你好,沒有高新技術企業(yè)資質,不能享受15%所得稅優(yōu)惠,研發(fā)費可以加計扣除
高薪技術工業(yè)企業(yè),做降解塑料的生產企業(yè),目前沒有高薪資質,想問能享受15%的企業(yè)所得稅優(yōu)惠稅率嗎?研發(fā)支出的能否都加計扣除呢?
請問:一般納稅人的研發(fā)加計扣除是包括,研發(fā)支出的費用化金額進行加計扣除,還有研發(fā)支出資本化后無形資產的累計攤銷進行加計扣除么? 不是從今年4月1日開始,研發(fā)加計扣除要在每個季度進行預申報么?我接手的這家高新技術企業(yè)(一般納稅人),在申報季度所得稅的時候沒有研發(fā)加計扣除的申報表,有可能是什么原因呢? 如果有高新收入,那相應產生高新收入的無形資產攤銷,是否計入主營業(yè)務成本的項目中去?
光明企業(yè)是國家重點扶持的高新技術企業(yè),2020年會計資料反映情況如下:"(1)銷售收入5000萬元,銷售成本4000萬元;(2)增值稅800萬元,稅金及附加60萬元;(3)房屋出租取得不含稅收入70萬元;。(4)銷售費用180萬元(其中廣告費120萬元);(5)管理費用350萬元(其中心務招待費26萬元,研究新產品、新技術費用80萬元);(6)財務費用14萬元;(7)購買企業(yè)債券利息5萬元(8)營業(yè)外支出52萬元,其中支付某商廈開業(yè)贊助費2萬元,支付另一企業(yè)合同違約金3萬元,接受技術監(jiān)督部門罰款1萬元,直接向受災地區(qū)匯款10萬元。其他相關資料:高薪技術企業(yè)企業(yè)所得稅減按15%征收。要求:(1)計算該企業(yè)收入總額。(2)計算企業(yè)所得稅前準許扣除的銷售費用。(3)計算企業(yè)所得稅前準許扣除的管理費用(不包含=新研發(fā)費用加計扣除額)。(4)計算企業(yè)所得稅前準許扣除的營業(yè)外支出。(5)計算該企業(yè)調整后的應納稅所得額以及企業(yè)匯算清繳時全年應納企業(yè)所得稅稅額。
光明企業(yè)是國家重點扶持的高新技術企業(yè),2020年會計資料反映情況如下:"(1)銷售收入5000萬元,銷售成本4000萬元;(2)增值稅800萬元,稅金及附加60萬元;(3)房屋出租取得不含稅收入70萬元;。(4)銷售費用180萬元(其中廣告費120萬元);(5)管理費用350萬元(其中心務招待費26萬元,研究新產品、新技術費用80萬元);(6)財務費用14萬元;(7)購買企業(yè)債券利息5萬元(8)營業(yè)外支出52萬元,其中支付某商廈開業(yè)贊助費2萬元,支付另一企業(yè)合同違約金3萬元,接受技術監(jiān)督部門罰款1萬元,直接向受災地區(qū)匯款10萬元。其他相關資料:高薪技術企業(yè)企業(yè)所得稅減按15%征收。要求:(1)計算該企業(yè)收入總額。(2)計算企業(yè)所得稅前準許扣除的銷售費用。(3)計算企業(yè)所得稅前準許扣除的管理費用(不包含=新研發(fā)費用加計扣除額)。(4)計算企業(yè)所得稅前準許扣除的營業(yè)外支出。(5)計算該企業(yè)調整后的應納稅所得額以及企業(yè)匯算清繳時全年應納企業(yè)所得稅稅額。
“高新技術企業(yè)”發(fā)生的職工教育經(jīng)費支出,不超過工資薪金總額8%的部分,準予在計算企業(yè)所得稅應納稅所得額時扣除;超過部分,準予在以后納稅年度結轉扣除, 高新技術企業(yè)和其他行業(yè)在“職工教育經(jīng)費上也沒有特殊優(yōu)惠呀,其他行業(yè)也是按8%扣除職工教育經(jīng)費的對吧???
董老師 有問題咨詢 您在線嗎?
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老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個人部分咋做???假如 借管理費用社保 10元,貸應付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
如何申請高新技術企業(yè)資質,有什么條件嗎?
你好,那內容比較多的,起碼有研發(fā)支出明細賬,輔助帳,研發(fā)立項等,可以看科技部稅務總局2015第97號文件,學堂里馬婷老師的課說的很詳細