你好 ;? ? ?讓個人 開票給能走成本 哈 ;不然 你所得稅? 會全額繳納; 肯定這樣對你公司不利的?

我們老板接了工程,沒有資質(zhì),所以掛靠了一個有資質(zhì)的建筑公司,有個問題,我們幫她預(yù)繳了六萬塊的異地繳稅,我們要找材料供應(yīng)商開票給這個公司,來抵扣進(jìn)項稅額,有個問題,這個六萬多當(dāng)進(jìn)項稅額抵扣劃算呢,還是說讓他們退給我們劃算呢?
單位付錢讓對方開票,對方要我們把付款金額和增值稅金額和附加稅金額一起打過去,他們按總金額給我們開票,比如我們要付的錢是95000元,開票6個點,增值稅金額5700元,附加稅金額684元,他要我們付給他們101384元,給我們開101384元的票,可我們能抵扣的稅金只有5700多,剩下600多附加稅為什么也要我們出?他們說附加稅是城市建設(shè)、教育附加和地方教育附加,他們那邊是給我們開了票扣的,他們那扣了,我們企業(yè)所得稅就會少扣一點,是這樣的嗎
我們屬于掛靠別人的單位承接的工程,現(xiàn)工程款到了一部分,被掛靠單位扣除管理費,開票稅金(我們有提供進(jìn)項票但不夠自己承擔(dān)),還有增值稅附加稅以后付給我們差額。請問我們方應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?扣除的各項費用應(yīng)該計入什么科目?
老師,我們是建筑總承包企業(yè),有掛靠方掛靠我們,我們扣完稅金管理費后,按照提供的人材機(jī)發(fā)票轉(zhuǎn)給掛靠方,進(jìn)項稅我們還要返還給掛靠方,這是我們公司計算的表,怎么做憑證
老師,我們是建筑行業(yè),別人掛靠我們,我們開出去票,沒有進(jìn)項,相當(dāng)于交增值稅要交9個點,再加上附加上,所得稅,這些,怎么算綜合點數(shù)呀
公司是銷方,給客戶提供了一批20萬的產(chǎn)品,現(xiàn)在因為產(chǎn)品的原因終止了合作,對方支付了10萬,現(xiàn)在要求開10萬元發(fā)票,應(yīng)該怎么處理呢?
個體月開票額度是20萬,就是一個季度能開60萬的發(fā)票對嗎?但是一個季度超30萬就得交稅了是嗎
請問老師,出口企業(yè),CIF價,簽訂合同金額是應(yīng)該和報關(guān)單金額一致嗎,還是和發(fā)票金額一致
黃沙的稅收編碼是什么
老師,代理記賬公司之前做的賬,我要怎么做才能弄進(jìn)我公司的財務(wù)系統(tǒng)呢?
外貿(mào)公司收到進(jìn)項發(fā)票當(dāng)月進(jìn)項勾選了,所屬期是10月,次月申報退稅所屬期選的是自然月11月,這個進(jìn)項發(fā)票稅額入賬的會計分錄是?
老師您好!請問已經(jīng)提完折舊的固定資產(chǎn),增加原值,是在固定資產(chǎn)模塊變動單里,增加原值嗎?
老師,個人代開的砂石料發(fā)票,要交那些稅?
公司承擔(dān)員工的個稅,怎么做分錄,舉例
在沒有殘疾人的情況下,人數(shù)超過30人,殘保金大概是幾個點呢
我們有成本票,但是都是普票,不能抵扣我的意思是,我們沒有進(jìn)項,相當(dāng)于要承擔(dān)9個點增值稅了,是么老師
你好 ;? ?是的。? ? 那你就得到時多繳納增值稅和附加稅? ?; 所得稅倒是補(bǔ)影響那么大; 因為價稅合計入了成本 會影響利潤的??
現(xiàn)在我們扣對方11%按開票金額,我們自己承擔(dān)9%增值稅,再加上附加稅,再加上所得稅,老板讓我算劃算不,我是不是應(yīng)該把這幾個數(shù)據(jù)加起來,再除以開票金額,看看超沒超過11%呀,這個思路對么老師
我們老板問我,這些稅都算下來劃幾個點,我是不是應(yīng)該把這些加起來除以開票金額
?你好 ;? ?是的。? 就是這個的意思 ; 你要先看你繳納多少 ; 加起來是不是高于了11% 。 還是低于11%; 看是否合理? ??
我理解的就是,沒有進(jìn)項就要承擔(dān)9%個點增值稅,理解的對吧,附加稅如果折合成稅負(fù),是不是劃到1%
你好 ;? 是的。附加稅和印花稅 和I企業(yè)所得稅; 我估計你速拿下來你11%不夠的;主要看你 企業(yè)所得稅 的稅率; 你去看看符合小微嗎??
老師,我們所得稅按開票金額的0.4%交的,增值稅9%,附加稅劃到9%*0.1,這樣算下來9.5%,我這樣算合理么
?你好 ;? ? ?不是 你要最終看你最終的利潤來判斷的; 你應(yīng)該是 預(yù)繳的比例吧 。? 0.4%來交納??
我們這個季度沒交所得稅,平常我們的所得稅稅負(fù)控制在0.4%
你好 ;? 那你這樣的話 可以的; 按11%來算的話? ?