同學(xué)你好 這個(gè)可以的哦
高薪技術(shù)工業(yè)企業(yè),做降解塑料的生產(chǎn)企業(yè),目前沒有高薪資質(zhì),想問能享受15%的企業(yè)所得稅優(yōu)惠稅率嗎?研發(fā)支出的能否都加計(jì)扣除呢?
老師。我想問哈,我們是生產(chǎn)型企業(yè),有研發(fā)費(fèi)用,可以加計(jì)扣除不?還是只有申請(qǐng)到了高新企業(yè)才能享受加計(jì)扣除?如果有研發(fā)費(fèi)用,是不是要做研發(fā)費(fèi)用臺(tái)賬,是高新企業(yè)要做研發(fā)費(fèi)用臺(tái)賬。還是一般的企業(yè)也要做研發(fā)費(fèi)用臺(tái)賬?
老師我們公司是做研發(fā)的,但是高新技術(shù)企業(yè)還沒有資格申請(qǐng)也就是我們現(xiàn)在還不是高新企業(yè),那如果我們公司有研發(fā)出來的技術(shù),要轉(zhuǎn)讓的話,可以享受增值稅減免、企業(yè)所得稅減免嗎?
只有企業(yè)做了高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定才能做研發(fā)支出的會(huì)計(jì)處理嘛,還是不需要企業(yè)是高薪技術(shù)企業(yè) 就課可以做研發(fā)支出的會(huì)計(jì)處理并且享受加計(jì)扣除?
2022年企業(yè)認(rèn)定成了高新技術(shù)企業(yè),2022年賬上沒有研發(fā)支出,但是企業(yè)所得稅進(jìn)行加計(jì)扣除了,這個(gè)是可以的嗎老師
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎