你好 ;? ? ?讓個(gè)人 開(kāi)票給能走成本 哈 ;不然 你所得稅? 會(huì)全額繳納; 肯定這樣對(duì)你公司不利的?
我們老板接了工程,沒(méi)有資質(zhì),所以掛靠了一個(gè)有資質(zhì)的建筑公司,有個(gè)問(wèn)題,我們幫她預(yù)繳了六萬(wàn)塊的異地繳稅,我們要找材料供應(yīng)商開(kāi)票給這個(gè)公司,來(lái)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,有個(gè)問(wèn)題,這個(gè)六萬(wàn)多當(dāng)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣劃算呢,還是說(shuō)讓他們退給我們劃算呢?
單位付錢(qián)讓對(duì)方開(kāi)票,對(duì)方要我們把付款金額和增值稅金額和附加稅金額一起打過(guò)去,他們按總金額給我們開(kāi)票,比如我們要付的錢(qián)是95000元,開(kāi)票6個(gè)點(diǎn),增值稅金額5700元,附加稅金額684元,他要我們付給他們101384元,給我們開(kāi)101384元的票,可我們能抵扣的稅金只有5700多,剩下600多附加稅為什么也要我們出?他們說(shuō)附加稅是城市建設(shè)、教育附加和地方教育附加,他們那邊是給我們開(kāi)了票扣的,他們那扣了,我們企業(yè)所得稅就會(huì)少扣一點(diǎn),是這樣的嗎
我們屬于掛靠別人的單位承接的工程,現(xiàn)工程款到了一部分,被掛靠單位扣除管理費(fèi),開(kāi)票稅金(我們有提供進(jìn)項(xiàng)票但不夠自己承擔(dān)),還有增值稅附加稅以后付給我們差額。請(qǐng)問(wèn)我們方應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?扣除的各項(xiàng)費(fèi)用應(yīng)該計(jì)入什么科目?
老師,我們是建筑總承包企業(yè),有掛靠方掛靠我們,我們扣完稅金管理費(fèi)后,按照提供的人材機(jī)發(fā)票轉(zhuǎn)給掛靠方,進(jìn)項(xiàng)稅我們還要返還給掛靠方,這是我們公司計(jì)算的表,怎么做憑證
老師,我們是建筑行業(yè),別人掛靠我們,我們開(kāi)出去票,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),相當(dāng)于交增值稅要交9個(gè)點(diǎn),再加上附加上,所得稅,這些,怎么算綜合點(diǎn)數(shù)呀
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話,每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤(rùn)時(shí)才給有限公司分紅?
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話,每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤(rùn)時(shí)才給有限公司分紅?
你好老師,經(jīng)濟(jì)法中董事會(huì)過(guò)半數(shù)董事出席即可,為啥決議是全體董事過(guò)半數(shù)通過(guò)
你好老師,我公司是二手車(chē)經(jīng)銷(xiāo)企業(yè),開(kāi)具二手車(chē)統(tǒng)一發(fā)票后,還需要開(kāi)具增值稅發(fā)票嗎?
這道題的D是對(duì)的吧?老師課件上也是ABD
賬上有1700萬(wàn)的存貨,實(shí)物有6.700萬(wàn)左右,需要開(kāi)好多的發(fā)票出來(lái)呢
咨詢(xún)下:商業(yè)企業(yè)一般納稅人零售的煙、酒、食品、化妝品、服裝、鞋帽(不包括勞保專(zhuān)用部分)等消費(fèi)品不得開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,只能開(kāi)具普通發(fā)票。電工絕緣鞋屬于勞動(dòng)保護(hù)用品,可以開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。這個(gè)為什么這么解釋?zhuān)瑳](méi)太看懂答案。
老師們好,我這邊有個(gè)有限合伙企業(yè),股東是公司合伙人和自然人合伙人,合伙企業(yè)的稅費(fèi)種認(rèn)定下來(lái),需要報(bào)個(gè)稅:經(jīng)營(yíng)所得和工資薪金所得,想問(wèn)下如何申報(bào)這兩個(gè)個(gè)稅
供應(yīng)商給開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)票,是不是無(wú)論多長(zhǎng)時(shí)間(包含已經(jīng)抵扣的),是不是都能從電子稅務(wù)局查出來(lái)
請(qǐng)問(wèn):這道題bc不對(duì)嗎
我們有成本票,但是都是普票,不能抵扣我的意思是,我們沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),相當(dāng)于要承擔(dān)9個(gè)點(diǎn)增值稅了,是么老師
你好 ;? ?是的。? ? 那你就得到時(shí)多繳納增值稅和附加稅? ?; 所得稅倒是補(bǔ)影響那么大; 因?yàn)閮r(jià)稅合計(jì)入了成本 會(huì)影響利潤(rùn)的??
現(xiàn)在我們扣對(duì)方11%按開(kāi)票金額,我們自己承擔(dān)9%增值稅,再加上附加稅,再加上所得稅,老板讓我算劃算不,我是不是應(yīng)該把這幾個(gè)數(shù)據(jù)加起來(lái),再除以開(kāi)票金額,看看超沒(méi)超過(guò)11%呀,這個(gè)思路對(duì)么老師
我們老板問(wèn)我,這些稅都算下來(lái)劃幾個(gè)點(diǎn),我是不是應(yīng)該把這些加起來(lái)除以開(kāi)票金額
?你好 ;? ?是的。? 就是這個(gè)的意思 ; 你要先看你繳納多少 ; 加起來(lái)是不是高于了11% 。 還是低于11%; 看是否合理? ??
我理解的就是,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)就要承擔(dān)9%個(gè)點(diǎn)增值稅,理解的對(duì)吧,附加稅如果折合成稅負(fù),是不是劃到1%
你好 ;? 是的。附加稅和印花稅 和I企業(yè)所得稅; 我估計(jì)你速拿下來(lái)你11%不夠的;主要看你 企業(yè)所得稅 的稅率; 你去看看符合小微嗎??
老師,我們所得稅按開(kāi)票金額的0.4%交的,增值稅9%,附加稅劃到9%*0.1,這樣算下來(lái)9.5%,我這樣算合理么
?你好 ;? ? ?不是 你要最終看你最終的利潤(rùn)來(lái)判斷的; 你應(yīng)該是 預(yù)繳的比例吧 。? 0.4%來(lái)交納??
我們這個(gè)季度沒(méi)交所得稅,平常我們的所得稅稅負(fù)控制在0.4%
你好 ;? 那你這樣的話 可以的; 按11%來(lái)算的話? ?