你好;? ? 增值稅按9% 。附加稅按12% 。 印花稅按建筑工程合同繳納 ;? 所得稅符合小微按2.5%或者10%繳納 。? ? ?加起來(lái)就是總得稅點(diǎn)
建筑施工企業(yè)一般利潤(rùn)做到幾個(gè)點(diǎn),我門公司掛靠別人公司,綜合稅率居然收到了14個(gè)點(diǎn),本來(lái)增值稅9個(gè)點(diǎn),增值稅附加也是一個(gè)點(diǎn)而已,企業(yè)所得稅按10個(gè)點(diǎn)的利潤(rùn)交足25%稅率,也沒(méi)有要交14個(gè)點(diǎn)那么高啊,我這樣考慮對(duì)嗎老師,我怎么算才知道它收的掛靠的稅合不合理,另外他還收2%管理費(fèi)
老師,我們是建筑總承包企業(yè),我們收取掛靠方的稅金和管理費(fèi),我們是一般計(jì)稅,我們給甲方開(kāi)發(fā)票是,要收掛靠方的稅金,按9%的增值稅及附加稅,全部讓他們先交過(guò)來(lái),并不是在工程款中扣,后期他們?cè)倌眠M(jìn)項(xiàng)稅來(lái)的時(shí)候,我們?cè)俜颠€稅金,這個(gè)收到稅金,和返還稅金,怎么做賬?
老師,我們是建筑行業(yè),別人掛靠我們,我們開(kāi)出去票,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),相當(dāng)于交增值稅要交9個(gè)點(diǎn),再加上附加上,所得稅,這些,怎么算綜合點(diǎn)數(shù)呀
老師,我們是建筑行業(yè),個(gè)人掛靠我們單位沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票,我們相當(dāng)于要全額交增值稅,附加稅,還有所得稅,但是我們扣對(duì)方的錢按開(kāi)票金額的11%扣,老板問(wèn)我這樣劃算不,我該怎么算
工程的組成,別人掛靠我們單位,建筑工程,老板講的案例,我不太懂這種比例嗎 比如:張三掛靠我們公司 100萬(wàn)的工程 要開(kāi)70萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)票 13個(gè)點(diǎn)的材料票 要開(kāi)20萬(wàn)的勞務(wù)費(fèi) 10萬(wàn)要交企業(yè)所得稅 這十萬(wàn)的所得稅是稅率25%交2.5萬(wàn),也就是說(shuō),100萬(wàn)的工程要交2.5萬(wàn)的企業(yè)所得稅,這100萬(wàn)里面還要交一個(gè)點(diǎn)的附加稅,也就是100萬(wàn)要交10萬(wàn)的附加稅
老師,我們老板盤了一個(gè)店,給這個(gè)店以前的公司打盤店款,也沒(méi)有發(fā)票什么的,怎么做賬?。?/p>
老師,請(qǐng)問(wèn)我們公司新項(xiàng)目是燃?xì)夤艿栏脑熳稍兎?wù),屬于其他業(yè)務(wù)收入燃?xì)夤艿雷稍兎?wù)收入,后續(xù)發(fā)生勘察費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)、監(jiān)理費(fèi)、造價(jià)費(fèi)計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目,分錄為
一般納稅人購(gòu)進(jìn)50臺(tái)車(單價(jià)是一樣的),固定資產(chǎn)科目可以這樣設(shè)置嗎?固定資產(chǎn)---越野車(設(shè)置數(shù)量核算,在數(shù)量參數(shù)里計(jì)入50臺(tái)和單價(jià))
公司購(gòu)買防暑用品入福利費(fèi)好,還是勞保用品費(fèi)好
老師,公司支付了培訓(xùn)費(fèi)當(dāng)時(shí)也收到發(fā)票了,還需要走往來(lái)嗎?還是直接管理費(fèi)用和銀行存款?
老師,我注冊(cè)的個(gè)體營(yíng)業(yè)執(zhí)照,以中山市某某燈飾廠命名,做稅務(wù)登記之后,可否定期定額納稅?還是說(shuō)只能查賬征收納稅?
一個(gè)商品是遠(yuǎn)紅外貼(膝關(guān)貼),對(duì)方直接開(kāi)成了遠(yuǎn)紅外貼,請(qǐng)問(wèn)這種發(fā)票可以收嗎
賬上很多其他應(yīng)付款,主要原因啊,公對(duì)公轉(zhuǎn)款,但是對(duì)方公司未開(kāi)發(fā)票。好幾年了,肯定也要不到發(fā)票了。怎么下賬這些其他應(yīng)付款呢
公司原本有員工購(gòu)買社保。但現(xiàn)在沒(méi)有人購(gòu)買社保。申報(bào)個(gè)稅的那員工也是在別的公司購(gòu)買社保。這樣情況能不能申請(qǐng)免參保?
老師,我們小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,今年要紅沖去年一筆會(huì)計(jì)分錄,當(dāng)時(shí)記賬,借:銀行存款,貸其他應(yīng)付,實(shí)際上可能是一筆收入,因?yàn)榍叭螘?huì)計(jì)沒(méi)交接,當(dāng)時(shí)入錯(cuò)了賬,金額不大,只有幾百元,今年可以直接沖紅嗎?
你說(shuō)的所得稅按2.5%或者10%是指的倆個(gè)檔的稅率吧
老師稅負(fù)是怎么算的
你好; 說(shuō)的是小微企業(yè)? 100萬(wàn)以下 和100萬(wàn)-300萬(wàn)之間的稅率 ; 稅負(fù)率 =應(yīng)交增值稅 或者應(yīng)交企業(yè)所得稅 除以營(yíng)業(yè)收入?
營(yíng)業(yè)收入是含稅的還是不含稅的
你好;? 這個(gè)是不含稅金額的來(lái)計(jì)算的??