?你好;? ? 不對(duì)勾稽; 是因?yàn)槟銈冋{(diào)整過(guò)跨年損益沒(méi)有;? ?你這個(gè)就是會(huì)不平的??

請(qǐng)問(wèn)老師,往年的所得稅已交,但一直掛在應(yīng)交稅金的借方(借:應(yīng)交稅金。貨:銀行存款)。今天用以前年度損益進(jìn)行了調(diào)整,但調(diào)整后資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系就不對(duì)了,這個(gè)差額剛好了做的以前年度損益調(diào)整的金額。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理喃?
老師,咨詢(xún)你一個(gè)問(wèn)題 財(cái)務(wù)報(bào)表的勾稽關(guān)系不平,金額剛好是今年所得稅匯算的補(bǔ)繳所得稅的金額,但是我不確定問(wèn)題是不是出在這兩筆分錄上,能幫忙看看嗎? 我在錄期初,科目余額表是試算平衡的,但就是財(cái)務(wù)報(bào)表的勾稽關(guān)系不平,這個(gè)需要調(diào)整嗎?
老師好! 我們公司補(bǔ)交了去年的企業(yè)所得稅,需要調(diào)整以前年度損益,但是科目里和利潤(rùn)表沒(méi)這個(gè)科目,我就直接用了未分配利潤(rùn)。結(jié)果導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系不對(duì),現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理?謝謝!
老師好,我這邊資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系對(duì)不上,在之前會(huì)計(jì)做了個(gè)分錄調(diào)整了本年利潤(rùn)科目,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么處理才能讓資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表一致
老師 我現(xiàn)在接手一家公司 之前的會(huì)計(jì)賬務(wù)處理這兩筆分錄金額就是勾稽關(guān)系不對(duì)的金額 現(xiàn)在我要怎么調(diào)整分錄才能把勾稽關(guān)系平衡
房產(chǎn)稅是由誰(shuí)交???出租房還是承租方?
子公司借母公司錢(qián)購(gòu)買(mǎi)設(shè)備,目前子公司要注銷(xiāo),設(shè)備用于抵母公司借款,子公司還要給母公司開(kāi)票嗎
老師,勞務(wù)報(bào)酬,如果個(gè)人不給公司開(kāi)票的話(huà),不能稅前扣除嗎?
付外國(guó)費(fèi)用,繳納的增值稅企業(yè)所得稅,完稅證明,在稅務(wù)局哪里下載
老師怎么查看之前申報(bào)的企業(yè)所得稅記錄
自然人個(gè)人的賣(mài)貨物是怎么交稅的呢
老師,如果有個(gè)人全年沒(méi)有收入,我們雇傭他做勞務(wù),年底我們給他申報(bào)勞務(wù)費(fèi)96000,這個(gè)要預(yù)繳多少個(gè)稅
老師,是不是公賬上提的備用金,給人轉(zhuǎn)的,就要憑發(fā)票沖平,如果是備用金的話(huà),就是收據(jù)白條都可以,作為費(fèi)用,抵扣企業(yè)所得稅是嗎?
樸老師,請(qǐng)問(wèn)旅游行業(yè),門(mén)票銷(xiāo)售,交不交印花稅?
融資租賃,第二期本利和是58244 開(kāi)具第二期租賃利息:8160.17元,利率:8160.17/(58244-8160.17)=16.3%.合同沒(méi)說(shuō)幾率是多少,只給了一個(gè)還款的本利和,第一期利息發(fā)票沒(méi)開(kāi),第一期本利和是40000元,那利息怎么算


那是不是就可以不用調(diào)整處理
是的。 你系統(tǒng)財(cái)務(wù)軟件你也調(diào)整不了期初的; 我系統(tǒng)這邊都調(diào)整不了的??
好的 謝謝老師
不客氣的; 幫到你就好; 滿(mǎn)意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??