您好,賬上需要改的,但是需要修改2021年年報(bào)的。
我們公司今年發(fā)現(xiàn)有多報(bào)一個員工的工資,是21年到22年的,現(xiàn)在那個員工投訴,我們現(xiàn)在如果更正了個稅,請問更正的和之后的每個月的賬都要重做嗎,還是說可以在今年做賬務(wù)處理的呢
剛接手一套亂賬,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則 21年22年都有好多記錯賬的 比如 一、工資付了2000只有1800入了成本領(lǐng)有200計(jì)到了預(yù)付 二、發(fā)票備注400車船稅能計(jì)入管理費(fèi)用,結(jié)果預(yù)付 三、銀行貸款的利息按還本金入賬 請問我要按以前年度損益調(diào)整去調(diào)賬嗎,21年和22年都有,然后從21年改財(cái)報(bào)和匯算清繳表嗎? 可不可以直接把錯賬調(diào)整正確,直接把未計(jì)成本算入23年?也不用改報(bào)表了?
23年,員工投訴21年工資,我們更正工資后少了3萬元,我需要改21年的賬嗎,我可以直接23年的時(shí)候做一筆調(diào)21年工資,然后23年匯算是多少就交多少可以嗎。就不跑去21年改年報(bào)了?
老師您好22年銷售和23年銷售是一樣的,22年虧了150萬,23年賬上也虧了100多萬,我現(xiàn)在在做23年的匯算清繳想讓23年少虧點(diǎn),我就把工資調(diào)整了80萬,調(diào)整了80萬以后這樣的話23年就只虧了30多萬,老師這樣調(diào)整會有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
稅務(wù)通知21年12月有免稅項(xiàng)目,需要調(diào)整21年進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我們21年12月有留抵稅額,所以導(dǎo)致修改了21年12月-23年12月增值納稅申報(bào)表,22年4月補(bǔ)交了500多增值稅和滯納金,2023年9月補(bǔ)交附加稅30多元,但是是24年12月扣的稅款,請問這種情況24年怎么調(diào)賬?21年-23年的賬務(wù)和報(bào)表還需要調(diào)整嗎?若以前年度的賬務(wù)和報(bào)表不需要調(diào)整的話,賬上和增值稅報(bào)表數(shù)據(jù)就不一致了,這樣可以嗎?
老師,這道題允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,括號里(30?10%+0.45),不明白。 農(nóng)產(chǎn)品屬于免稅增值稅,為啥求進(jìn)項(xiàng)稅時(shí),有的稅率是9%,有的是10%?
請問老師,工傷養(yǎng)老失業(yè)保險(xiǎn)可以不通過應(yīng)付職工薪酬計(jì)提,直接借管理費(fèi)用貸銀行存款嗎?
老師,有的員工離職了,工資給做了,但是他沒有領(lǐng)取。一直在應(yīng)付職工薪酬里,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理
老師,麻煩請教下,工費(fèi)經(jīng)費(fèi)按照應(yīng)發(fā)工資計(jì)算申報(bào)還是哪個計(jì)稅依據(jù),因?yàn)橐郧吧陥?bào)表和應(yīng)發(fā)工資數(shù)對不起上
老師,月底出納之前用公戶轉(zhuǎn)了一批給學(xué)員,400.500-1500都有,發(fā)那學(xué)員我們需要幫他申報(bào)個稅嗎?如果400-500零星的那是零星開支。幾十個人我可以寫下學(xué)員身份證,當(dāng)憑證嗎
老師你好,公司有一個建筑項(xiàng)目3000多萬,其中設(shè)備款有2000多萬,設(shè)備款什么科目呢
2024年12月辦理了外經(jīng)證 合同金額是2萬9千多 預(yù)繳稅款0 當(dāng)時(shí)企業(yè)也申報(bào)了增值稅 填寫的未開票收入 請問 我現(xiàn)在要注銷 我需要先去異地申報(bào)這2萬9千多塊嗎?
企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則與小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的區(qū)別是啥?
老板要把員工工資拆分成基本工資,崗位津貼,績效,出勤工資,全勤獎,餐補(bǔ),住宿補(bǔ)貼,交通補(bǔ)貼,怎么拆分合適?交社保是按照基本工資交社保,還是總工資交社保
新成立的企業(yè),會計(jì)制度信息,會計(jì)核算方法,成本核算方法,一般選擇什么成本方法?
老師,我們是外賬,用的老金蝶,若是21年改賬了,22年后面的賬是沒辦法自動連接修改下去的,一定要在21年上面動賬嗎,沒有其他辦法嗎。
你要么在本年賬上修改,但是需要用以前年度損益調(diào)整來做
老師,我們是小企業(yè)制度,那我這樣做可以嗎,修改21年工資申報(bào)數(shù),,直接23年做一筆 沖21年工資,借 應(yīng)付工資3萬,貸 管理費(fèi)用-工資。 23年年報(bào)直接按正常報(bào)即可。
也可以,但是要是沒人查的話就可以。
老師,如果21年改匯算清繳了,是不是意味著22年也要改,就是后面接下去的都要改。還是只動21年的匯算即可
這個你后面的也是都需要修改的,因?yàn)榭偟膿p益變化了。