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老師好,我們公司之前辦的營(yíng)業(yè)執(zhí)照里面有化學(xué)品銷售,但不含?;罚俏覀児镜臉I(yè)務(wù)是要買?;焚u?;分莆;?,這樣我開票的話因?yàn)楫?dāng)時(shí)沒有核定這塊,應(yīng)該怎么辦呢,直接找專管員加上去就可以了嗎

2022-09-28 15:39
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-09-28 15:41

同學(xué)你好 對(duì)的 這樣就可以

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同學(xué)你好 對(duì)的 這樣就可以
2022-09-28
你說的是勞務(wù)派遣發(fā)票嗎?如果是的話,營(yíng)業(yè)執(zhí)照與這個(gè)范圍需要去辦理資質(zhì)
2023-11-17
發(fā)票開具 可開 “現(xiàn)代服務(wù) - 經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)” 發(fā)票,稅率 6% ,體現(xiàn)提供場(chǎng)地等經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)。 稅務(wù)規(guī)劃 分開核算研學(xué)服務(wù)與合作經(jīng)營(yíng)收入、成本。 確保成本費(fèi)用取得合規(guī)發(fā)票以便扣除。 提前與稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通確認(rèn)處理方式。
2025-04-18
同學(xué)你好 你的說法是正確的,這個(gè)不能開,因?yàn)槟銢]有這個(gè)原材料
2020-10-23
補(bǔ)賬務(wù):先轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出余額,借 “應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”,貸 “應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅”;若 2022 年成本已結(jié)轉(zhuǎn),用 “以前年度損益調(diào)整” 替換原 “主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”,再轉(zhuǎn) “利潤(rùn)分配 - 未分配利潤(rùn)”。 補(bǔ)稅務(wù):在電子稅務(wù)局更正 2022 年對(duì)應(yīng)屬期申報(bào)表,填附列資料(二)“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額”,有應(yīng)納稅額就繳,借 “應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅”,貸 “銀行存款”。 后續(xù)規(guī)范:月末結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)到 “轉(zhuǎn)出未交增值稅”,再轉(zhuǎn) “未交增值稅”,次月繳稅沖 “未交增值稅”,別直接用 “已交稅金”。
2025-09-08
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