司借款5萬(wàn) 乙公司向甲借10萬(wàn),那么甲公司分錄只用一個(gè)科目其他應(yīng)付款_乙,(余額反應(yīng)在借方)可以嗎?還需要設(shè)置一個(gè)其他應(yīng)收款_乙 嗎?
實(shí)務(wù)里面,公司往來(lái),甲方管乙方借款100萬(wàn),甲方,借,銀行存款,貸,其它應(yīng)付款, 甲方還了100萬(wàn),平了 后來(lái),乙方管甲方借100萬(wàn),這時(shí),甲方,用其它應(yīng)收還是其他應(yīng)付科目
企業(yè)2020年有一筆投資款,賬務(wù)錯(cuò)誤,輸成其他應(yīng)收款借款100萬(wàn),然后也是2020年有一筆往來(lái)款,財(cái)務(wù)錯(cuò)誤輸成還借款100萬(wàn),然后這個(gè)其他應(yīng)收款科目一借一貸平了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,在2023年12月,其他應(yīng)收款借款訂正為長(zhǎng)期投資借方100萬(wàn),其他應(yīng)收款貸方訂正為其他應(yīng)付款貸方100萬(wàn),這樣子做行不行?
甲公司投資乙公司500萬(wàn),乙公司經(jīng)營(yíng)不善注銷(xiāo),甲公司賬面:長(zhǎng)期股權(quán)投資-乙公司500萬(wàn),其他應(yīng)收款資金歸集-乙公司貸方100萬(wàn)該如何做賬務(wù)處理,其他應(yīng)收款貸方余額是因長(zhǎng)期資金歸集返還累計(jì)貸方。
乙方賠償給甲方三千元,甲方開(kāi)了三千塊專(zhuān)票給乙方,有進(jìn)項(xiàng),乙方寫(xiě)分錄是借:管理費(fèi)用 -其他 借應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款,還是借:營(yíng)業(yè)外支出-其他 借:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅,貸銀行存款?哪個(gè)分錄正確?有沒(méi)有其他分錄?甲方收到賠償?shù)姆咒浭墙桡y行存款 貸營(yíng)業(yè)外收入其他 貸應(yīng)交稅金進(jìn)項(xiàng)稅 還是 借銀行存款 貸管理費(fèi)用其他 貸應(yīng)交稅金進(jìn)項(xiàng)稅?
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫(xiě)的不對(duì)啊,報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級(jí),你看我工作經(jīng)歷哪寫(xiě)的不對(duì)啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬(wàn),匯算清繳前收到10萬(wàn),剩余10萬(wàn)已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬(wàn)后,分錄該怎么寫(xiě),是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤(rùn)嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動(dòng)費(fèi)用的變動(dòng)率,利潤(rùn)定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對(duì)公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類(lèi)的
請(qǐng)問(wèn)老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤(rùn)表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢
請(qǐng)問(wèn),電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬?
職工交通費(fèi)抵扣怎么抵?
不能一直用其它應(yīng)付這一個(gè)科目嗎,之后也方便查
你好,乙方管甲方借100萬(wàn),這個(gè)對(duì)于甲方來(lái)說(shuō)是應(yīng)當(dāng)收取乙方的款項(xiàng),所以是通過(guò)其他應(yīng)收款科目核算更合適的