您好,賬上需要改的,但是需要修改2021年年報的。
我們公司今年發(fā)現(xiàn)有多報一個員工的工資,是21年到22年的,現(xiàn)在那個員工投訴,我們現(xiàn)在如果更正了個稅,請問更正的和之后的每個月的賬都要重做嗎,還是說可以在今年做賬務(wù)處理的呢
剛接手一套亂賬,小企業(yè)會計準則 21年22年都有好多記錯賬的 比如 一、工資付了2000只有1800入了成本領(lǐng)有200計到了預付 二、發(fā)票備注400車船稅能計入管理費用,結(jié)果預付 三、銀行貸款的利息按還本金入賬 請問我要按以前年度損益調(diào)整去調(diào)賬嗎,21年和22年都有,然后從21年改財報和匯算清繳表嗎? 可不可以直接把錯賬調(diào)整正確,直接把未計成本算入23年?也不用改報表了?
23年,員工投訴21年工資,我們更正工資后少了3萬元,我需要改21年的賬嗎,我可以直接23年的時候做一筆調(diào)21年工資,然后23年匯算是多少就交多少可以嗎。就不跑去21年改年報了?
老師您好22年銷售和23年銷售是一樣的,22年虧了150萬,23年賬上也虧了100多萬,我現(xiàn)在在做23年的匯算清繳想讓23年少虧點,我就把工資調(diào)整了80萬,調(diào)整了80萬以后這樣的話23年就只虧了30多萬,老師這樣調(diào)整會有風險嗎?
稅務(wù)通知21年12月有免稅項目,需要調(diào)整21年進項稅額轉(zhuǎn)出,我們21年12月有留抵稅額,所以導致修改了21年12月-23年12月增值納稅申報表,22年4月補交了500多增值稅和滯納金,2023年9月補交附加稅30多元,但是是24年12月扣的稅款,請問這種情況24年怎么調(diào)賬?21年-23年的賬務(wù)和報表還需要調(diào)整嗎?若以前年度的賬務(wù)和報表不需要調(diào)整的話,賬上和增值稅報表數(shù)據(jù)就不一致了,這樣可以嗎?
如果A選項正確那C選項應(yīng)該也屬于兼營
老師,出口企業(yè)哪些運費發(fā)票不可以開免稅?
會計中級報考上傳營業(yè)執(zhí)照,是正本還是副本?
老師金容贖證的會計分錄怎么做
老師,我們下面的經(jīng)銷商不愿意給客戶開發(fā)票,我們給下面的經(jīng)銷商客戶開發(fā)票,向下級經(jīng)銷商收三個稅點的費用,記什么科目???增值稅怎么處理
境外單位在境內(nèi)銷售服務(wù),在境內(nèi)未設(shè)有經(jīng)營機構(gòu)的,以購買方為扣繳義務(wù)人。所以D選項為什么不正確?
上年虧損彌補本年利潤怎么寫分錄
老師,審計中,少計提存貨跌價準備,影響的認定是什么
有沒有哪個政策或相關(guān)文件是關(guān)于免交滯納金的?
老師 你好小規(guī)模是按季度申報企業(yè)所得稅要要按月計提還是一個季度提一次
老師,我們是外賬,用的老金蝶,若是21年改賬了,22年后面的賬是沒辦法自動連接修改下去的,一定要在21年上面動賬嗎,沒有其他辦法嗎。
你要么在本年賬上修改,但是需要用以前年度損益調(diào)整來做
老師,我們是小企業(yè)制度,那我這樣做可以嗎,修改21年工資申報數(shù),,直接23年做一筆 沖21年工資,借 應(yīng)付工資3萬,貸 管理費用-工資。 23年年報直接按正常報即可。
也可以,但是要是沒人查的話就可以。
老師,如果21年改匯算清繳了,是不是意味著22年也要改,就是后面接下去的都要改。還是只動21年的匯算即可
這個你后面的也是都需要修改的,因為總的損益變化了。