你是使用的是會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?

請(qǐng)問2021年調(diào)整2019年企業(yè)匯算清繳企業(yè)所得稅調(diào)增應(yīng)納稅所得額所產(chǎn)生的企業(yè)所得稅及滯納金怎么做賬?補(bǔ)繳2019年印花稅怎么做賬?會(huì)計(jì)分錄分別是怎么樣的?
補(bǔ)交2019年12月的增值稅及附加稅、企業(yè)所得稅以及滯納金分錄該怎么寫?
假如已補(bǔ)繳2019年企業(yè)所得稅10萬和滯納金2萬,那我現(xiàn)在要做那幾個(gè)分錄,怎么做
老師,您好!我是小規(guī)模公司補(bǔ)交2019年的企業(yè)所得稅和滯納金,調(diào)整的是2019 年的企業(yè)所得匯算清繳,分錄怎么做呢?
2019年稅金發(fā)票我們有30萬發(fā)票虛開。要繳納5000元企業(yè)所得稅和滯納金。原來2019年會(huì)計(jì)分錄是:主營業(yè)務(wù)成本30 、應(yīng)付賬款-蘭 30.現(xiàn)在2022年賬上還是應(yīng)付賬款-蘭 30。現(xiàn)在補(bǔ)交這個(gè)稅金的會(huì)計(jì)分錄和截止這個(gè)30萬怎么寫具體會(huì)計(jì)分錄
今年拿到了非全日制學(xué)歷證書需要做會(huì)計(jì)繼續(xù)教育嗎?
老師,我們公司小規(guī)模,幫別的公司開的普票,沒有增值稅,那企業(yè)稅現(xiàn)在能算出來嗎?開票金額1萬
你好,老師對(duì)于采購部門我們財(cái)務(wù)怎么去管控啊,現(xiàn)在出現(xiàn)好多問題,一個(gè)是掛賬的單價(jià),還有廠家贈(zèng)送的,他們采購的也給掛上帳了,很亂,怎么規(guī)范管理啊?
企業(yè)能幫別人出口貨物嗎
老師 從牧民處購買的毛皮在領(lǐng)用時(shí)可以加計(jì)1%抵扣嗎
老師,申報(bào)完多長時(shí)間,發(fā)票的開票額度會(huì)自動(dòng)提升?
銀行的銷售額包括什么
老師,給員工繳納社保,可以抵哪些稅?
老師,一般納稅人未開票收入貨物買賣10萬,沒有進(jìn)項(xiàng),下個(gè)月也要交增值稅13000嗎?
注冊(cè)過小規(guī)模納稅人的再注冊(cè)個(gè)體戶,電商稅怎么交呢


小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
關(guān)鍵是為啥要轉(zhuǎn)出30萬的成本?虛開的發(fā)票?
是的,虛開發(fā)票30萬,已經(jīng)重新申報(bào)補(bǔ)稅了
那么,錢付了沒呢,還是掛賬?
之前的賬是用其他應(yīng)收款-個(gè)人沖的
借:其他應(yīng)收款-個(gè)人300000 貸:利潤分配-未分配利潤300000 補(bǔ)提所得稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 補(bǔ)交稅費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 ? ?營業(yè)外支出-滯納金 貸:銀行存款
好的,謝謝
不客氣,祝你工作順利;方便的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語請(qǐng)勿回復(fù)