你好,賬上多幾提了這些工資嗎?如果是的話,需要的。
老師老師請(qǐng)問(wèn)一下,21年人員工資保報(bào)多了,今年已經(jīng)更正個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng),年度匯算清繳的時(shí)候也把多的金額調(diào)增了,那賬上還需要沖減去年多做的工資部分嗎?
老師!20年9月份到12月份已更正了個(gè)人所得稅,去掉了一個(gè)人工資,能在21年企業(yè)所得稅匯算清繳里調(diào)整嗎?
去年21年的工資多報(bào)了52500元,然后今年9月份更改21年12月份的工資減少52500元,這個(gè)需要調(diào)21年的匯算清繳和企業(yè)所得年報(bào)嗎(小規(guī)模)
23年剔除了21年里面幾個(gè)月的工資合計(jì)3萬(wàn)元,21年賬上是盈利,匯算清繳也是盈利。這種情況是否需要調(diào)增21年企業(yè)所得稅匯算清繳。
23年,員工投訴21年工資,我們更正工資后少了3萬(wàn)元,我需要改21年的賬嗎,我可以直接23年的時(shí)候做一筆調(diào)21年工資,然后23年匯算是多少就交多少可以嗎。就不跑去21年改年報(bào)了?
印花稅的賬務(wù)處理:我們公司稅務(wù)局核定是按次申報(bào)的,那我到了月底計(jì)算一下計(jì)提,借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交印花稅,等次月15日繳納的時(shí)候?qū)懀?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交印花稅,貸:銀行存款,這樣做的賬,是不是正確的,老師?
個(gè)人以無(wú)形資產(chǎn)出資的時(shí)候,是不是要涉及個(gè)人所得稅,相當(dāng)于先賣后投?
請(qǐng)問(wèn),增值稅繳納后更正申報(bào)后不交了,可以轉(zhuǎn)到下一個(gè)年度抵嗎
老師,一般納稅人本月開(kāi)具證明普票,沒(méi)有開(kāi)具專票,那么需要取得進(jìn)項(xiàng)專票嗎?還是取得普票進(jìn)項(xiàng)就行
我是旅游業(yè),游客投訴后的賠款,做什么科目?
老師,更正23匯算報(bào)表,申請(qǐng)退稅,需要更正財(cái)務(wù)報(bào)表嗎,我們是小企業(yè)
老師,開(kāi)不出來(lái)發(fā)票怎么辦
貿(mào)易公司運(yùn)費(fèi)計(jì)入經(jīng)營(yíng)成本吧!
我剛咨詢了代辦財(cái)務(wù)方面的事情,財(cái)務(wù)提出了一個(gè)問(wèn)題:在新的公司法下,以無(wú)形資產(chǎn)出資的股東在后期的股權(quán)變更和盈利方面會(huì)面臨高達(dá)20%以上的稅,公司良好情況下,這是一筆沒(méi)有必要巨額支出。即使公司注銷或減資,無(wú)形資產(chǎn)方都繳稅。 這是什么意思?無(wú)形資產(chǎn)出資,后期股東變更或者盈利,這不是本來(lái)就20%的個(gè)稅嗎?如果是合理的平價(jià)變更,也不涉及20%個(gè)稅吧
老師,印花稅是銷售合同和采購(gòu)合同總金額,對(duì)嗎?那我采購(gòu)產(chǎn)品,送給客戶的樣品合同,也要算進(jìn)去嗎?還是樣品采購(gòu)合同不算?畢竟我沒(méi)有收客戶的樣品費(fèi)
那就是要登錄電子稅務(wù)局上面更正這些申報(bào)了
對(duì)的,是的,是這么做的。