你好,你們是剛成立的嘛,一般剛成立的幾年虧損的可以的。
老師,我們公司是建筑公司,營業(yè)執(zhí)照里有設(shè)計(jì)這個(gè)項(xiàng)目。這次我們?yōu)閷?duì)方建筑實(shí)施提供了一個(gè)設(shè)計(jì)服務(wù),只是單純的設(shè)計(jì),合同叫設(shè)計(jì)協(xié)議,沒有任何施工項(xiàng)目,那么這種情況下,我們給對(duì)方開發(fā)票是可以選現(xiàn)代服務(wù)里面的設(shè)計(jì)開六個(gè)點(diǎn)呢,還是建筑服務(wù)下面的服務(wù)設(shè)計(jì)開九個(gè)點(diǎn)? 請(qǐng)說一下,這兩個(gè)服務(wù)六個(gè)點(diǎn),九個(gè)點(diǎn)的區(qū)別是什么?就因?yàn)橐粋€(gè)是建筑,一個(gè)不是建筑嗎?
您好!老師,請(qǐng)問一下,我們企業(yè)從成立到現(xiàn)在有三年了,一直是虧損狀態(tài),企業(yè)前期進(jìn)項(xiàng)也大,所以導(dǎo)致從營業(yè)到現(xiàn)子沒有預(yù)繳個(gè)企業(yè)所得稅,2020年繳納了幾千元的增值稅,是因?yàn)槿ツ甓惥终f我們沒有交稅,找我們事情了,那我實(shí)際就是虧損也沒有辦法預(yù)繳所得稅呢,有什么更好的處理方式?jīng)],還是我象征性交點(diǎn)增值稅就好呢
老師,我們是建筑行業(yè),別人掛靠我們,我們開出去票,沒有進(jìn)項(xiàng),相當(dāng)于交增值稅要交9個(gè)點(diǎn),再加上附加上,所得稅,這些,怎么算綜合點(diǎn)數(shù)呀
老師你好,我們公司是建筑施工行業(yè),現(xiàn)在有一個(gè)問題,就是我們公司是掛靠別的公司接了一個(gè)項(xiàng)目,然后這個(gè)掛靠公司需要收取我們1.5個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi),掛靠公司開工程服務(wù)票給甲方,我們同等開工程服務(wù)票給掛靠公司,假設(shè)這一次進(jìn)度款為100萬,那么掛靠公司開100萬的票,到賬100萬。我們給掛靠公司開100萬的票,他們要平進(jìn)項(xiàng),但是他們扣除1.5的管理費(fèi)后只付給我們九十多萬,那我們?cè)趺雌劫~呢?都開了票肯定要做外賬的,或者說能不能不開這1.5個(gè)點(diǎn)的票,怎么處理比較好呢?麻煩老師解答一下
老師,我們是建筑行業(yè),我們的所得稅完全沒有達(dá)到1.5個(gè)點(diǎn),為什么大家說1.5個(gè)點(diǎn)預(yù)警呢
老師,公司繳了21年的稅費(fèi)7.22是不是做借:分配利潤貸:銀行存款還是借:應(yīng)交稅費(fèi)貸:銀行存款
您好!我公司2024年12月注冊(cè)的,工商年檢資產(chǎn)總額填2萬,負(fù)責(zé)1.2萬,所有者權(quán)益08萬,收入跟利潤都填0有風(fēng)險(xiǎn)嗎
交易性金融資產(chǎn)-應(yīng)計(jì)利息和應(yīng)收利息的區(qū)別?
老師,我做內(nèi)賬。有時(shí)候股東找來發(fā)票,不是真實(shí)交易,我就不做進(jìn)去了。讓記賬公司的人做進(jìn)去,我就做真實(shí)的交易是吧,因?yàn)槲易鰞?nèi)賬,不是真實(shí)交易,我不需要做的
上個(gè)月開出去一張發(fā)票,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,對(duì)方還沒有抵扣,怎么操作
那老師利潤分配在借方是虧損的那我怎么有利潤可分呢
老師,我們收款是用收款碼收的款,到賬會(huì)扣一部分手續(xù)費(fèi),這個(gè)該怎么做賬呢
老師,請(qǐng)問合同里約定的商品規(guī)格型號(hào)和實(shí)際送貨不一致,有沒有問題
老師 攤銷是當(dāng)月嗎 租車
老師員工拿提成的兼職的嗯,去稅務(wù)廳開發(fā)票的話是需要拿什么合同嗎?如果要拿合同的話是拿勞務(wù)合同還是什么合同
那不是,我們自己的建筑勞務(wù)公司讓別人代賬的,所得稅遠(yuǎn)少于1.5%
你好,那這種有風(fēng)險(xiǎn)的。
好的,謝謝老師
不用客氣 工作愉快